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Tag-icone-mini.png Integração

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Instruções para Importação ​

Layout padrão para a importação de dados de 'Sistemas Externos' para o TotalI Commerce, no formato 'banco a banco'.

1Como funciona o processo de integração banco a banco?

Cada tópico deste artigo representa uma tabela na base de dados da TOTALI específicas para importação de dados.
São tabelas intermediárias, ou seja, a aplicação que queira inserir registros na base da TOTALI não acessará diretamente as tabelas do sistema,
mas sim estas intermediárias. Após gravar os dados nestas tabelas basta solicitar ao banco que execute a rotina de importação.

2Quais as tabelas são obrigatórias?

Para funcionamento do sistema é obrigatório que seja importada a tabela de 'Produtos' e no mínimo as tabelas:

  • Preços (caso tenha mais de uma tabela de preços)
  • Parceiros
  • Saldos de estoque
  • Vendas (somente para sair nos relatórios do PAF-ECF ou caso precise de recebimentos)
  • Itens de Vendas (somente para sair nos relatórios do PAF-ECF ou caso precise de recebimentos)
  • Recebimentos (caso tenha recebimentos de outros sistemas à serem feitos no Commerce).

Os demais dados dependem da necessidade de cada aplicação. Cada tabela tem uma explicação de sua utilidade.
Portanto, depende de cada empresa decidir o que é necessário para sua realidade.

3Necessito preencher todos os campos das tabelas que pretendo que sejam importadas?

Verifique a coluna ""Aceita Nulo"". Todas que não aceitarem necessitam obrigatoriamente ter dados.
Porém pode-se mandar um valor fixo caso a informação não exista na aplicação original.

4O que significam a coluna ""Tipo"" em cada tabela?

Elas seguem a seguinte legenda:
""@"" Data e Hora
""D"" Data
""N"" Numérico (campos numéricos com casas decimais devem ser mandados com o separador ponto ("".""). Ex.: 17.00.
""A"" Alfanumérico
""A1"" Código alfanumérico alinhado a direita e com zeros a esquerda
""A2"" Código alfanumérico alinhado a direita e com espaços a esquerda

5O que representam as informações de controle presentes no final de cada uma das tabelas?

Por estas colunas deve-se verificar se a importação ocorreu sem erros. Após executar a rotina de importação a aplicação deve pesquisar se há algum registro rejeitado.
Se tiver, sugere-se enviar um alerta ao operador para que registre um chamado técnico para avaliação por parte da equipe que desenvolveu a integração.

6O que significa a expressão <span style="font-size:90%; color:#CC5500;">Desativado na versão n</span> presente em algumas colunas da documentação?

Quer dizer que a coluna deixou de ser utilizada na integração. Ela pode ser ignorada completamente.
N quer representa a versão que não possui mais a coluna.
Mas por questão de compatibilidade ela continuará existindo, podendo ser eliminada posteriormente em qualquer versão.

Produtos (TI_PRO) ​

Cada linha representa um produto que pode ser vendido. Para produtos que tenham mais de uma referência de venda, deve-se enviar um registro para cada referência existente, alterando apenas este dado e mantendo todos os demais iguais. Para produtos que são divididos em grades, deve-se enviar um registro para cada item de grade. Neste caso os dados básicos do produto devem ser repetidos em todos os registros e a referência básica (REFBAS) deve ser utilizada para indicar o agrupamento.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
ARRTRUSim10AArrendonda ou Trunca?A – Arredondamento
T-Truncamento
Default 'A'
ATIVONão10AProduto Ativo?(T-Verdadeiro ou F-Falso)
ATU_EMSim80DData da Ultima Atualização
BALSIMSim10AUsa Balança?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
BRINDEVide Obs.20NBrinde0 - Nao é Brinde
1 - Pode ser Brinde
2 - É Brinde.
Default 0.
CLASS1Sim400A1ª Classificação do produto"Estas quatro colunas podem ser usadas para definir 4 classificações diferentes.
Exemplos: Tipo, Linha, Modelo..."
CLASS2Sim400A2ª Classificação do produto
CLASS3Sim400A3ª Classificação do produto
CLASS4Sim400A4ª Classificação do produto
CLSXYZVide Obs.10NClassificação XYZ0 - X
1 - Y
2 - Z
Default 1
CODANPSim90NCódigo na ANP
CODCESSim70ACEST
CODCLSNão200ACódigo da Classificação TributáriacClassTrib
CODCTRVide Obs.50NCentro de ReceitasNecessita ser cadastrado no Totali Commerce antes de importar. Default 0, ou seja, sem definição.
CODENQSim30NCódigo de Enquadramento Legal do IPI
CODEXTNão200ACódigo no sistema de OrigemChave primária no sistema de origem
CODFABSim200ACodigo do fabricante na tabela de parceiros
CODFPSNão20ACódigo FinalidadeDefault 00.
CODLPCSim200ALista de Produtos ControladosLista de Produto Controlado a qual o produto pertence
CODMATVide Obs.50A2Código do produto no TotaliSe informado, assume este como o código, caso contrário, assume um sequenciador.
CODMONSim300ADom. Tipos Montagens
COD_EXSim30NCódigo de Exceção do IPI
CONTRAVide Obs.10AProduto é um contrato?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
CONTROVide Obs.10AProduto Controlado?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
DATCADSim80DIncluso emDefault é a data de importação
DECIMAVide Obs.10AAceita Decimais?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
DEPARTVide Obs.400ADepartamentoDefault 'Não Classificado'
DESCESSim40000ADescrição do CESTObs: Quando não informado a descrição e CEST não existir será importado com a descrição conforme Ex: "0000000 (importado)" que seria o "CODCES (importado)"
DESECFSim150ADescrição Resumida p/ ECF
DESGRANão200ANome da GradeDefault 'NAO USA'
DESINASim200AMotivo da Inatividade
DESMARVide Obs.300AMarcaSó pode ser informado se for informado o fabricante (CODFAB)
DESMATNão300ADescrição
DESNCMSim40000ADescrição do NCMObs: Quando não informado a descrição e NCM não existir será importado com a descrição conforme Ex: "00000000 (importado)" que seria o "CODNCM (importado)"
ENTREGVide Obs.10ADemanda Entrega?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
ESPMATSim300AEspecificaçãoComplemento da descrição
ESTCHESim10NControle de Estoque no Totali POS0 - Só on-line (Default)
1 - Replicado
9 - Não controla
ETIQUEVide Obs.200AEtiquetaDefault 0, ou seja, já etiquetado de fábrica
FILMATNão30A1Codigo da filial de cadastramento
FLGSERSim10ATipo de Serviço(N - Normal
E - Equipamento
B - Cobertura
C - Contrato
GRA_DESGRASim1200ADescrição da GradeInformar a descrição completa da grade. Sobrescreverá a Descrição/Especificação informada no produto.
ICMFEDSim10AICMS Substituído em todo o país?T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F'
IIPTPRSim10AProdução Própria ou de Terceiro?P - p/ merc manufat pelo prop cont
T - p/ merc manufat de terceiros (Default)
IMPKITSim10AImprimir Itens de Kit na NF/CF?T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F'
ISEPISSim10AIsento de Pis/CofinsT-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F'
LOTONLNão10ALote Individualizado (DNA)?T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F'
MAXPARSim30NNúmero máximo de parcelas na vendaValor deve ser maior ou igual a zero.
MONTARVide Obs.10AAceita Montagem?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
NATBCCSim20ACódigo da Base de Cálculo do Crédito (PIS/COFINS)01 - Aquisição de bens para revenda
02 - Aquisição bens util. c/ insumo
03 - Aquisição serv. util. insumo

04 - Energia elétrica e térmica
05 - Aluguéis de prédios
06 - Aluguéis de máquinas e equip.
07 - Armazenagem mercadoria e frete
08 - Contraprestações mercatil 09 - Créd. s/ encargos depreciação
10 - Créd. c/ base valor aquisição
11 - Amort. deprec. edific. imóveis
12 - Dev. de vendas suj. Incidência
13 - Outras Operações direito créd. 14 - Atividade Transporte de Cargas
15 - Custo de Unidade Imobiliária
16 - Custo unidade não concluída
17 - Atividade de Prestação de Serv
18 - Estoque de abertura de bens

NOMGRA_CODEXTSim20ACódigo Externo do Nome da Grade"Código único que representa DESGRA no sistema de origem.
Quando não for informado, o próprio DESGRA é utilizado para definir se a grade existe ou não."
NUMEXTVide Obs.10AUsa Nro Externo?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
NUMITESim20NNro Itens no Kit
OBSERVSim40000AObservações
ORIPRONão10AOrigem do Produto0 - Nacional, exceto cód.3,4,5,8
1 - Estrang., Import.Dir., Exc.6
2 - Estrang., Adq.Int., Exc.7
3 - Nacional, Cont.Import.>40%<70%
4 - Nacional, Conf.Proc.Prod.Bás.
5 - Nacional, Cont.Import <= 40%
6 - Estrang., Import.Dir.CAMEX-GNL
7 - Estrang., Adq.Int. CAMEX-GNL
8 - Nacional, Import. > a 70%
PERCBSSim164NPreencher esse campo somente se o Produto tiver alíquota de CBS diferente da Filial|
PERIBSNão164NPercentual de IBS
PERISSim164NPercentual de IS
PERSERSim52NPercentual de ComissãoPercentual sobre o preço de venda do produto a ser montado
PROCONSim10AProduto Controlado?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
QTDLIM_PFSim164NQuantidade Limite para Pessoa Física
QTDLIM_PJSim164NQuantidade Limite para Pessoa Jurídica
REFBASNão150AReferência básica do produtoCódigo que identifica um conjunto de todos os itens de grade de um produto. Será utilizado o CODEXT caso não seja informado.
RETCOFVide Obs.10ARetenção de PIS/COFINS/CSLL em Serviços?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F', pode ser verdadeiro somente para serviços)
SAZONASim200ASazonalidade
SITCOFSim20ACódigo de Situação Tributária do COFINS01 - Operação Tributável com Alíquota Básica
02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
06 - Operação Tributável a Alíquota Zero
07 - Operação Isenta da Contribuição
08 - Operação sem Incidência da Contribuição
09 - Operação com Suspensão da Contribuição
SITIPISim10ACódigo de Situação Tributária do IPI0 - Saída tributada
1 - Saída trib. com alíquota zero
2 - Saída isenta
3 - Saída não-tributada
4 - Saída imune
5 - Saída com suspensão
9 - Outras saídas"
SITPISSim20ACódigo de Situação Tributária do PIS01 - Operação Tributável com Alíquota Básica
02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
06 - Operação Tributável a Alíquota Zero
07 - Operação Isenta da Contribuição
08 - Operação sem Incidência da Contribuição
09 - Operação com Suspensão da Contribuição
SUBFEDSim10ASubstituido Federal?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
SUGSERSim10ASugere na Montagem?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
TERASSSim2540ATermos Associados
TIPDOCSim10ATipo de documentoA - CF e NF
C – CF
F – NF
N - Não Informado (Default)
TIPMPBSim10ATipo para Tratamento em MP do BemA - All in One
C - Conj. CPU, Monitor e Mouse
D - Modem
E - Teclado
M - Monitor
N - Notebook
O - Mouse
R - Roteadores
S - Smartphones
T - Tablets
U - CPU
TIPPRONão50NTipo de Produto0 - Material
1 - Serviço
2 - Software
3 - Terceirizado
TIPRCESim10ALista do tipo RCE?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
USALOTNão10AUsa Lote?T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F'
VALESTNão10AValida Estoque?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'T')
VLRPISSim155NAlíquota de PIS por valor
VLRCOFSim155NAlíquota de COFINS por valor
DADOS DOS ITENS DE GRADE
AFICUSSim52NAcrescimo Financeiro para Custos
ALIFRESim52NAliquota de ICMS do frete para Custos
CONAPLSim122NConversão Unid. Embalag.Conversão para unidade de Embalagem. Defaut é a mesma de VALCON
CUSFRESim122NCusto do Frete
CUSREPSim82NCusto de ReposiçãoCusto reposição deste produto no estoque
DACCUSSim52NDesconto/Acréscimo para Custos
DATCOMSim80DData da Última CompraDD/MM/YYYY HH:MM:SS
DESCOMSim122NDesconto CompraValor descontos última compra
DESICOSim122NDesconto do Item
DESIDESim122NDesconto Sugerido
DESMAXSim122NDesconto Máximo
FORLINSim10AFora de Linha?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
GRAATISim10AAtivo?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'T')
ICMCOMSim122NICMS Compra
ICMCUSSim52N% ICMS para Custo
ICMFRESim122NICMS Frete
ICMTIPSim10ATipo de Tributação da ultima compra/entrada para cálculo de custos0 - Tributado
1 - Não Tributado
2 - Isento
3 - Substituído
4 - Isento no estado
IMGGRUSim2550AURL da imagem para produto TotaliPOS
IPICOMSim122NIPI Compra
IPICUSSim52N% de IPI para Custo
ITEDIVNão200AItem de DivisãoDefault '--'
ITEDIV_CODEXTSim20ACódigo Externo do Item da Divisão"Código único que representa ITEDIV no sistema de origem.

Quando não for informado, o próprio ITEDIV é utilizado para definir se o item de divisão existe ou não."

ITESUBNão200AItem de SubdivisãoDefault '--'
ITESUB_CODEXTSim20ACódigo Externo do Item de Subdivisão"Código único que representa ITESUB no sistema de origem.

Quando não for informado, o próprio ITESUB é utilizado para definir se o item de subdivisão existe ou não."

ITESUB_FATCONSim144NFator de conversão entre as divisões"Obs: Quando não informado Fator de conversão da Sub-Divisão já cadastrado será mantido."
LOCALISim100ALocalização
MARKUPSim122NMarckupSobre-preço acrescentado ao preço final do produto (digamos, após custo de produção, distribuição e margem de lucro prevista)
MINQTDSim122NEstoque Mínimo
NOMDIVNão200ADivisãoDefault 'DIVISAO'
NOMDIV_CODEXTSim20ACódigo Externo da Divisão"Código único que representa NOMDIV no sistema de origem.

Quando não for informado, o próprio NOMDIV é utilizado para definir se a divisão existe ou não.

NOMIMGSim2550ANome da Imagem
NOMSUBNão200ASubdivisãoDefault 'SUB DIVISAO'
NOMSUB_CODEXTSim20ACódigo Externo da Subdivisão"Código único que representa NOMSUB no sistema de origem.

Quando não for informado, o próprio NOMSUB é utilizado para definir se a subdivisão existe ou não."

NOMSUB_CODSALSim20ACódigo Externo da Sub-Divisão do Saldo"Código único que representa Subdivisão do Saldo no sistema de origem. Obs: Quando não informado Código do Saldo da Sub-Divisão já cadastrado será mantido."
OBSGRASim40000AObservação da Grade
ORICUSSim10AOrigem dos Custos
OUTCUSSim122NOutros Custos
PERCOMSim122NPercentual de Comissão
PERFRESim52N% de Frete para Custos
PERLUCSim122NLucro BrutoDefault 0.
PESBRUSim144NPeso Bruto
PESLIQSim144NPeso Líquido
PRECOMSim144NPreço de CompraPreço de compra
PREPSISim10APreço Psicológico?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
PROMOCVide Obs.10APromocional?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
PTOQTDSim122NPonto de Pedido
QTDCOMSim122NQtidade Última Compra
QTDEMBSim104NConteúdo Embalagem
QTDREPSim122NQtdade Ideal de Reposição
REFPRONão200AReferência do produtoReferência de venda do produto. Chave alternativa, sendo que não pode haver duplicidades e não pode ser iqual a referencia básica (REFBAS)
SEGFRESim122NSeguro Frete
SUBCOMSim122NValor sub. trib. Ult. CompraValor substituição tributária da última compra
TAXCOMSim122NTaxa CompraValor taxas última compra
TEMREPSim20NTempo de Reposição
TIPVALVide Obs.10NExpressa em1-Dias
2-Meses
3-Anos
0-Não Controla.
Default 0.
UNIAPLSim20AUnidade Aplicação
UNIDADNão20AUnidade de Venda
UNIEMBSim20AUnidade Embalagem
UNIFORNão20AUnidade Compra
VALCONNão144NFator conversão da gradeFator de conversão entre as unidades de Venda/Compra
VALIDAVide Obs.50NGarantia/ValidadeExpressa na unidade definida em TIPVAL. Default 0.
VOLUMESim122NVolume m3
VOLUNIVide Obs.10AVolume Único?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'T')
CODNCMSim80ACódigo NCM
Preço
PRECOVSim122NPreço de venda
Dados de Tributo
ALIDIFSim52NAlíquota Interna Diferenciada>Default 0
APLCONSim1AAplica a consumidor finalD - Somente Dentro
F - Não Se Aplica
O - Somente Fora
T - Todos
Default T
CALSUBNão10AProduto SubstituídoD - Destaca - Produto Substituído
R - Retém - Produto Substituto (somente utilizar em caso de fabricação própria do produto ou importação direta).

Default 'D'"

CAL_CMSim80@Descontinuado deixar nulo
CODFISNão150ACódigo Fiscal
CODBEN_00Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 00
CODBEN_10Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 10
CODBEN_20Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 20
CODBEN_30Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 30
CODBEN_40Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 40
CODBEN_41Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 41
CODBEN_50Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 50
CODBEN_51Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 51
CODBEN_60Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 60
CODBEN_70Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 70
CODBEN_90Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 90
CODTRINão200ACódigo de Tributação<span style="font-size:90%; color:#CC5500;">Desativado na versão 6.0</span>
DESCFPSim200ADescrição do grupo de CFOPs
ESTADOSim20AUnidade Federativa
INSAGRSim10AInsumo Agrícola(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
LUCSUBSim52NLucro Substituído
MVAC04Sim144NMVA de Compra ICMS 4%
MVAC07Sim122NMVA de Compra ICMS 7%
MVAC12Sim122NMVA de Compra ICMS 12%
MVAVENSim122NMVA de Venda
PERDIFSim52N% ICMS Diferimento
PERSRVVide Obs.52N% Serviço R.E. 80/20Referente ao regime especial 80/20. Somente será habilitado caso o produto exija montagem e seja do tipo material. Default 0.
REDALISim52NBase ReduzidaEnviando null o sistema vai remover a redução
REDCONSim74NRedução ICMS para consumidor final
REDESPNão52NAlíquota especial
REDSIMSim64NRedução para Base ST Simples
REDTRASim64NRedução de Base na Entrada de transferência
REDUC1Não52NRedução para Estados com 7%
REDUC2Não52NRedução para Estados com 12%
REDUMENão52N% Retencao Para Micro Empresa
REGDIFVide Obs.10ARegra para Alíquota DiferenciadaC - Somente para contribuintes Default
J - Para pessoas jurídicas
R - Somente para revendas
Default "C - Somente para contribuintes".
REGESPSim10NRegime Tributário0 - Normal
1 - Especial.
Default 0
RESICMSim52NAlíquota de ICMS
RESIPIVide Obs.52N% IPIDefault 0.
RESIRRVide Obs.52N% IRDefault 0.
SUBTRISim10NSubstituição Tributária0 - Tributado
1 - Não Tributado
2 - Isento
3 - Substituído
4 - Isento no estado
Defult 0"
Controle
DATIMPNão80DData da importaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJNão2550AMotivo da RejeiçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSNão10NStatus da importaçãoDefault 0.
IDLOTENão100NCódigo sequencial do Lote

Preços (TI_PRE) ​

Caso o produto não tenha vários preços (tabelas de preços diferentes), não é necessário enviar estes dados pois o preço base já é enviado na tabela TI_PRO

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
CATEG1Sim400ACategoria 1
CATEG2Sim400ACategoria 2
CATEG3Sim400ACategoria 3
CODEXTNão200ACódigo do produtoChave primária no sistema de origem
CODFILNão30A1Filial
CODMOESim50AMoeda
DESMAXSim122NDesconto Máximo
DESPRESim300ADescrição da Tabela de PreçosCaso não encontre tabela de preços com a descrição informada cria uma nova.
DESPRE_CODEXTSim50ACódigo da Tabela de PreçosChave primária no sistema de origem
FLGESTNão10AAtivo?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'T')
MULTIPSim64NMultiplicadorFator de multiplicação perante a tabela de varejo
PRECOVNão124NPreço
ULTREASim00DData do último reajuste
Controle
DATIMPNão80DData da importaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJNão2550AMotivo da RejeiçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSNão10NStatus da importaçãoDefault 0.
IDLOTENão100NCódigo sequencial do Lote

Parceiros (TI_CLI) ​

O cadastro de pessoas (ou parceiros) pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa.
Mas no caso de integração com o CheckOut, somente os clientes são necessários.
Caso não seja enviado nenhum cliente o sistema poderá fazer venda sem identificação do mesmo (Venda ao consumidor) ou incluir novos clientes na pré-venda ou na venda,
dependo de configuração que habilita ou não esta possibilidade.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
APEVENSim150AVendedor Preferencial
ATIVONão10AParceiro Ativo(T-Verdadeiro ou F-Falso)
ATUCUSSim10AAtualiza Custos(T-Verdadeiro ou F-Falso)
CALL_CNão10AAceita contato telefônico(T-Verdadeiro ou F-Falso)
CATEG1Sim400ADescrição 1ª Classificação do parceiroEstas três colunas podem ser usadas para definir 3 classificações diferentes. Exemplo: segmento, ramo, perfil...
CATEG2Sim400ADescrição 2ª Classificação do parceiro
CATEG3Sim400ADescrição 3ª Classificação do parceiro
CELCONSim100ACelular Cônjuge/ContatoSem pontos ou hífens
CENCUSSim200ACentro de Custo
CLIESTSim10ACliente Estrangeiro(T-Verdadeiro ou F-Falso)
CODCLIVide Obs.60A2Código do parceiro no TotaliSe informado, assume este como o código, caso contrário, assume um sequenciador.
CODCONSim200A2Código CônjugeCônjuge se o mesmo for também cliente

Auto Relacionamento pelo CODEXT

CODCT1Sim200ACódigo da 1ª Classificação do parceiro
CODCT2Sim200ACódigo da 2ª Classificação do parceiro
CODCT3Sim200ACódigo da 3ª Classificação do parceiro
CODEXTNão200ACódigo no sistema de OrigemChave primária no sistema de origem
CODPLASim30A2Código do Plano
CODSEXNão50NSexo0 - Não conhecido
1 - Masculino
2 - Feminino
CODVINSim200A2Código do VínculoEmpresa onde trabalha, se a mesma for parceiro ou empresas coligadas. Auto Relacionamento pelo CODEXT
CONBOLSim20NContato envio boleto e-mailNro contato do próprio parceiro
CONJUGSim440ANome Cônjuge/ContatoNome do cônjuge para cliente pessoa física ou contato principal para Jurídica
CTIPDOCNão20ACódigo do Tipo DocumentoExemplo: IE-Incrição Estadual; RG-Identidade
DTIPDOC"Não300ADesc. do Tipo DocumentoExemplo: Incrição Estadual; Identidade
DATA01Sim80DDatas livres para uso diversos
DATA02Sim80D
DATA03Sim80D
DATNASSim80DNascto/FundaçãoDD/MM/YYYY HH:MM:SS
DATOPENão80DData do cdastroDD/MM/YYYY HH:MM:SS
DDCCONSim20ADDD Cel Cônjuge/Contato
DDTCONSim20ADDD Fone Cônjuge/Contato
DESINASim200AMotivo da Inatividade
DOCCONSim150ACPF do Cônjuge/ContatoSem pontos ou hífens
ESTCIVNão50NEstado Civil0 - Indefinido
1 - Solteiro
2 - Casado
3 - Viúvo
4 - Divorciado
5 - União Estável
6 - Separado
E_MCONSim2540AE-Mail Cônjuge/Contato
E_MFINSim2540AE-Mail do Financeiro
FILCLINão30A1Codigo da filial de cadastramento
FILPLASim30A1Filial do PlanoPlano de pagamento preferencial

Necessita ser cadastrado no Totali Commerce antes de importar

FLGTIPNão50NTipo de pessoa0 - Física
1- Jurídica
2 - Entidade
3 - Especial
4 - M.E
5 - Filial
GLOBALSim10AFaturamento GlobalG - Faturamento Global
I - Não faz Faturamento Global
HOMPGESim400AHome Page
ICM_CFNão10AUsa crédito ICMS(T-Verdadeiro ou F-Falso)
ID_DATSim80DData Expedição do RGDD/MM/YYYY HH:MM:SS
ID_ESTSim20AEstado Expedidor do RG
ID_ORGSim60AÓrgão Expedidor do RG
INSESTVide Obs.150ANro do documentoSem pontos ou hífens. Esta coluna é obrigatória quando a coluna Isento tiver o valor 'F' e o campo TT_CFG.CLIREVSEMIE estiver preenchido com 'F'.
ISENTOSim10ANão contribuinte/IsentoT - Não contribuinte/Isento
F - Contribuinte/Revenda
LIMCRESim122NLimite de crédito
NAODIVSim10ANão sujeito a restrição(T-Verdadeiro ou F-Falso)
NAOSPCVide Obs.10AImune ao SPC(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
NASCONSim80DNascto Cônjuge/Contato
NOMCLINão640ANome/Razao Social
NOMTRASim200AApelidoNome de tratamento
NUMDOCNão150ACPF ou CNPJSem pontos ou hífens
OBSERVSim40000AObservação do parceiro
OBSOUTSim2540AObserv. p/ Cupom Fiscal
PEDELESim10AUsa Pedido Eletrônico(T-Verdadeiro ou F-Falso)
POREMPSim10APorte da EmpresaM - Micro-empresa
N - Normal
P - Pequeno Porte
PORPADSim50NPortador padrãoPortador padrão Chave Estrangeira

Necessita ser cadastrado no Totali Commerce antes de importar

REPASESim10ARepasse0 - Sem Repasse
1 - Antes
2 - Depois
SEXCONSim10NSexo do Cônjuge/Contato0 - Não conhecido
1 - Masculino
2 - Feminino
SIMPLESim10AImposto Simples(T-Verdadeiro ou F-Falso)
TELCONSim100ATelefone Cônjuge/ContatoSem pontos ou hífens
TIPCLI1Sim10AProdutor(T-Verdadeiro ou F-Falso)
TIPCLI2Sim10AFornecedor(T-Verdadeiro ou F-Falso)
TIPCLI3Sim10ATransportador(T-Verdadeiro ou F-Falso)
TIPCLI4Sim10Aparceiro Transportadora(T-Verdadeiro ou F-Falso)
TIPCLI5Sim10ARepresentante(T-Verdadeiro ou F-Falso)
TIPCLI6Sim10AIndicador(T-Verdadeiro ou F-Falso)
TIPCLI7Sim10AMotorista(T-Verdadeiro ou F-Falso)
TIPCLI8Sim10ATécnico Interno(T-Verdadeiro ou F-Falso)
TIPCLI9Sim10ATécnico Externo(T-Verdadeiro ou F-Falso)
TIPCLI10Sim10AAdminist. de Cartões(T-Verdadeiro ou F-Falso)
TIPEMPSim10ATipo de EmpresaL - Limitada (Ltda.)
R - Registro de Empresário
S - Sociedade Anônima (S. A.)
ULTNOMVide Obs.300ASobreNome/Nome FantasiaSe nulo e pessoa física, o Totali separa o sobrenome a partir do nome (NOMCLI)
USAREFSim10AUsa referência do fornecedor(T-Verdadeiro ou F-Falso)
CONTRIBUINTENão10AContribuinte de ICMS(T-Verdadeiro ou F-Falso)
Dados de Contato
CELUCOSim100ACelular do ContatoSem pontos ou hífens
CONTELSim100ATelefone do ContatoSem pontos ou hífens
CON_DOCCONSim150ADocumento do Contato
CON_RETPROSim10ARetira Produto? (Usado para quando o contato tem autorização especial para retirada de produtos no caixa.)(T-Verdadeiro ou F-Falso)
]Caso envie nulo ficará com o padrão F.
DDDCELSim20ADDD Celular
DDDCONSim20ADDD do Contato
DDDFXCSim20ADDD Fax
DDICONSim30ADDI do Contato
E_MAILSim2540AE-mail(Pessoa Jurídica)
FILECOSim30A1Filial EndereçoEndereço do contato relacionado com o próprio parceiro
NASCNTSim80DNascimento
NCONTAVide Obs.440ANome do ContatoNão aceita nulo se NUMCON preenchido
NUMCONSim20NSequência Contato
NUMECOSim40NSequência Endereço
NUMFXCSim80AFaxSem pontos ou hífens
SEXOCOVide Obs.20NSexo do Contato0 - Não conhecido
1 - Masculino
2 - Feminino

Não aceita nulo se NUMCON preenchido

TIPCONSim150ATipo ContatoExemplo: Pai, Mãe, Sócio, Representante...
TIPPESSim10ATipo PessoaF-Física
J-Jurídica
TRACONSim150AApelidoNome de Tratamento
Dados de Endereço
BAIRROVide Obs.400ABairro
CODCEPSim50ACEPSem pontos ou hífens
CODDDDSim20ADDD Telefone
CODDDISim30ADDI Telefone
CODIBGSim100NCódigo do IBGE do Município
CODLOGVide Obs.30ALogradouro"Sem pontos ou hífens.

Não aceita nulo se FILEND e NUMEND preenchidos.

CODPAIVide Obs.50ACódigo do PaísObrigatório quando informado "Endereço Estrangeiro - ESTRAN=T".
COMPLESim400AComplemento
CONTATVide Obs.440AContato
DDDFAXSim20ADDD Fax
DOCENDSim150ACNPJ/MF:Sem pontos ou hífens
END_CODEXTNão200ACódigo do Endereço no sistema de OrigemChave primária do Endereço no sistema de origem
ENDATISim10AEndereço Ativo(T-Verdadeiro ou F-Falso)
ENDCOBVide Obs.10ACobrança?
ENDCORVide Obs.10ACorrespondência?
ENDEREVide Obs.600AEndereçoNão aceita nulo se FILEND e NUMEND preenchidos.
ESTRANVide Obs.400AEndereço EstrangeiroObrigatório informar T quando informado "Código do País - CODPAI<>1058".
FLGNACVide Obs.10ANacional?(T-Verdadeiro ou F-Falso)

Não aceita nulo se FILEND e NUMEND preenchidos.

IE_ENDSim150AInscr. Estadual:
INSMUNSim150AInscr. Municipal
LOCTRASim470AProximidade
NOMCIDVide Obs.350ANome da CidadeObrigatório quando informado "Endereço Estrangeiro - ESTRAN=T".
NUMENDSim40NSequência Endereçochave do endereço, sendo que um parceiro pode ter vários endereços, bastando que se repita os dados de parceiro.
NUMEROVide Obs.150ANúmero
NUMFAXSim100AFAXSem pontos ou hífens
NUMFONSim100ATelefoneSem pontos ou hífens
REGIAOVide Obs.150ARegiãoNão aceita nulo se FILEND e NUMEND preenchidos.
SIGESTVide Obs.20AUF
TIPENDNão200ATipo Endereço
USA_NFVide Obs.10AUsa Nota Fiscal?
DADOS ADICIONAIS DE PESSOA FÍSICA
ALUFINSim122NVlr. Aluguel/Financ.
ANTMESSim50NTempo de ServiçoEm meses de serviço na empresa anterior
ATUMESSim50NTempo de ServiçoEm meses
CANMESSim50NTempo serviço CônjugeEm meses
CARLOJVide Obs.10ATem Cartão Loja?
CARPRCSim60ACTPS do Cônjuge
CARPROSim60ACTPS
CASMESSim50NTempo CasamentoEm meses
CELDDDSim20ADDD Celular
CELNUMSim100ACelularSem pontos ou hífens
CIDNASSim350ANaturalidadeCidade que nasceu
COMSPCSim400ACompl. End. Trabalho
CONOCUSim50NOcupação Cônjuge
CONSPCVide Obs.10ASPC OK?
CON_LRVide Obs.10ALocal Residência OK?
CON_LTVide Obs.10ALocal Trabalho OK?
CON_TCVide Obs.10ATalão Cheques OK?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
DESOCUSim300AOcupação
ENDCO1Sim500AEndereco Trab. Cônjuge
ENDCO2Sim200ACompl. Endereco CônjugeComplemento endereço cônjuge
ENDLO1Sim340AEndereço Ref. Coml. 1Endereço da Ref. Comercial 1
ENDLO2Sim340AEndereço Ref. Coml. 2Endereço da Ref. Comercial 2
ENDSPCSim420AEndereço Trabalho
FIRANTSim400AEmpresa Anterior
FIRATUSim400AEmpresaEmpresa que trabalha
FIRCONSim500AEmpresa CônjugeEmpresa que o cônjuge trabalha
MAISPCSim2540AE-mail(Pessoa Física)Se for nulo utiliza campo E_MAIL
MORMESSim50NTempo de MoradiaEm meses
NACIONSim170ANacionalidade
NOMLO1Sim400ARef. Comercial 1Loja onde comprou
NOMLO2Sim400ARef. Comercial 2Loja onde comprou
NOMSUPSim500ANome do Superior
NUMCOCSim20NDDD Cônjuge (coml)
NUMCODSim20ADDD (comercial)
NUMDEPSim30NNúmero de Dependentes
NUMTELSim100AFone (comercial)Sem pontos ou hífens
ORIREDSim300AOrigem da Renda
RGCONJSim150AIdentidade CônjugeSem pontos ou hífens
SALBACSim122NSalário do Cônjuge
SALBASSim122NSalário Base
SERCACSim60ASérie da CTPS (Cônjuge)
SERCARSim60ASérie da CTPS
TELSPCSim80NFone Cônjuge (coml)Sem pontos ou hífens
TEMAUTVide Obs.10ATem automóvel?
TEM_CCVide Obs.10ATem Cartão Crédito?
TEM_TCVide Obs.10ATem Talão de Cheques
TIPRESVide Obs.10NTipo de Residência0 - Alugada
1 - Financiada
2 - Própria
3 - Mora com os Parentes
4 - Mora no Trabalho
5 - Não Informada
Default 5
VLRREDSim122NValor da Renda
Controle
DATIMPNão80DData da importaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJNão2550AMotivo da RejeiçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSNão10NStatus da importaçãoDefault 0.
CONTRIBUINTEContribuinte de ICMS10AContribuinte de ICMS(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')

Câmbios (TI_CAM) ​

Somente é necessário informar câmbio de moedas estrangeiras caso as mesmas sejam utilizadas na definição de preço ou como meio de pagamento aceitas.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
DATREFNão80DData de Referência
DESMOENão50AMoeda
VLRREFNão122NValor de Referência
Controle
DATIMPNão80DData da importaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJNão2550AMotivo da RejeiçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSNão10NStatus da importaçãoDefault 0.

Limites de Conta-Corrente (TI_LIM) ​

Para controle de conta corrente de cliente. Caso venha a utilizar este recurso é necessário treinamento especial pela equipe da Totali.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
CARENCSim30NCarência
CODCCCSim200ACódigo Externo da Conta Corrente
CODEXTNão200ACódigo do Cliente no sistema original
DESCONSim63NDesconto
DESPGTSim350ADescrição do plano de pagamento
DIAFIXSim20NDia Fixo para FaturamentoDefinir os dias entre 1 e 31 ou deixar o campo Nulo
FATENDSim10AFaturamento por Endereço(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
FILPGTSim30A1Filial onde foi cadastrado o Plano
LIMCCCNão122NLimite C/C
OBSERVSim40000AObservação
TIPCCCVer Obs.300ATipo C/CDefault 'C/C'
Controle
DATIMPNão80DData da importaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJNão2550AMotivo da RejeiçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSNão10NStatus da importaçãoDefault 0.

Saldos de Estoque (TI_SAL) ​

Ao se enviar um registro de saldo, o sistema Totali verifica se há divergência com o saldo na base da Totali, Caso seja divergente é registrado um lançamento de ajuste de estoque com a diferença.
Importante observar que o saldo é sempre o atual, portanto o envio de novos saldos só é seguro com a loja fechada e com todas as notas e cupons processados.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Dos Planos
CODEXTNão200ACódigo do produto no sistema de origemChave primária do produto no sistema de origem
CODFILNão30A1FilialFilial do saldo
DESESTVer obs.300ADescrição de qual estoque refere-se o saldo.Quando não informado será utilizado o Sub-Estoque "0 - PADRAO".
INI_CMSim80DData Ini.Custo MédioNecessário somente para estabelecer um custo inicial.
PTOPEDSim134NPonto de pedido
QTDESTNão134NQtd.EstoqueSaldo efetivo
QTDMINSim134NQuantidade mínima
QTDREPSim134NIdeal de Reposição
QTD_CMVer obs.134NQuantidade de Custo MédioNecessário somente para estabelecer um custo inicial
TIPLANSim300AMotivo Lançamento
VLR_CMVer obs.164NValor do custo médio (total)Necessário somente para estabelecer um custo inicial
FLGATISim10AProduto Ativo na Filial?T ou F
Controle
DATIMPNão80DData da importaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJNão2550AMotivo da RejeiçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSNão10NStatus da importaçãoDefault 0.
IDLOTENão100NCódigo sequencial do Lote

Planos de Pagamento (TI_PLA) ​

Os planos de pagamento podem ser inseridos diretamente no Totali Commerce BackOffice, onde a interface da tela pode facilitar o entendimento. Portanto,
somente é necessário enviar planos pela integração quando efetivamente há necessidade de integração deste tipo de informação.
Mesmo assim, pode-se cadastrar um plano no BackOffice informando um código externo, que será utilizado na exportação de dados, tendo assim o mesmo efeito de se ter incluso o mesmo pela integração.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
ABAMAXNão122NArredondamento (máximo)
ABAMINNão122NArredondamento (mínimo)
ACRDIANão64NAcréscimo ao Dia
APEPGTNão100AApelido do plano de pagamento
APLICANão10NIndica para quais módulos o plano é válido0 - Qualquer
1 - Vendas
2 - Ordens de Serviço
ATRMAXNão50NMaior atraso tolerado
ATU_EMNão80DAtualizado em ...DD/MM/YYYY HH:MM:SS
BONPGTSim64NBonificação no Pagamento
CARFATSim30N
CARMAXNão50NNúmero de dias de carência
CARONLNão10AImpr. Carnê OnLine
CATEG1Sim400ACategoria 1
CATEG2Sim400ACategoria 2
CATEG3Sim400ACategoria 3
CHRRECNão30NNº Máx. Dias Cheque/Parcela
CLASS1Sim150A1ª Classe do Produto para limitação de Plano a Produto
CLASS2Sim150A2ª Classe do Produto para limitação de Plano a Produto
CLASS3Sim150A3ª Classe do Produto para limitação de Plano a Produto
CLASS4Sim150A4ª Classe do Produto para limitação de Plano a Produto
CODBAINão10NInstrução de Baixa0 - Sem Instrução
1 - Baixar (Dias a Partir do Venc)
2 - Não Baixar / Não Devolver
CODCOBNão10ACódigo da Cobrança0-Não usa cobranca
/*Cheques pre-datados*/
$-Cartoes proprios
#-Cheques pre-datados e cartoes proprios
CODEXTSim100ACódigo Externo
CODMOENão50AMoeda do plano
CODPRTNão10NInstrução de Protesto0 - Sem Instruções
1 - Protestar (Dias Corridos)
2 - Protestar (Dias Úteis)
3 - Não Protestar
COMSOBNão50NComissão sobre ... (ver tela do plano)0 - Líquido ao Vender
1 - Bruto ao Vender
2 - A receber no Vencimento
3 - Recebido no Recebimento
4 - A receber no Recebimento
5 - Recebido na compensação
6 - A receber na compensação
7 - Comissão sobre Markup
8 - Markup no momento da Venda
DATMAXNão80DData de validade (final)DD/MM/YYYY HH:MM:SS
DATMINNão80DData de validade (inicial)DD/MM/YYYY HH:MM:SS
DATPRESim80DData de pre-datamento TEFDD/MM/YYYY HH:MM:SS
DESANTNão64NPercentual de desconto antecipado
DESJURSim64N% Desconto sobre os juros
DESPGTNão350ADescrição do plano de pagamento
DESRECNão10ADesconto Antecipado Automático(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
DE1IDENão84NPorcentagem Desconto/Acréscimo (ideal)
DE1MAXNão84NPorcentagem Desconto/Acréscimo (máximo)
DE1MINNão84NPorcentagem Desconto/Acréscimo (mínimo)
DIAANTNão50NNúmero de dias para desconto antecipado
DIATITNão50NDias para Títulos
FATURANão10AFormato de impressão de faturas
FILPGTNão30A1Filial onde foi cadastrado o Plano
FLGESPNão10AFlag para parcelas livres (S/N)(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
FLGJURNão50NTipo de Juros1 - Composto
0 - Simples
FORMULNão50NFórmula para cálculo da comissão0 - %Vendedor
1 - %Plano
2 - %Produto
3 - %Vend.+%Plano
4 - %Vend.+%Prod.
5 - %Plano+%Prod.
6 - %Vend.+%Plano+%Prod.
INTPMUNão10AIndicador do tipo de multa% - Percentual
# - Percentual Corrigido
$ - Valor
@ - Valor Corrigido
JURRENSim64NJuros de Renegociação
JURTOTNão10AJuros sobre o total da nota (S/N)(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
MEDMAXNão50NMaior média de atrasos tolerada
MINPARSim122NValor mínimo de parcelaValor deve ser maior ou igual a zero
MOECORNão50AMoeda de correção (quando Contrato)
NATDENSim60ANatureza de Venda
NATFORSim60ANatureza de Venda
NIVUSUNão10NNível do usuário autorizado a operar este plano0 - Administrador
1 - Operador
2 - Vendedor
3 - Guia
NROMESNão50NNúmero de meses para refaturamento (quando Contrado)
PARIDENão50NNúmero de parcelas (ideal)
PARMAXNão50NNúmero de parcelas (máximo)
PARMINNão50NNúmero de parcelas (mínimo)
PERCOMNão122NPercentual de comissão no geral
PERENTNão122NPercentual de comissão na entrada
PERIODNão50NIntervalo
PORDEMSim50NPortador das demais parcelas
PORENTSim50NPortador da entrada
PRAIDENão50NDias de prazo para o 1º recebimento (ideal)
PRAMAXNão50NDias de prazo para o 1º recebimento (máximo)
PRAMINNão50NDias de prazo para o 1º recebimento (mínimo)
PREINFNão10A1Permite preço informadoT - Aceita
F - Não aceita
M - Somente a maior
PRIIDENão72NPorcentagem no 1º recebimento (ideal)
PRIMAXNão72NPorcentagem no 1º recebimento (máximo)
PRIMINNão72NPorcentagem no 1º recebimento (mínimo)
PROPORSim10AProporção(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
PRZBAISim20NPrazo dias de Baixa
PRZPRTSim20NPrazo dias de Protesto
PZOIDENão50NPrazo médio (ideal)
PZOMAXNão50NPrazo médio (máximo)
PZOMINNão50NPrazo médio (mínimo)
RENEGOSim10ARenegociação
RENSOBSim10A1Renogociação Calculada SobreO - Valor Original
J - Valor com Juros
SIGNATNão50NAtivo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
SOBNEGNão10APlano visível somente sob negociação(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
TIPCCCSim300AConta-Corrente
TIPCOBNão10A1Tipo CobrançaB - Bancária
P - Padrão"
TIPPLANão50NTipo de plano (Venda/Contrado)1 - Contrato
0 - Venda
TOTLIMNão50NTotal de itens da limitação de planos a produtos
USACAMSim10AUsa Câmbio(Moeda Estrangeira)?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
USACHESim10AUsa Cheque?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
USACPPSim122NCartão Próprio Parcelado?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
USACRESim10AUsa Cartão de Crédito?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
USAC_CSim10AUsa Conta Corrente?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
USADINSim10AUsa Dinheiro(Moeda Nacional)?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
USAOUTSim10AUsa Outros?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
USATEFSim10AUsa T.E.F.?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
VLRMAXNão122NValor da compra (máximo)
VLRMINNão122NValor da compra (mínimo)
VLTXMUNão122NValor Total x Multa
Controle
DATIMPSim80DData da importaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJSim2550AMotivo da RejeiçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSSim10NStatus da importaçãoDefault 0.

Naturezas (TI_NAT) ​

As naturezas de operação podem ser inseridas diretamente no Totali Commerce BackOffice, onde a interface da tela pode facilitar o entendimento. Portanto,
somente é necessário enviar planos pela integração quando efetivamente há necessidade de integração deste tipo de informação.
Mesmo assim, ao se exportar as vendas o sistema apresenta o código fiscal da natureza, tendo assim o mesmo efeito de se ter incluso o mesmo pela integração.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
COMENTSim800AComentários da natureza
CONSFISim10A1Consumidor FinalT - Natureza para consumo final
F - Para revenda
DEVVINSim10ADevolução Vinculada(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
EXTDEMSim100ACódigo Externo para Naturezas dentro do Estado
EXTFORSim100ACódigo Externo para Naturezas fora do Estado
FINANCNão10AIndica se gera dados financeiros(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
LANVENNão10A1Lança registro como sendo do tipo "venda"(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
LIMITESim50NNúmero de dias para devolução da nota fiscal
MOVESTNão10AIndica se movimenta estoque(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
NATATINão10AAtivo(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
NATDENSim60ANatureza quando dentro do estado
NATFORSim60ANatureza quando fora do estado
NATFUDSim60ANatureza futura quando dentro do estado
NATFUFSim60ANatureza futura quando fora do estado
NATMULSim50NNatureza Múltiplo Estoque
NATOLNNão10A1Define se haverá impressão on-line de NF1 - Imprime
2 - Não Imprime
3 - Somente reimpressão
NATREDSim60ANatureza ReduçãoNo lite - Natureza Reversa dentro do estado
NATREFSim60ANatureza ReferênciaNo lite - Natureza Reversa fora do estado
NATURESim400ANatureza da operação
OBSERVSim40000AObservação
SERVINSim20ASérie para vinculação, caso a natureza tenha vinculação
TIPNATNão10A1Tipo da natureza de operaçãoC - Consumo interno
D - Devolução
T - Entrada ou Saida via Transferência
E - Entrada via Transferência

A - Nota com vínculo anterior
F - Nota com vínculo futuro
Q - Qualquer uso
S - Saída via Transferência
V - Venda
O - Venda ou Devolução

TRIBUTNão10ADefine se a NF gera tributos(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
USACUSNão10AIndica se usa preço de custo como sendo preço de venda(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
USAICMSim50NTipo de ICMS
USAIPISim50NTipo de IPI
Controle
DATIMPSim80DData da importaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJSim2550AMotivo da RejeiçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSSim10NStatus da importaçãoDefault 0.

Usuários (TI_USU) ​

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados de Usuários
AGENDBNão10AAcesso ao Agendador?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
APEUSUNão100AApelido do usuário
ATU_EMNão80DAtualizado em ...
CFGININão10ASe grava ou não as alterações da formatação de telas(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
CODCLISim200ACódigo ClienteQuando não informado o Código do Cliente deve ser informado o Documento do Parceiro
CODCTRNão300AUnidade de Negócios
CODEXTNão100A1Código externoAPE_USU
CODINISim30A1Código do usuário de que se assume a formatação de telas
CODSETSim150ACódigo Setor
CODSUPNão100ACódigo usuário superior
COMIMPNão10A1Comunicação com impressora0 - Não Tem
1 - Infra Vermelho
2 - Serial
CSENHASim320ASenha
DOCPARSim150ADocumento do ParceiroQuando não informado o Documento do Parceiro deve ser informado o Código do Cliente
EDINDBNão10AEditar Formatos?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
E_MAILSim400AE-mail
FAZENQNão10AFaz Enquete?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
FAZMONNão10AFaz Montagem?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
FILATVSim30A1Filial onde está alocado
FILCLINão30A1Filial de origem do usuário como parceiro
FILINISim30A1Filial do usuário de que se assume a formatação de telas
FILSUPNão30A1Filial usuário superior
FILUSUNão30A1Filial do Usuário
FUNCAOSim300AFunção
GRUPOSSim40000AGrupos(Uso futuro)
HORDOMNão40NHorário Domingo
HORQUANão40NHorário Quarta
HORQUINão40NHorário Quinta
HORRATCORSim122NValor Hora Cortesia
HORSABNão40NHorário Sábado
HORSEGNão40NHorário Segunda
HORSEXNão40NHorário Sexta
HORTERNão40NHorário Terça
INDPROSim62NÍndice Produtividade
LIMCOMSim142NLimite de Compras
MAIDATNão50NMaior data possível de uso em relação ao dia de hojeDescontinuado Enviar Fixo o Valor 1
MAXDATSim50NMáx. dias p/ aceitar baixa parcelas/lançamentos avulsos após vencimento
MENDATNão50NMenor data possível de uso em relação ao dia de hojeDescontinuado Enviar Fixo o Valor 1
MINDATSim50NMin. dias p/ aceitar baixa parcelas/lançamentos avulsos após vencimento
MINRATCOBSim122N% Hora Cobrada
NIVUSUNão50NNível do Usuário0 - Administrador
1 - Operador
2 - Vendedor
3 - Guia
NOMUSUNão300ANome do usuário
NUMPALNão30NNúmero do Palm0 a 899
PATNDBSim2550APath Consultas NetData
PERCOMNão122NPercentagem de comissão do usuário
PERMISNão10000A1Lista das permissõesCada posição representa uma permissão.
Preencher as 1000 posições com S ou N, onde:
S - Com permissão
N - Sem permissão
Lista de Permissões
PERRATCOBSim52NMínimo Hora Cobrada
SENHA1Não200A1Senha do usuárioSem criptografia
SENHA2Não200A1Confirmação da Senha do usuárioSem criptografia
SIGNATNão50NAtivo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
TABATUSim150A1Tabela Atual
TIPOPESim10ATipo de Operação?I - Inclusão
A - Alteração
T - Todas (Default)
USANDBNão10AUsar TOTALIBI Browser?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
USANDCNão10AUsar TOTALIBI Config?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
USUCOBNão10AUsuário de Cobrança?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
VALSENSim80DValidade Senha
VISPERSim1000AVisão da Permissão
VISSE1Sim200NSenha1(Lite)
VISSE2Sim200NSenha2(Lite)
VISWORSim10A1Status da importaçãoD – Desenvolvimento
I – Implementação
Controles
DATIMPSim80DData da importaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJSim2550AMotivo da RejeiçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSSim10NStatus da importaçãoDefault 0.

CFOP de Produto (TI_CFP) ​

Esta informação somente é necessária caso existam produtos que devem utilizar naturezas de operação específicas, diferentemente da que é utilizada automaticamente pelo sistema.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
CFPATINão10AAtivo?
COMCONSim30ASufixo da natureza de compra para "consumidor final"
COMREVSim30ASufixo da natureza de compra para "Revenda"
DESCFPSim200ADescrição do grupo de CFOPs
DEVCONSim30ASufixo da natureza de devolução de venda para "consumidor final"
DEVREVSim30ASufixo da natureza de devolução de venda para "Revenda"
DVCCONSim30ASufixo da natureza de devolução de compra para "consumidor final"
DVCREVSim30ASufixo da natureza de devolução de compra para "Revenda"
ENTCONSim30ASufixo da natureza de entrada via transferência para "consumidor final"
ENTREVSim30ASufixo da natureza de entrada via transferência para "Revenda"
INTCONSim30ASufixo da natureza de consumo interno para "consumidor final"
INTREVSim30ASufixo da natureza de consumo interno para "Revenda"
SAICONSim30ASufixo da natureza de saída via transferência para "consumidor final"
SAIREVSim30ASufixo da natureza de saída via transferência para "Revenda"
VENCONSim30ASufixo da natureza de venda para "consumidor final"
VENREVSim30ASufixo da natureza de venda para "Revenda"
Controles
DATIMPNão80DData da importaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJNão2550AMotivo da RejeiçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSNão10NStatus da importaçãoDefault 0.

Lançamentos Vendas (TI_VEN) ​

ColunaAceita
Nulo?
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TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados da Venda
ACRESCSim144NAcréscimo
ATU_EMSim80@Atualizado em ...
AUTENTNão10AIndica se a nota já foi autenticada
AUTINTSim200ANúmero do auto
AVISTASim10A
BASIBSESTSim164NBase de IBS Estadual
BASIBSMUNSim164NBase de IBS Municipal
BASISSim164NBase de IS (Imposto Seletivo)
BASUBSSim122NBase da Substituição Tributária
CLIENTSim90A
CHAVEASim440AChave de Acesso da NF-e
CNT_RONão50NCont. Reinicio Oper.
CODCLINão200ACódigo do cliente
CODCTRNão300AUnidade Negócios
CODDEVSim300AMotivo da Devolução
CODEXTSim150NCódigo Externo
CODFILNão30A1Código da filial
CODFINSim50NCod. da Financeira
CODGUISim200ACódigo do Guia
CODNSUSim380NCódigo NSU
CODPGTNão350ACódigo do plano de pagamento
CODPRENão300ACódigo da tabela de preços
CODSERSim30ACódigo da série
CODTRASim200ACódigo da Transportadora
CODUSUNão100ACódigo do usuário
CODVENNão100ACódigo Vendedor
COMSOBNão50NComissão sobre (ver tela plano)0 - Líquido ao Vender
1 - Bruto ao Vender
2 - A receber no Vencimento
3 - Recebido no Recebimento
4 - A receber no Recebimento
5 - Recebido na compensação
6 - A receber na compensação
7 - Comissão sobre Markup
8 - Markup no momento da Venda
CONSFINão10AConsumidor Final?T- Verdadeiro, F - Falso
DATCRINão80@
DATFISSim80@Data Fiscal
DATHORNão80@Data e hora da operação
DATSAISim80@Data Saída
DESCONSim144NDesconto / Acréscimo
DESICMSim122NValor de isenção de ICMS
DOCNFPSim150ADocumento p/ NFP
ECFFATSim30A
EMIDESNão10AFrete é por conta do Destinatário/Terceiros?"T" - Sim ou "F" - Não, é pelo Emitente ou não tem frete.
ENDCOBSim40NNúmero do endereço de cobrança
ENDENTSim40NNúmero do endereço de entrega
ENDFATSim40NNúmero de endereço de fatura
ESPECISim50NEspécie do volume
EXPORTSim10AExportada?
FILCOBSim30AFilial do endereço de cobrança
FILENTSim30AFilial do endereço de entrega
FILFATSim30AFilial do endereço de fatura
FILPGTSim30AFilial do plano de pagamento
FILPRENão30AFilial da tabela de preço
FINANCSim10AGera dados financeiros
FLGESTNão10AEstado (Cancelado/Quitado/Em aberto)C - Cancelado
A - Em Aberto
I - Incompleta
Q - Quitado
FLGNFESim10ANF-e0 - Não Enviado
1 - Autorizado
2 - Rejeitado
3 - Cancelado
4 - Inutilizado
5 - Enviando ao Sefaz
6 - Denegada
8 - Erro de Importação.
FLGTIPNão10ATipo de Pessoa2 - Entidade
3 - Especial
5 - Filial
0 - Fisica
1 - Juridica
4 - M.E.
FUNRURSim122NFundo Rural Retido
IMPRIMSim10AFica p/ impressão?
LANVENSim10AConsidera Venda?
MARCASSim50AMarcas
NATDENSim60A
NATFORSim60A
NROIMPSim20NNúmero de vezes que a nota foi impressa
NUMCONSim100AConhecimento de frete
NUMDOCSim200ANúmero do documento do cliente da venda (CPF/CNPJ)|
NUMECFNão30A1ECF
NUMFATSim60A
NUMNOTNão60A2Número da nota
NUMVOLSim122NNúmero de Volumes
OBSERVSim40000AObservações
ORIVENSim10A
OUTTAXSim122NOutras Taxas
PERCOMSim122NValor da comissão sobre as parcelas (exceto entrada)
PERENTSim122NComissão (entrada)
PESBRUSim144NPeso bruto
PESLIQSim144NPeso líquido
PLAFRESim70APlaca Frete
PRAMEDSim50NPrazo médio
PROPGTSim80@Data próximo vencimento
RETIDOSim122NRetido
QTDRENSim20NQtde Renegociações
SERFATSim20A
SIGNATSim50NAtivo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
SINALSim122NValor de sinal relacionado
SUBSTTSim122NSubst. Tributária
TIPNOTNão10ATipo de NotaF - Fatura
A - N.F.F.
N - Nota fiscal
TIPTROSim10ATipo Conta Cheque TrocoA - Ambos
- - Devolução
2 - Síntegra
@ - Vazio
+ - Venda
TRIBUTNão10ADefine se a venda é tributada
UFLOJANão20ALoja fica no Estado?
UF_FRESim20AUF~Frete
VINCULSim10AVinculada
VLRCBSSim164NValor CBS
VLRCOFSim122NValor Retido de PIS+COFINS+CSLL
VLRFRESim122NValor do Frete
VLRIBSESTSim164NValor IBS Estadual
VLRIBSMUNSim164NValor IBS Municipal
VLRISSim164NValor IS (Imposto Seletivo)
VLRLIQSim122Valor líquido da nota
VLRNOTNão122Valor da nota
VLRSEGSim122NValor do seguro do frete
Controle
DATIMPSim80@Data da importação
MOTREJSim2550AMotivo da Rejeição
STATUSSim10NStatus da importação

Recebimentos (TI_REC) ​

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TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados de Recebimento
ATU_EMSim80@Data da última atualização
CARTAOSim50NCartão
CODAGESim50ACódigo da Agência
CODBCOSim30ACódigo do Banco
CODEXTSim150ACódigo Alternativo Único
CODFILNão30A1Código Filial
CODMOENão50ACódigo da moeda
CODSERSim20ASérie da Nota Fiscal
CODUSUSim100ACódigo do Usuário
CUPFISSim80ACupom fiscal
DATCRINão80@
DATFISSim80@Data Fiscal
DATINCSim80@Data Inclusão
DATPRESim80@Data prevista
DATVENNão80@Data de vencimento
ECFRECSim30ANúmero do ECF onde foi efetuado o pagamento
ESTCANSim80@Data Cancela/Estorno
FILRECSim30ACódigo da filial do recebimento
FLGESTNão10ASituaçãoA - Aberto
C - Cancelado
X - Estornado
P - Pago
FLGFLUSim10AProce p/ flux Finan?
NUMCHESim60ANúmero do Cheque
NUMCONSim100ANúmero da Conta Corrente
NUMECFNão30ANúmero do ECF que recebeu a parcela
NUMNOTNão60A2Número da Nota Fiscal
NUMPARNão20A2Número da Parcela
PAGAMESim80@Data e hora de Pagamento
PORTADSim50NCódigo do portador
RENEGOSim20NRenegociação
RENORISim20NOrigem Renegociação
SUBORISim20A2Origem sub parcela
SUBPARNão20A2Número da sub-parcela
TIPCCCSim50NTipo Conta Corrente
VLRDESSim122NValor Desconto
VLRPARNão122NValor da parcela
VLRPGTSim122NValor do pagamento
VLRPRESim00NValor previsto
VLRTAXSim142NVlr. Taxas
Controle
DATIMPSim80@Data da Importação
MOTREJSim2550AMotivo da Rejeição
STATUSSim10NStatus da importação

Compras (TI_COM) ​

Para Commerce CheckOut as compras são necessárias para as notas de devolução.

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TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados da Compra
ACRESCSim122NValor Total de Acréscimo<span style="font-size:90%; color:#CC5500;">Desativado na versão 5.2E</span>
ATUCUSNão10AAtualiza Custos?T - Verdadeiro
F - Falso
ATU_EMSim80@Data de Atualização
BASICMSim122NBase de ICMS
BASFRENão122NBase de ICMS do frete
BASRETNão122NBase da Retenção de Substituição Tributária na Fonte
BASSUBSim122NBase de Cálculo de Substituição Tributária
BSTFRESim142NBase de Substituição
CHAVEASim440AChave de acesso da NF-e
CODAVUSim200ACódigo Avulso
CODCFONão60ACódigo do CFOP
CODDARSim10ACódigo do modelo do documento de arrecadação0 - Documento Estadual Arrecadação
1 - GNRE
CODDOPSim50NTipo documento
CODFCESim20NClasse de Consumo de Energia Elétrica
CODFILNão30A1Código da Filial de Origem
CODFORNão200ACódigo do Fornecedor
CODFPSSim20AFinalidade do Compromisso/Frete
CODIBGSim100NCódigo IBGE da Cidade de Origem
CODMOESim50NCódigo da Moeda
CODSERNão22A1Série
CODSETSim150ACódigo do Setor
CODSRVNão40NDescrição do Serviço
CODTRINão50NCódigo da Situação Tributária
CODUSUNão100A1Usuário
CONPGTSim100ACond. Pagto.
DATCMPNão80@Data da Compra
DATCRINão80@Data de Criação
DATOPENão82@Data do Lançamento
DATSTRNão100AData de emissão na importação de NFE própria
DESCFOSim300ADescrição da Natureza de Operação (CFOP)
DESCONSim122NValor Total de Desconto<span style="font-size:90%; color:#CC5500;">Desativado na versão 5.2E</span>
DESPARSim122NDespesas Inclusas na Parcela
ESPDOCSim30AEspécie Docto
EXPORTNão10AExporta?T - Verdadeiro
F - Falso
FILAGCSim30AFilial do Agendamento de Compromisso
FILCTASim30AFilial da Conta Contábil
FILENDSim30AFilial do Endereço
FILFATSim30AFilial da Fatura
FILFRESim30AFilial do Frete
FLGCOFSim10AHá incidência de COFINS?T - Verdadeiro
F - Falso
FLGCSSSim12AHá incidência de CSST - Verdadeiro
F - Falso
FLGESTNão10ASituaçãoD - Devolvida
A - Em aberto
Q - Quitada
FLGINSSim10AHá incidência de INSS?T - Verdadeiro
F - Falso
FLGPISSim10AHá incidência de PIS?T - Verdadeiro
F - Falso
FINNFESim10AFinalidade da NF-e1 - Normal
2 - Complementar
3 - Ajuste
4 - Devolução
FORFATSim200AFornecedor da Fatura
FORFRESim200AFornecedor do Frete
ICMFRESim122NValor de ICMS do Frete
INCOJUSim10A1CorreçãoA - Anual
D - Diária
M - Mensal
$ - Moeda
0 - Nao há
INTPJUSim10A1Tipo JurosC - Composto
F - Fixo
S - Simples
INTPMUSim10ATipo Multa% - Percentual
# - Percentual Corrigido
$ - Valor
@ - Valor Corrigido
ISEICMSim122NValor Isento ICMS
MOEJURSim50AMoeda da Correção
NATBCCSim20ACódigo da Base de Cálculo de Crédito de PIS/Cofins01 - Aquisição de bens para revenda
02 - Aquisição bens util. c/ insumo
03 - Aquisição serv. util. insumo
04 - Energia elétrica e térmica
05 - Aluguéis de prédios
06 - Aluguéis de máquinas e equip.
07 - Armazenagem mercadoria e frete
08 - Contraprestações mercatil
09 - Créd. s/ encargos depreciação

10 - Créd. c/ base valor aquisição
11 - Amort. deprec. edific. imóveis
12 - Dev. de vendas suj. Incidência
13 - Outras Operações direito créd.
14 - Atividade Transporte de Cargas
15 - Custo de Unidade Imobiliária
16 - Custo unidade não concluída
17 - Atividade de Prestação de Serv
18 - Estoque de abertura de bens

NATFRESim10ANatureza do Frete Contratado2 - Compra (Gera Crédito)
3 - Compra (Não Gera Crédito)
9 - Outras
NOTESPSim10ANota Especial?T - Verdadeiro
F - Falso
NUMENDSim42NNúmero do Endereço
NUMFATSim80ANúmero da Fatura
NUMFRESim80ANúmero do Frete
NUMNOTNão90A2Número da Nota
NUMVOLSim50NNúmero de Volumes
OBSERVSim40000AObservação
OBSFATSim2550AObservação da Fatura
OUTDESSim122NDespesas de Pagamento Avulso
OUTICMSim122NValor Outros ICMS
OUTTAXNão122NValor Total de Outras Taxas
PERCSSSim52N% CSS
PERFRENão52N% de ICMS do Frete
PERICMSim52N% ICMS
PERINSSim52N% INSS
PERIRRSim52N% IRR
PERISSSim52N% ISS
POREMPSim10APorte da EmpresaM - Microempresa
N - Normal
P - Pequeno Porte
QTDTOTNão122NQuantidade Total de Itens
RATEIO_FRETENão10ARateio do freteP - Peso
V - Valor.
Default "V - Valor"
RETCOFSim122NValor de Retenção do COFINS
RETCSSSim10ARetem Contribuição Social?T - Verdadeiro
F - Falso
RETIRRSim10ARetem Imposto de Renda?T - Verdadeiro
F - Falso
SEQAGCSim100ASequenciador do Agendamento de Compromisso
SERFATSim20ASérie da Fatura
SERFRESim20ASérie do Frete
SIGNATNão52NAtivo?Positivo - Ativo
Negativo - Inativo
SITCOFSim20ACST Cofins50 - Crédito-Tributada
51 - Crédito-Não Tributada
52 - Crédito-Exportação
53 - Crédito-Vinc Trib NTrib
54 - Crédito-Vinc Trib Export
55 - Crédito-Vinc NTrib Export
56 - Crédito-Vinc Trib NTrib Exp
60 - Presum-Aquis Exc Trib
61 - Presum-Aquis Exc NTrib
62 - Presum-Aquis Exc Export
63 - Presum-Aquis Trib NTrib
64 - Presum-Aquis Trib Export

65 - Presum-Aquis NTrib Export
66 - Presum-Aquis Trib NTrib Exp
67 - Presum-Outras Operações
70 - Aquisição sem Dir Crédito
71 - Aquisição com Isenção
72 - Aquisição com Suspensão
73 - Aquisição a Alíquota Zero
74 - Aquisição sem Inc Contrib
75 - Aquisição por ST
98 - Outras Operações de Entrada
99 - Outras Operações

SITPISSim20ACST PIS50 - Crédito-Tributada
51 - Crédito-Não Tributada
52 - Crédito-Exportação
53 - Crédito-Vinc Trib NTrib
54 - Crédito-Vinc Trib Export
55 - Crédito-Vinc NTrib Export
56 - Crédito-Vinc Trib NTrib Exp
60 - Presum-Aquis Exc Trib
61 - Presum-Aquis Exc NTrib
62 - Presum-Aquis Exc Export
63 - Presum-Aquis Trib NTrib
64 - Presum-Aquis Trib Export

65 - Presum-Aquis NTrib Export
66 - Presum-Aquis Trib NTrib Exp
67 - Presum-Outras Operações
70 - Aquisição sem Dir Crédito
71 - Aquisição com Isenção
72 - Aquisição com Suspensão
73 - Aquisição a Alíquota Zero
74 - Aquisição sem Inc Contrib
75 - Aquisição por ST
98 - Outras Operações de Entrada
99 - Outras Operações

ST_FRESim142NValor de Substituição
SUBSERSim30ASub-Série
SUBSTTSim122NValor Total de Substituição Tributária
TIPCTASim10A1Tipo ContaG - Gerencial
N - Numerária
M - Transferência
TIPEMPSim10ATipo da EmpresaL - Limitada (LTDA)
R - Registro de Empresário
S - Sociedade Anônima (S.A.)
TIPFRESim10ATipo de Frete0 - Por conta de terceiros
1 - Por conta do emitente
2 - Por conta do destinatário
9 - Sem cobrança de frete
TIPNOTSim10A1Tipo de DocumentoF - Fatura
A - N.F.F.
N - Nota Fiscal
TIPPARSim10ATipo de ParceiroF - Compra
T - Frete
TIPTRPSim12ATipo Transp. Frete2 - Aéreo
1 - Aquaviário
3 - Ferroviário
0 - Rodoviário
TITCTASim2500ATítulo da Conta Contábil
UFNOTASim20AUF da Nota
USOCTASim10AUso da ContaB - Bancos
C - Cartões de Crédito
E - ECFs
L - Limites C/C
O - Outros
P - Portadores
VLRBONSim142NValor de Bonificação
VLRBONFUTSim122NValor Bonificação Futura
VLRCSSSim122NValor Total de CSS
VLRCOFSim122NValor Total do COFINS
VLRFRENão122NValor Total do Frete
VLRICMSim122NValor Total de ICMS
VLRINSSim122NValor Total de INSS
VLRIPISim122NValor Total do IPI
VLRIRRSim122NValor Total de IRR
VLRISSSim122NValor Total de ISS
VLRLIQNão122NValor Líquido da Nota
VLRNOTSim122NValor Total Líquido dos Itens + Valor do IPI
VLRPISSim122NValor Total do PIS
VLRRETSim122NValor de Retenção
VLRSRVSim122NValor do Serviço
VLRTOTNão122NValor Total Bruto dos Itens
VLTXJUSim122NValor ou Taxa de Juros
VLTXMUSim122NValor ou Taxa de Multa
XMLNFESim40000AXML da NFE
Controle
DATIMPSim80@Data da Importação
MOTREJSim2550AMotivo da Rejeição
STATUSSim12NStatus da Importação

Itens da Compra (TI_ICO) ​

Para Commerce CheckOut as compras são necessárias quando for necessária notas de devolução.

ColunaAceita NuloTam.Dec.TipoDescriçãoDomínio ou Observação
Dados do Item da Compra
ALIICMAGRSim64NAlíquota de ICMS Agregado
APRBONSim162NApropriação de Bonificação
BASCOFSim122NBase Cofins
BASFCPSim142NValor da Base de Cálculo do FCP
BASFCP_RETSim142NValor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
BASFCP_STSim142NValor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
BASICMNão142NBase Cálculo ICMS
BASICMAGRSim142NBase de ICMS Agregado
BASICMDIFSim142NBase do ICMS Diferenciado
BASIPICALSim122NBase do IPI Calculado
BASISSSim122NBase de ISS
BASPISSim122NBase PIS
BASSUBSim142NBase de Substituição
BASSUBDIFSim142NBase Substituição Diferenciado
BSTFRESim142NBase de Substituição do Conhecimento de Frete
CODBENSim100ACódigo de Benefício Fiscal
CODBUSSim200ACódigo de Busca
CODCFONão60NCódigo do CFOP
CODCSTSim30ACST ICMS00 - Tributada integralmente
10 - Tributada com substituição
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta/não trib. com subst.
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado ant. por subst.
70 - Redução de base por subst.
90 - Outros
101 - Trib. Simples c/permi. Crédito
102 - Trib. Simples s/permi. Crédito
103 - Isen.ICMS Simples ReceitaBruta
201 - Tri.Simpl.c/Créd.c/Cobr.ICMSST
202 - Tri.Simpl.s/Créd.c/Cobr.ICMSST
202 - Tri.Simpl.s/Créd.c/Cobr.ICMSST
203 - Isen.Simpl.RecBrtc/Cobr.ICMSST
300 - Imune
400 - Não tributada pelo Simples
500 - ICMScobr.ant. p/ST ou p/Antec.
900 - Outros
CODCSTDIFSim30ACST ICMS Dif.00 - Tributada integralmente
10 - Tributada com substituição
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta/não trib. com subst.
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado ant. por subst.
70 - Redução de base por subst.
90 - Outros
101 - Trib. Simples c/permi. Crédito
102 - Trib. Simples c/permi. Crédito
103 - Isen.ICMS Simples ReceitaBruta
201 - Tri.Simpl.c/Créd.c/Cobr.ICMSST
202 - Tri.Simpl.s/Créd.c/Cobr.ICMSST

203 - Isen.Simpl.RecBrtc/Cobr.ICMSST
300 - Imune
400 - Não tributada pelo Simples
500 - ICMScobr.ant. p/ST ou p/Antec.
900 - Outros

CODFCISim360ACódigo FCI
CODFILNão30A1Filial
CODFORNão200A1Código Fornecedor
CODMATNão200A1Código Produto
CODMOESim50ACódigo Moeda
CODMULVer obs.300ASub-EstoqueQuando não informado será utilizado o Sub-Estoque "0 - PADRAO".
CODORISim10NOrigem do Item0 - Nacional, exceto cód.3,4,5,8
1 - Estrang., Import.Dir., Exc.6
2 - Estrang., Adq.Int., Exc.7
3 - Nacional, Cont.Import.>40%<70%
4 - Nacional, Conf.Proc.Prod.Bás.
5 - Nacional, Cont.Import <= 40%
6 - Estrang., Import.Dir.CAMEX-GNL
7 - Estrang., Adq.Int. CAMEX-GNL
8 - Nacional, Import. > a 70%
CODSERNão20A1Série
COM_DATOPENão80@Data Operação Compra
CSTXMLSim30ACST ICMS XML00 - Tributada integralmente
10 - Tributada com substituição
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta/não trib. com subst.
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento

60 - ICMS cobrado ant. por subst.
70 - Redução de base por subst.
90 - Outros
101 - Trib. Simples c/permi. Crédito
102 - Trib. Simples s/permi. Crédito
103 - Isen.ICMS Simples ReceitaBruta
201 - Tri.Simpl.c/Créd.c/Cobr.ICMSST
202 - Tri.Simpl.s/Créd.c/Cobr.ICMSST
203 - Isen.Simpl.RecBrtc/Cobr.ICMSST
300 - Imune
400 - Não tributada pelo Simples
500 - ICMScobr.ant. p/ST ou p/Antec.
900 - Outros

CUSANTSim122NCusto Anterior
CUSFRESim146NCusto do Frete
CUSREPSim122NCusto Atual
DATANTSim80@Data do Último Custo
DATCRINão80@Data de criação
DATINCNão80@Data Inclusão
DESCFOSim300ADescrição do CFOP
EMBORISim50NEmbalagem Original
EMBQTDSim124NQtde Orig. Embagem
FREFISSim164NVlr.Frete Fiscal.
ICMITENão122N% ICMS
ICMITEDIFSim142N% do ICMS Diferenciado
ICMTIPSim10ATipo de tributação0 - Tributado
1 - Não Tributado
2 - Isento
3 - Substituído
4 - Isento no Estado
ICMVENSim64NICMS Interno para ST
ICMVENDIFSim64N% do ICMS para Venda Diferenciado
ICO_BASRETNão122NRateio da Base da Retenção de Substituição Tributária na Fonte
ICO_OUTTAXSim122NRateio da Retenção de Substituição Tributária na Fonte
ICO_VLRFRENão122NRateio do Frete no Item
ICO_VLRRETNão122NRateio de Outras Taxas no Item
IPIFRESim122NValor IPI do Frete
IPIITESim52N% de IPI
IPITRASim52NFração do IPI na Transferência
ISEICMNão142NIsenção ICMS
ISEICMDIFNão142NIsenção ICMS Diferenciado
ITEPEDSim50NItem do Pedido
LANESTNão10ASituação no Estoque 1S - Entrada Estoque
N - Nao (só Histórico)
LOT_CODEXTSim200ACódigo Ext. Lote
MOTDESONSim20NMotivo da desoneração do ICMS01 - Táxi
02 - Deficiente Físico
03 - Produtor Agropecuário
04 - Frotista/Locadora
05 - Diplomático/Consular
06 - Utilitários/Motocicletas Amaz.
07 - SUFRAMA
08 - Venda a Órgão Público
09 - Outros. (NT 2011/004)
10 - Deficiente Condutor
11 - Deficiente Não Condutor
12 - Órgão de fomento e desenvolvim
MVACOMSim144N% MVA para compra
MVACOMDIFSim144N% de MVA Diferenciado
NATBCCSim20ACódigo da Base de Cálculo de Crédito de PIS/Cofins01 - Aquisição de bens para revenda
02 - Aquisição bens util. c/ insumo
03 - Aquisição serv. util. insumo
04 - Energia elétrica e térmica
05 - Aluguéis de prédios
06 - Aluguéis de máquinas e equip.
07 - Armazenagem mercadoria e frete
08 - Contraprestações mercatil
09 - Créd. s/ encargos depreciação

10 - Créd. c/ base valor aquisição
11 - Amort. deprec. edific. imóveis
12 - Dev. de vendas suj. Incidência
13 - Outras Operações direito créd.
14 - Atividade Transporte de Cargas
15 - Custo de Unidade Imobiliária
16 - Custo unidade não concluída
17 - Atividade de Prestação de Serv
18 - Estoque de abertura de bens

NUMITENão50NItem
NUMNOTNão90A2Número Nota
NUMPEDSim120ACódigo do Pedido
ORD_CMSim100NOrdem Custo Médio
OUTDESSim122NValor da Despesas de Pagamento avulso
OUTICMNão142NOutros ICMS
OUTICMDIFNão142NOutros ICMS Diferenciado
PAUTAFSim142NPauta Fiscal
PERCOFSim64NPercentual Cofins
PERCRESNSim74NAlíquota aplicável para cálculo do crédito de ICMS (Simples Nacional)
PERDIFSim74N% Diferimento de ICMS
PERDIFICMSim74N% ICMS Diferido quando CST51 Visão Fornecedor
PERDIFICMDIFSim74N% ICMS Diferido quando CST51 Visão Empresa
PERFCPSim64N% do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
PERFCP_RETSim64NPercentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
PERFCP_STSim64NPercentual do FCP retido por Substituição Tributária
PERICMDEVSim52NColuna não utilizada no sistema
PERISSSim52NPercentual de ISS
PERLUCSim122NPercentual de Lucro
PERPISSim64NPercentual do Pis
PREANTSim122NPreço Anterior
PREATUSim122NPreço Atual de Venda
QTDCOMNão124NQuantidade Compra
QTDMOVSim124NQuantidade
QTD_CMSim124NQtde Custo Médio
RED_STSim74NRedução de Base de ST
RED_STDIFSim74N% de Redução de Base de ST Diferenciado
REDITESim74NBase reduzida ICMS
REDITEDIFSim74NRedução de Base de ICMS Diferenciado
RETSUBNão10ARetém ICMS na Fonte por Substituição Tributária
SITCOFSim20ACST Cofins50 - Crédito-Tributada
51 - Crédito-Não Tributada
52 - Crédito-Exportação
53 - Crédito-Vinc Trib NTrib
54 - Crédito-Vinc Trib Export
55 - Crédito-Vinc NTrib Export
56 - Crédito-Vinc Trib NTrib Exp
60 - Presum-Aquis Exc Trib
61 - Presum-Aquis Exc NTrib
62 - Presum-Aquis Exc Export
63 - Presum-Aquis Trib NTrib
64 - Presum-Aquis Trib Export

65 - Presum-Aquis NTrib Export
66 - Presum-Aquis Trib NTrib Exp
67 - Presum-Outras Operações
70 - Aquisição sem Dir Crédito
71 - Aquisição com Isenção
72 - Aquisição com Suspensão
73 - Aquisição a Alíquota Zero
74 - Aquisição sem Inc Contrib
75 - Aquisição por ST
98 - Outras Operações de Entrada
99 - Outras Operações

SITIPISim20ASituação Tributária do IPI
SITMOVNão10ASituaçãoC - Cancelado
N - Normal
SITPISSim20ACST PIS50 - Crédito-Tributada
51 - Crédito-Não Tributada
52 - Crédito-Exportação
53 - Crédito-Vinc Trib NTrib
54 - Crédito-Vinc Trib Export
55 - Crédito-Vinc NTrib Export
56 - Crédito-Vinc Trib NTrib Exp
60 - Presum-Aquis Exc Trib
61 - Presum-Aquis Exc NTrib
62 - Presum-Aquis Exc Export
63 - Presum-Aquis Trib NTrib
64 - Presum-Aquis Trib Export

65 - Presum-Aquis NTrib Export
66 - Presum-Aquis Trib NTrib Exp
67 - Presum-Outras Operações
70 - Aquisição sem Dir Crédito
71 - Aquisição com Isenção
72 - Aquisição com Suspensão
73 - Aquisição a Alíquota Zero
74 - Aquisição sem Inc Contrib
75 - Aquisição por ST
98 - Outras Operações de Entrada
99 - Outras Operações

ST_FRESim142NValor de Substituição do Conhecimento de Frete
TAXIPICALSim64NTaxa de IPI Calculado
TIPPROSim10ATipo Produto0 - Material
1 - Serviço
2 - Terceirizado
UNICOMSim20AUnidade de Compras 2
UNIVENSim20AUnidade de Vendas
VALCONSim122NConversão Unidades
VLRCALSim122NValor Diferença
VLRCOFSim122NValor de COFINS
VLRCRESNSim142NValor do crédito de ICMS que pode ser aproveitado pelo destinatário
VLRDESONSim152NValor do ICMS desonerado
VLRDIFSim122NValor do ICMS Diferido
VLRDIFICMSim122NValor do ICMS Diferido quando CST51 Visão Fornecedor
VLRDIFICMDIFSim122NValor do ICMS Diferido quando CST51 Visão Empresa
VLRDESSim122NDesconto/Acréscimo do ItemInformar valor negativo quando for desconto, ou positivo quando acréscimo
VLRFCPSim142NValor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
VLRFCP_RETSim142NValor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
VLRFCP_STSim142NValor do FCP retido por Substituição Tributária
VLRFILDESSim124NPreço na Filial de Destino (Usado na Base de IPI em Transferências)
VLRICMNão142NValor ICMS
VLRICMAGRSim122NValor de ICMS Agregado
VLRICMDEVSim142NColuna não utilizada no sistema
VLRICMDIFSim142NValor do ICMS Diferenciado
VLRICMOPSim122NFornecedor
VLRICMOPDIFSim122NEmpresa
VLRICM_CRESim122NValor do crédito de ICMS na nota de transferência
VLRICM_ESTSim122NEstorno do crédito de ICMS na nota de transferência
VLRIPINão122NValor IPI
VLRIPICALSim122NValor do IPI Calculado
VLRISSSim122NValor de ISS
VLRITESim122NValor Total Bruto do Item
VLRMOVNão122NValor Total Líquido do Item
VLRPISSim122NValor de PIS
VLR_STSim142NValor de Substituição
VLR_STDIFSim142NValor de Substituição Diferenciado
Controle
DATIMPSim80@Data~Importação
MOTREJSim2550AMotivo da~Rejeição
STATUSSim10NStatus da~importação

Itens de Venda (TI_IVE) ​

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados do Item da Venda
BASIBSESTSim164NBase de IBS Estadual
BASIBSMUNSim164NBase de IBS Municipal
BASICMSim122NBase ICMS
BASISSim164NBase de IS (Imposto Seletivo)
CALSUBSim10AProduto Substituído
CODCRMSim60N
CODFILNão30A1Filial
CODMATNão200ACódigo~Produto
CODMULVer obs.300ASub-EstoqueQuando não informado será utilizado o Sub-Estoque "0 - PADRAO".
CODSERSim20ASérie
CODVDDSim100AVendedor
COMISSSim92NComissão
DATCRINão80@
DATINCNão80@Data~Inclusão
DATRCTSim80@
DESICMSim122NValor de isenção de ICMS
DEVVINSim10ADevolve vinculo
ECFORISim30A
EMBORISim50NEmbalagem Original
EMBQTDSim124NQuantidade Original
EXPORTSim10AExportar?
FILBICSim30A
FILDOUSim30AFilial do Médico
FILORISim30A
FILRCTSim30AFilial Receita
FLGFUTSim10AEst. Entrega Futura
ICMTIPSim10ATipo Tributação0 - Tributado
1 - Não tributado
2 - Isento
3 - Substituído
4 - Isento no estado
ITEORISim50NItem de Origem
LANESTSim10ALançamento EstoqueS - Baixa de Estoque
C - Confirma reserva
N - Não (só Histórico)
R - Reserva
LOT_CODEXTSim200ACódigo Ext. Lote
NATFISNão60ANatureza Fiscal
NOMDOUSim450A
NOMPACSim400A
NOTORISim60A
NUMECFNão30A1ECF
NUMEXTSim400ANúm. Externo
NUMITENão50NItem
NUMNOTNão60A2Número~Nota Fiscal
NUMRCTSim200A
ORD_CMSim100NOrdem Custo Médio
PERICMNão52N% ICMS
PERIPINão52N% IPI
QTDFUTSim124NQtde Entrega Futura
QTDMOVSim124NQuantidade
QTDPENSim124NQuantidade Pendente
QTDPRESim144NQuantidade Pescrita
QTD_CMSim124NQtde Custo Medio
REDCBSSim74NAlíquota de Redução CBS
REDIBSESTSim64NAlíquota de Redução IBS Estadual
REDIBSMUNSim64NAlíquota de Redução IBS Municipal
REDITESim74NBase reduzida ICMS
RG_PACSim150A
SEQFILSim20N
SERORISim20A
SITKITNão10AKit1 - Header
3 - Item Kit
2 - Normal
SITMOVSim10ASituaçãoC - Cancelado
N - Normal
SITTRISim200ASituação Tributária
TAXCBSNão64NTaxa CBS
TAXIBSESTNão64NTaxa IBS Estadual
TAXIBSMUNNão64NTaxa IBS Municipal
TAXIRRNão52NTaxa IRR
TAXISNão64NTaxa IS (Imposto Seletivo)
TAXISSNão52NTaxa ISS
TIP001Sim10ATributadoM - Material
S - Serviços
TIPPRONão10ATipo Produto0 - Material
1 - Serviço
UF_CRMSim20A
VEN_DATHORSim80@Data~Emissão NF
VINCULNão10AVínculoA - Aberto
C - Completo
N - Não é vínculo
VLRCBSSim164NValor CBS
VLRDESSim122NValor Desconto
VLRIBSESTSim164NValor IBS Estadual
VLRIBSMUNSim164NValor IBS Municipal
VLRICMSim92N
VLRIPISim92NValor IPI
VLRIRRSim92NValor IRR
VLRISSim164NValor IS (Imposto Seletivo)
VLRISSSim92NValor ISS
VLRMOVSim142NValor~dos Itens
VLRUNISim124NVlr Unitário Líquido
Controle
DATIMPSim80@Data da~importação
MOTREJSim2550AMotivo da~Rejeição
STATUSSim10NStatus da~importação

Lançamentos (TI_LAN) ​

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados dos Lançamentos
CODEXTNão200A1Código do Produto no Sistema de Origem
CODFILNão30A1Filial
CODUSUSim100AUsuário
DATCRINão80@
DATINCSim80@Data~Inclusão
DATMOVNão80@Data Movto
DESESTVer obs.300ADescrição EstoqueQuando não informado será utilizado o Sub-Estoque "0 - PADRAO".
DOCUMENão170ADocumento
EMBQTDSim124NQuantidade Original
EXPORTSim10AExportar?
LOT_CODEXTSim400ACódigo Ext. LoteTamanho do campo atualizado para 40 a partir da versão 5.6B
NUMEXTSim200ACódigo do Lançamento no Sistema de Origem
OBSERVSim40000AObservação
QTDMOVNão124NQtde
SITMOVSim10ASituaçãoC - Cancelado
N - Normal
TIPLANSim300AMotivo Lançamento
TIPMOVNão10ATipoA - Ajuste
I - Inicial
VLRMOVNão142NValor
Controle
DATIMPSim80@Data~Importação
MOTREJSim2550AMotivo da~Rejeição
STATUSSim10NStatus da~importação
IDLOTENão100NCódigo sequencial do Lote

Documentos de Pagamentos (TI_DOP) ​

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ATU_EMNão80@Data~Atualização
CHETROSim10ACheque Troco?Vazio-Falso ou "T"-Verdadeiro
CODEXTNão200ACódigo Externo do Documento
CODFILNão30A1Filial
CODUSUNão200ACódigo Externo do Usuário
DATCRINão80@Data da Criação
DATPGTNão80@Data do Pagamento
DOMDOPNão50NCódigo Interno do Tipo do Documento [TD_DOP]
FILCTANão30A1Filial da Conta Financeira
FILDESSim30A1Filial Destino
FILRDPSim30A1Filial RDP
FLGESTNão10ASituaçãoA - Aberto
C - Cancelado
NUMDOCSim250ANº Documento
NUMIMPNão20NNúmero de Impressões
OBSERVSim40000AObservação
OBSINTSim40000AObservações Internas
SEQRDPSim100A2Sequenciador RDP
SEQUENSim100A2SequenciadorPreferencialmente utilizar CODEXT ao invés do SEQUEN
STDDOPNão50NCódigo Interno da Situação do Documento [TD_STD]
TIPCTANão10ATipo da Conta FinanceiraN-Numerária
TITCTANão2500ATítulo da Conta Financeira
USOCTASim10AUso da Conta Financeira

B - Bancos
C - Cartões de Crédito
E - ECFs
L - Limites C/C
O - Outros
P - Portadores

VLRDOCNão122NValor do Documento
Controle
DATIMPSim80@Data~Importação
MOTREJSim2550AMotivo da~Rejeição
STATUSSim10NStatus da~importação

A Pagar (TI_PAG) ​

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados de à Pagar
ATU_EMSim80@Data~Atualização
CODAUTSim100ACódigo Autorização
CODBCOSim30NCódigo do Banco
CODFILNão30A1Filial
CODFORNão200A1Código Fornecedor
CONPGTSim50AConta Pagto.
CODPROSim100ACódigo Produto
CODSERSim20ASérie
CODUSUSim100ACódigo Usuário
DATCRINão80@
DATINCSim80@Data de Inclusão
DATPGTSim80@Pagamento
DATPRESim80@
DATPRXSim80@Data Próximo Vencto
DATVENNão80@Data de Vencimento
DOCPGTSim250ADocumento Pagamento
DOP_CODEXTSim200ACódigo Externo do Documento de Pagamento
FILDOPSim30AFilial Doc. PGTO
FLGESTSim10ASituaçãoA - A Pagar
1 - Programado
2 - Autorizado
C - Cancelado
X - Estornado
P - Pago
FLGFLUSim10N
NUMNOTNão90A2Número Nota
NUMPARNão20A2Parcela
RENEGOSim20N
RENORISim20N
SEQDOPSim100ASequenciadorUtilizar DOP_CODEXT ao invés de FILDOP e SEQDOP
SIGNATSim50NAtivo?
SUBORISim20A
SUBPARNão20A2Sub-Parcela
VLRDESSim122NValor Desconto
VLRDIFSim122NSaldo
VLRPARNão122NValor Parcela
VLRPGTNão122NValor Pagamento
VLRPRESim80N
Controle
DATIMPSim80@Data~Importação
MOTREJSim2550AMotivo da~Rejeição
STATUSSim10NStatus da~importação

Referências de Venda (TI_EAN) ​

Cada produto poderá ter várias referências de venda.
Para desativar uma referência de venda é necessário passar o código com a coluna REFATI="F".

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Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
CODEANNão200ACódigo Referência
CODEXTNão200ACódigo Original
CODFILNão30A1Filial
REFATINão10AReferência Ativa?T - Ativa (para inserção) / F - Inativa (para exclusão)
Controles
DATIMPSim80@Data ImportaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJSim2550AMotivo da RejeiçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSSim10NStatus da importaçãoDefault 0.

Lotes (TI_LOT) ​

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Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
CODALTSim400ACódigo alternativo
CODEXTNão200ACódigo Externo do Lote
CODFILNão30A1Filial do Cadastro
DATVALSim80@Data de Validade
FLGPONNão10APonta de Estoque?
FOR_CODEXTNão200ACódigo Externo do Fornecedor
GRA_CODEXTNão200ACódigo Externo do Produto
NUMLOTNão400ANúmero do Lote
PERABASim52N% Abatimento
QTDINISim124NEstoque Inicial<span style="font-size:90%; color:#CC5500;">Desativado na versão 5.2E</span>
TAMANHSim200ATamanho
TONALISim200ATonalidade
IDLOTENão100NCódigo sequencial do Lote
Controles
DATIMPSim80@Data da ImportaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJSim2550ARetornoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSNão10NStatus da importaçãoDefault 0.
IDLOTENão100NCódigo sequencial do Lote

Saldo de Lotes (TI_SLT) ​

Está operação também será feita com lançamentos avulsos em estoque.

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Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
CODEXTNão200ACódigo Externo do Lote
CODFILNão30A1Filial
DATCRINão80@Data da Criação
DESESTVer obs.300ADescrição EstoqueQuando não informado será utilizado o Sub-Estoque "0 - PADRAO".
LANENTNão300AMotivo para Entradaserá utilizado quando o ajuste precisar aumentar a quantidade em estoque
LANSAINão300AMotivo para Saídaserá utilizado quando o ajuste precisar diminuir a quantidade em estoque
QTDESTNão124NQuantidade Estoque
RESERVSim124NReservaSe for mandado null a rotina não fará atualização.
Controles
DATIMPSim80@Data da ImportaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJSim2550ARetornoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSNão10NStatus da importaçãoDefault 0.
IDLOTENão100NCódigo sequencial do Lote

Separações de Mercadorias (TI_SEP) ​

A importação das separações de mercadorias é realizada pelo Middleware.

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Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
CODFILSim30A1Filial
CONTEMSim124NQuantidade Separada
DATCRINão80@Data da Criação
QTDFALSim124NQuantidade em Falta
SEQUENSim100A2Sequenciador
ROM_CODEXTSim400ACódigo Externo do Romaneio
Controles
DATIMPSim80@Data da ImportaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJSim2550ARetornoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSNão10NStatus da importaçãoDefault 0.

Inventários (TI_INV) ​

A importação dos inventários é realizada pelo Middleware.
Inventários não encontrados em nosso sistema são cadastrados, e os que já existem só podem ser alterados (importados) se estiverem com a situação "Aberto".

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Nulo?
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Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
APEUSUNão100AUsuário que ImportouMandar nome de usuário com letras em maiúsculo e sem acento. Caso a rotina de importação não encontre o usuário, será considerado o usuário logado no Middleware.
CODEXTNão200ACódigo ExternoCódigo definido pelo Parceiro. Este código fica armazenado em nosso banco de dados e é disponibilizado para consulta na view de exportação de Inventários (TV_EINV).
CODFILNão30A1Código da Filial
DATCRINão80@Data da Criação
DESESTSim300ASub-estoqueNão preencher para considerar todos os sub-estoques.
DESINVNão400ATítulo do Inventário
Controles
DATIMPSim80@Data da ImportaçãoUso restrito do sistema (não preencher esta coluna).
MOTREJSim2550ARetornoApresenta "OK" quando o registro foi importado com sucesso. E caso contrário a mensagem de erro.
Uso restrito do sistema (não preencher esta coluna).
STATUSNão10NStatus da importação0: A Importar (Default);
1: Importado;
2: Erro na Importação;
Uso restrito do sistema (não preencher esta coluna)

Itens de Inventários (TI_IIN) ​

A importação dos itens de inventários é realizada pelo Middleware.
Um dos dois campos, GRA_CODEXT ou GRA_REFUNI, deve ser preenchido.
Caso o produto não seja encontrado no inventário informado ele será adicionado ao mesmo.
Caso já faça parte do inventário sua contagem será atualizada. A contagem anterior não é perdida, ela fica armazenada em um campo próprio e o sistema permiti até quatro contagens para o mesmo produto, considerando sempre a última como a atual.

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Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
DATCRINão80@Data da Criação
GRA_CODEXTSim200ACódigo Externo da Grade
GRA_REFUNISim200AReferência Única do ProdutoObrigatório utilizar Referência de Grade, Referência Básica ou Código EAN.
INV_CODEXTNão200ACódigo Externo do InventárioCódigo definido pelo Parceiro.
QTDCONNão124NQuantidade ContadaSão válidos valores maiores ou iguais a zero.
Controles
DATIMPSim80@Data da ImportaçãoUso restrito do sistema (não preencher esta coluna).
MOTREJSim2550ARetornoApresenta "OK" quando o registro foi importado com sucesso. E caso contrário a mensagem de erro.
Uso restrito do sistema (não preencher esta coluna).
STATUSNão10NStatus da importação0: A Importar (Default);
1: Importado;
2: Erro na Importação;
Uso restrito do sistema (não preencher esta coluna)

Romaneios (TI_ROM) ​

A importação de romaneios é realizada pelo Middleware.
Deve-se passar nos campos FILMOT e CODMOT um código de parceiro cadastrado no sistema como motorista.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
CODFILNão30A1Filial
CODEXTNão400ACódigo Externo
DATCRINão80@Data da Criação
FILMOTNão30A1Filial do MotoristaFilial do Parceiro
CODMOTNão60A2Código do MotoristaCódigo do Parceiro
PLACANão70APlaca do Veículo
FLGESTNão10ASituação

A - Aberto
F - Fechado

Controles
DATIMPSim80@Data da ImportaçãoUso restrito do sistema (não incluir coluna no insert).
MOTREJSim2550ARetornoApresenta "OK" quando o registro foi importado com sucesso. E caso contrário a mensagem de erro.
Uso restrito do sistema (não incluir coluna no insert).
STATUSSim10NStatus da importação0: A Importar (Default);
1: Importado;
2: Erro na Importação;
Uso restrito do sistema (não incluir coluna no insert).

Conta Corrente (TI_CCC) ​

Para realização de lançamentos em conta corrente de cliente. Caso venha a utilizar este recurso é necessário treinamento especial pela equipe da Totali.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
CODFILNão30A1Código da Filial
CODCLINão200ACódigo Externo do Parceiro
DATCRINão80@Data da Criação
DATOPENão80@Data da Operação
VLRLANNão122NValor LançamentoInformar valor negativo para operações de débitos da conta
NUMDOCNão130ANumero Documento
COMPLESim1000AComplemento
TIPLANNão10ATipo de lançamento(0 - Integração. Default '0')
ATULIMNão10AAtualiza limite de saldo?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'T')
CODCCCNão200ACódigo Externo da Conta Corrente
DESCCCSim300ADescrição da Conta Corrente
CODCOBNão200ACódigo Externo do Portador
Controles
DATIMPSim80@Data da ImportaçãoUso restrito do sistema (não incluir coluna no insert).
MOTREJSim2550ARetornoApresenta "OK" quando o registro foi importado com sucesso. E caso contrário a mensagem de erro.
Uso restrito do sistema (não incluir coluna no insert).
STATUSSim10NStatus da importação0: A Importar (Default);
1: Importado;
2: Erro na Importação;
Uso restrito do sistema (não incluir coluna no insert).

Impostos Municipais (TI_IMU) ​

Para realização de importação dos impostos municipais. Caso venha a utilizar este recurso é necessário treinamento especial pela equipe da Totali.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
CODEXTNão200ACódigo Externo do Produto
CODIBGNão100NCódigo IBGE do município
CODSRVSim100ACódigo do Serviço no Município
DATCRINão80@Data da Criação
DESSRVSim40000ADescrição do Serviço no Município
DESRPSSim10000ADados Complementares do RPS
EXIISSSim10NExigibilidade ISS para NFSe0-Exigível
1-Não Incidência
2-Isenção
3-Exportação
4-Imunidade
5-Suspensa por Decisão Judicial
6-Suspensa por Processo Administrativo
7-ISS Fixo
NATNFSSim3NNatureza ou Operação da NFSe0-Sem Dedução
1-Com Dedução Materiais
2-Imune/Isenta
3-Devolução de Simples Remessa
4-Intermediação
RESISSNão122NAlíquota ISS
SITTRISim10ACódigo de Tributação do ISSQNI-Isenta
N-Normal
R-Retida
S-Substituta
TRINFSSim20NTipo de Tributação0-Isenta ISS
1-Não Incidência no Município
2-Imune
3-Exigibilidade Suspensa
4-Não Tributável
5-Tributável
6-Tributável Fixo
7-Tributável SN
8-MEI
Controle
DATIMPNão80DData da importaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJNão2550AMotivo da RejeiçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSNão10NStatus da importaçãoDefault 0.

Kits (TI_KIT) ​

Para realização de importação itens pertencentes ao Kit. Caso venha a utilizar este recurso é necessário treinamento especial pela equipe da Totali.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
BRINDESim1ABrinde?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
CODITENão200AItem do Kit - Código do produto no sistema de origema
CODPRONão200ACódigo do produto no sistema de origem
FLGIMPSim1AImprime na Observação da Nota Fiscal?(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F')
QTDITENão124NQuantidade do item no KIT
TIPOPESim10ATipo de OperaçãoA - Alteração
E - Exclusão
I - Inclusão
T - Todas (Default)
Controle
DATIMPNão80DData da importaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJNão2550AMotivo da RejeiçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSNão10NStatus da importaçãoDefault 0.

Preço Promocional (TI_CPM) ​

Para realização de importação de preços promocionais. Caso venha a utilizar este recurso é necessário treinamento especial pela equipe da Totali.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados Básicos
CODFILNão30A1Código da Filial
CODEXTNão200ACódigo Externo do Produto
CODPGTNão100SCódigo Externo do Plano de Pagamento
CODUSUNão100ACódigo Externo do Usuário
DATCRINão80@Data da Criação
DATINISim80@Data de Início da Campanha de Promoção
DATVALSim80@Data de Validade da Campanha de Promoção
FILPRONão30A1Filial do Produto
QTDCPMNão124NQuantida Disponível para Promoção
QTDMINSim124NQuantidade Mínima
PRECOPNão102NPreço Promocional
DESPRENão300ADescrição da Tabela de Preço
Controle
DATIMPNão80DData da importaçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
MOTREJNão2550AMotivo da RejeiçãoUso restrito da Totali.com (não preencher esta coluna)
STATUSNão10NStatus da importaçãoDefault 0.

Alterações ​

Esta seção contém a lista das mudanças que precisam ser realizadas na integração a cada versão.
A versão do artigo atual é referente a versão mais recente, muitas vezes ainda nem lançada em produção.

Versão 7.0 ​

  • Inclusão dos campos BASCBS, BASIBSEST, BASIBSMUN, BASIS, REDCBS, REDIBSEST, REDIBSMUN, TAXCBS, TAXIBSEST, TAXIBSMUN, TAXIS, VLRCBS, VLRIBSEST, VLRIBSMUN e VLRIS na TI_IVE (release 0).

  • Inclusão dos campos CODCLS, PERCBS e PERIS na TI_PRO (release 0).

  • Inclusão dos campos BASCBS, BASIBSEST, BASIBSMUN, BASIS, VLRCBS, VLRIBSEST, VLRIBSMUN e VLRIS na TI_VEN (release 0).

  • Inclusão dos campos PERIBS na TI_PRO (release 1).

Versão 6.8 ​

  • Inclusão da TI_CPM, para integração de preços promocionais.

Versão 6.6 ​

  • Inclusão da coluna FLGATI na TI_SAL (release 4).
  • Inclusão da coluna NUMDOC na TI_VEN (release 4).

Versão 6.1G ​

  • Inclusão das colunas CHAVEA e FLGNFE (release 3).

Versão 6.1E ​

  • Inclusão das colunas BASICM, BASRET, BSTFRE, CODAVU, CODDAR, CODDOP, CODFCE, CODFPS, CODIBG, CODSRV, CODTRI, DATSTR, FILAGC, FINNFE, NATBCC, NATFRE, RATEIO_FRETE, SEQAGC, SITCOF, SITPIS, ST_FRE, TIPFRE, VLRBONFUT, VLRSRV, XMLNFE na TI_COM (release 3).
  • Inclusão das colunas ALIICMAGR, APRBON, BASCOF, BASFCP, BASFCP_RET, BASFCP_ST, BASICMAGR, BASICMDIF, BASIPICAL, BASISS, BASPIS, BASSUB, BASSUBDIF, BSTFRE, CODBEN, CODCSTDIF, CODFCI, CSTXML, ICMITEDIF, ICMVEN, ICMVENDIF, ICO_BASRET, ICO_OUTTAX, ICO_VLRFRE, ICO_VLRRET, IPIFRE, IPITRA, ISEICMDIF, MOTDESON, MVACOM, MVACOMDIF, NATBCC, OUTDES, OUTICMDIF, PAUTAF, PERCOF, PERCRESN, PERDIF, PERDIFICM, PERDIFICMDIF, PERFCP, PERFCP_RET, PERFCP_ST, PERICMDEV, PERISS, PERPIS, RED_ST, RED_STDIF, REDITE, REDITEDIF, RETSUB, SITCOF, SITIPI, SITPIS, ST_FRE, TAXIPICAL, VLR_ST, VLR_STDIF, VLRCOF, VLRCRESN, VLRDESON, VLRDIF, VLRDIFICM, VLRDIFICMDIF, VLRFCP, VLRFCP_RET, VLRFCP_ST, VLRFILDES, VLRICM_CRE, VLRICM_EST, VLRICMAGR, VLRICMDEV, VLRICMDIF, VLRICMOP, VLRICMOPDIF, VLRIPICAL, VLRISS, VLRPIS na TI_ICO (release 3).

Versão 6.1C ​

  • Inclusão da coluna IMGGRU na TI_PRO (release 0).

Versão 6.0F ​

  • Inclusão da tabela TI_KIT (release 0).
  • Inclusão da coluna END_CODEXT na TI_CLI (release 1).

Versão 6.0E ​

  • Remoção da obrigatoriedade dos campos "TI_SAL.DESEST, TI_SLT.DESEST, TI_IVE.CODMUL e TI_ICO.CODMUL", incluindo definição padrão quando valores não informados.
  • Inclusão das colunas APLCON e REDCON na TI_PRO. (release 1).
  • Inclusão das colunas DESCES e DESNCM na TI_PRO. (release 3).

Versão 6.0D ​

  • Inclusão das colunas APLCON e REDCON na TI_PRO. (release 3)
  • Inclusão da coluna DOCPAR e TIPOPE na TI_USU. (release 3)
  • Retirada da obrigatoriedade do campo CODCLI na TT_USU. (release 3)

Versão 6.0C ​

  • Inclusão das colunas CODBEN_00, CODBEN_10, CODBEN_20, CODBEN_30, CODBEN_40, CODBEN_41, CODBEN_50, CODBEN_51, CODBEN_60, CODBEN_70, CODBEN_90, PERDIF, ALIDIF e REGDIF na TI_PRO. (release 2)

Versão 6.0A ​

  • Inclusão das colunas CODCT1, CODCT2 e CODCT3 na tabela TI_CLI. (release 2).
  • Inclusão da coluna CODCCC na tabela TI_LIM. (release 2).

Versão 6.0 ​

  • Alteração no tamanho da coluna NUMFAX da TI_CLI - de VARCHAR(8) para VARCHAR(10). (release 8).
  • Alteração de tamanho suportado de algumas colunas da TI_CLI (release 6):
    • Coluna ESTCIV - De numeric(2,0) para (5,0)
    • Coluna FLGTIP - De numeric(2,0) para (5,0)
    • Coluna CODSEX - De numeric(2,0) para (5,0)
    • Coluna SEXCON - De numeric(2,0) para (5,0)
    • Coluna E_MCON - De varchar(40) para (254)
    • Coluna ALUFIN - De numeric(8,2) para (12,2)
    • Coluna FIRCON - De varchar(20) para (50)
    • Coluna ENDCO1 - De varchar(20) para (50)
    • Coluna CANMES - De numeric(2,0) para (5,0)

Versão 5.7D ​

  • Alteração no tamanho da coluna DESPRE_CODEXT da TI_PRE - de VARCHAR(20) para VARCHAR(50). (release 2).

Versão 5.7A ​

  • Inclusão das colunas PROCON, QTDLIM_PJ e QTDLIM_PF na tabela TI_PR0.
  • Inclusão da tabela TI_IMU (release 0).

Versão 5.6D ​

  • Inclusão da tabela TI_CCC.

Versão 5.6A ​

  • Inclusão da coluna GRA_DESGRA na TI_PRO.

Versão 5.6 ​

  • Inclusão da coluna ESTCHE na TI_PRO (Release 22).
  • Inclusão da coluna DESPRE_CODEXT na TI_PRE (Release 3).

Versão 5.4C ​

  • Inclusão do Tipo "8-Markup no momento da Venda" a coluna "TI_PLA.COMSOB" e "TI_VEN.COMSOB".

Versão 5.4A ​

  • Inclusão das colunas NOMSUB_CODSAL e ITESUB_FATCON na TI_PRO.

Versão 5.3E ​

  • Inclusão da coluna CHAVEA na TI_COM (Release 8).

Versão 5.3C ​

  • Inclusão das colunas CON_DOCCON e CON_RETPRO na TI_CLI.
  • Inclusão da coluna CODIBG na TI_CLI.
  • Alteração no tamanho da coluna NUMEXT da TI_IVE - de VARCHAR(20) para VARCHAR(40).

Versão 5.3B ​

  • Alteração na precisão das colunas PESBRU e PESLIQ da TI_PRO - de NUMERIC(12,2) para NUMERIC(14,4).
  • Alteração na precisão das colunas PESBRU e PESLIQ da TI_VEN - de NUMERIC(12,2) para NUMERIC(14,4).
  • Inclusão da coluna MAXPAR na TI_PRO.
  • Inclusão das colunas MINPAR e SOBNEG na TI_PLA.
  • Inclusão da coluna CODALT na TI_LOT.

Versão 5.3A ​

  • Inclusão das colunas REDSIM e TIPMPB na TI_PRO.

Versão 5.3 ​

  • Ajustes na documentação de VLRCOF na TI_VEN (release 20).
  • Inclusão da coluna CODEXT na TI_DOP (release 15).
  • Inclusão da coluna DOP_CODEXT na TI_PAG (release 15).

Versão 5.2L ​

  • Inclusão da coluna ROM_CODEXT na TI_SEP (release 5).
  • Inclusão da tabela TI_ROM (release 5).

Versão 5.2I ​

  • Inclusão da coluna CODCES na TI_PR0.

Versão 5.2H ​

  • Inclusão da coluna CODENQ na TI_PR0.

Versão 5.2G ​

  • Inclusão das colunas VLRPIS e VLRCOF na TI_PR0.

Versão 5.2F ​

  • Inclusão da coluna FLGEST na TI_PRE (Release 2).

Versão 5.2E ​

  • Colunas DESCON E ACRESC da TI_COM foram removidas da integração. As colunas continuam existindo no banco, porém o valor passado nelas não afetará mais o sistema.
  • Aumentado para 1000 o tamanho do campo PERMIS na view TI_USU.
  • Coluna QTDINI da TI_LOT foi removida da integração. A coluna continua existindo no banco, porém o valor passado nela não afetará mais o sistema.
  • Incluído o item 6 nas instruções de integração, no início do artigo.

Versão 5.2D (Release 12) ​

  • Inclusão das colunas CODORI e CODCST na TI_ICO.

Versão 5.2B ​

  • Inclusão das tabelas TI_INV e TI_IIN para quem precisar integrar inventários.

Versão 5.2A ​

  • Inclusão das tabelas TI_LOT e TI_SLT para quem precisar integrar lotes e saldos de lote.
  • Inclusão das tabelas TI_SEP para quem precisar integrar Separações.
  • Criada nova coluna LOT_CODEXT(Código Externo do Lote) para as tabelas TI_ICO, TI_IVE e TI_LAN.
  • Criada novas colunas USALOT( Usa Lote?) e LOTONL(Consulta Lote Online) para tabela TI_PRO.
  • Criada nova coluna PERABA(% Abatimento ) para a tabela TI_LOT.