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Tag-icone-mini.png Integração

Referenciado por: Predefinição:Artigos parceiros | Comunicação | Guia para Manutenção de Views do Totali Commerce | Integração | Layout de Importação para o Totali Commerce | Página principal | Teste2 | Teste5 |

Instruções para Exportação ​

Layout padrão para a exportação de dados do Totali Commerce para 'Sistemas Externos' no formato de 'Views' de Banco de Dados.

1Como funciona o processo de integração banco a banco?

Cada palheta da planilha representa uma view na base de dados da TOTALI específicas para exportação de dados.

2Quais as tabelas são obrigatórias?

No mínimo devem ser exportadas as seguintes tabelas

  • Parceiros
  • Vendas
  • Itens de venda
  • Parc. a Receber

Os demais dados dependem da necessidade de cada aplicação. Cada tabela tem na própria palheta uma explicação de sua utilidade.
Portanto, depende de cada empresa decidir o que é necessário para sua realidade.

3O que significam a coluna ""Tipo"" em cada tabela?

Elas seguem a seguinte legenda:
""@"" Data e Hora
""D"" Data
""N"" Numérico
""A"" Alfanumérico
""A1"" Código alfanumérico alinhado a direita e com zeros a esquerda
""A2"" Código alfanumérico alinhado a direita e com espaços a esquerda

4Dica para as tabelas que contém a coluna ATU_EM:

Esta coluna pode ser utilizada para fazer leitura de forma incremental, por exemplo,
fazer uma busca para selecionar todos os clientes que foram incluídos/alterados desde ontem.

5O que significa a expressão <span style="font-size:90%; color:#CC5500;">Desativado na versão n</span> presente em algumas colunas da documentação?

Quer dizer que a coluna deixou de ser utilizada na integração. Ela pode ser ignorada completamente.
N quer representa a versão que não possui mais a coluna.
Mas por questão de compatibilidade ela continuará existindo, podendo ser eliminada posteriormente em qualquer versão.

Parceiros, Endereços e Contatos (TV_ECLI) ​

O cadastro de parceiros pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa, como clientes, motoristas, transportadores, etc.
Observação: Esta view contém todos os campos das views (TV_EPAR, TV_EEND, TV_ECON)

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ALUFINSim82NValor do aluguel / financiamento
ANTMESSim82NTempo de serviço do parceiro no emprego anterior
APEVENSim10AApelido do Usuário
ATIVOSim2A2Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
ATU_EMNão8@Atualizado em ...
ATUMESSim2NTempo de serviço do parceiro no emprego atual (meses)
BAIRROSim40ABairro
CALL_CNão1AAceita Contato Telefônico
CANMESSim2NTempo de serviço do cônjuge (meses)
CARLOJSim1ATem cartão da Loja?
CARPRCSim6ANúmero da Carteira de trabalho (CTPS) do cônjuge
CARPROSim6ANúmero da carteira de trabalho (CTPS) do cliente
CASMESSim5NTempo de Casamento
CATEG1Sim20ANome da categoria 1
CATEG2Sim20ANome da categoria 2
CATEG3Sim20ANome da categoria 3
CELCONSim8ACelular Cônjuge
CELDDDSim2A2DDD Celular
CELNUMSim8ACelular
CELUCOSim10ACelular
CIDNASSim5ACidade de nascimento do cliente
CODCEPSim5A2CEP do endereço
CODCLINão6A2Código do cliente
CODCONSim20ACódigo Externo do Cônjugue
CODCRCSim15ACódigo CRC do Contador
CODDDDSim4A2DDD Telefone
CODEXTSim20ACódigo Externo do Cliente
CODIBGSim10NCódigo Município IBGE
CODLOGSim3A2Logradouro do endereço
CODNAESim7ACódigo CNAE
CODPAISim5NCódigo do País
CODPLASim10ACódigo Externo
CODSEXNão2NCódigo de Sexo do Cliente0-Nao conhecido
1-Masculino
2-Feminino
CODVINSim15ACódigo Externo
COMPLESim40AComplemento do endereço
COMSPCSim40AComplemento Endereço Trabalho
CON_LRSim1AConfirmação local de resid.
CON_LTSim1AConfirmação local de trab.
CON_TCSim1AConfirmação talão cheques
CONBOLSim5NBoleto
CONJUGSim44ANome do Cônjuge ou do Contato principal
CONOCUSim5NCargo do Cônjuge
CONSPCSim1AConfirmação consulta SPC
CONTATSim44ANome do contato/Parente
CONTELSim40ANúmero do contato (apenas para ordenação)
CTIPDOCSim2A2Tipo de Documento
DATA01Sim8@Data livre - 1
DATA02Sim8@Data livre - 2
DATA03Sim8@Data livre - 3
DATNASSim8@Data de nascimento
DATOPENão8@Data de operação (cadastramento)
DDCCONSim4A2DDD Celular Cônjuge
DDDCELSim2A2DDD Celular
DDDCONSim4A2DDD do Contato
DDDFAXSim2A2DDD Fax
DDDFXCSim2A2DDD Fax
DDTCONSim4A2DDD Telefone Cônjuge
DENEGANão1NCliente Denegado?1-Não
2-Sim
3-Sim. Permitir Vendas.
DESINASim20ADescrição Inatividade
DESOCUSim30ADescrição da Ocupação(Profissão)
DOCCONSim15A2Doc. Cônjuge/Contato
DOCENDSim15A2Número do documento
DTIPDOCSim30ADocumento
E_MAILSim40AE-mail
E_MCONSim40AE-mail
ENDCO1Sim20AEndereço Trabalho do Cônjuge
ENDCO2Sim20AComplemento endereço do cônjuge
ENDCOBSim1ACobrança
ENDCORSim1ACorrespondência
ENDERESim40AEndereço
ENDLO1Sim34AEndereço da referência comercial 1
ENDLO2Sim34AEndereço da referência comercial (loja) 2
ENDSPCSim42AEndereço de Trabalho
ESTCIVNão2NEstado Civil0-Indefinido
1-Solteiro
2-Casado
3-Viuvo
4-Divorciado<
5-União Estável
6-Separado
ESTRANSim40AEndereço estrangeiro
FILCLINão3A2Filial onde foi cadastrado o cliente
FILENDSim3A2Filial
FIRANTSim20ANome da firma anterior do cliente
FIRATUSim20AFirma atual do cliente
FIRCONSim20ANome da firma do cônjuge
FLGNACSim1ANacional?F-Brasileiro
T-Estrangeiro
FLGTIPNão2NFlag de tipo de pessoa0-Fisica
1-Juridica
2-Entidade
3-Especial
4-M.E.
5-Filial
HOMPGESim40AHome Page do Cliente
ICM_CFNão1AICM_CF Nota Fiscal
ID_DATSim7@Data RG
ID_ESTSim2AUF do RG
ID_ORGSim6AÓrgão Expeditor
IE_ENDSim15A2º número do documento
INSESTSim15AInscrição Estadual ou Identidade
LIMCRESim82NLimite de Crédito
LOCTRASim47ALocal próximo ao endereço
MAISPCSim40Ae-mail
MORMESSim2NTempo de moradia (meses)
NACIONSim17ANacionalidade do cliente
NAOSPCNão1ANão no SPC?
NASCNTSim8@Data de nascimento
NASCONSim8@Data de nascimento do cônjuge ou contato principal
NCONTASim44ANome do contato/Parente
NOMCIDSim35ANome Cidade
NOMCLINão44ANome do Cliente
NOMLO1Sim15ANome da referência comercial (loja) 1
NOMLO2Sim15ANome da referência comercial (loja) 2
NOMSUPSim30ANome do superior imediato do cliente
NOMTRASim20AApelido
NUMCOCSim4A2DDD telefone do cônjuge
NUMCODSim4A2Número do DDD da firma
NUMCONSim2NNúmero do contato (apenas para ordenação)
NUMDEPSim3NNúmero de Dependentes
NUMDOCSim15A2Número do Documento: CNPJ ou CPF
NUMENDSim2NNúmero de Endereços
NUMEROSim15ANúmero
NUMFAXSim8ANúmero do fax
NUMFONSim20ANúmero do telefone
NUMFXCSim8AFax
NUMTELSim8ANúmero do telefone da firma
OBSERVSim10AObservações
OBSOUTSim254AObervação para CheckOut
ORIREDSim30AOrigem da Renda
PORPADSim2NPortador padrão
REGIAOSim15ADescrição
RGCONJSim15ANúmero da Identidade do cônjuge
SALBACSim82NSalário base do cônjuge
SALBASSim82NSalário base do cliente
SERCACSim6ASérie da carteira de trabalho do cônjuge
SERCARSim6ANúmero da série da carteira de trabalho
SEXCONNão2NSexo do cônjuge0-Nao Conhecido
1-Masculino
2-Feminino
SEXOCOSim2NSexo0-Masculino
1-Feminino
SIGESTSim2A2UF
SIMPLENão1AOptante pelo Simples
SUFRAMSim9ASuperintendência da Zona Franca de Manaus
TELCONSim8ATelefone do Cônjuge
TELSPCSim8ANúmero telefone do cônjuge
TEM_CCSim1ATem Cartão Crédito
TEM_TCSim1ATem Talão de Cheque
TEMAUTSim1ATem Automóvel
TIPCLI1Sim1A2Cliente Transportadora
TIPCLI10Sim1A2Cartões
TIPCLI2Sim1A2Fornecedor
TIPCLI3Sim1A2Indicador Venda
TIPCLI4Sim1A2Marca
TIPCLI5Sim1A2Tec. Interno
TIPCLI6Sim1A2Motorista
TIPCLI7Sim1A2Representante
TIPCLI8Sim1A2Transportador
TIPCLI9Sim1A2Técnico Externo
TIPENDSim5NTipo do Endereço
TIPRESSim1NTipo de residência0-Alugada
1-Financiada
2-Própria
3-Mora com os Parentes
4-Mora no Trabalho
5-Não Informada
TRACONSim15ANome de Tratamento
ULTEXPSim7@Data/Hora~Exportação
ULTNOMSim20ASobrenome ou fantasia
USA_NFSim1AUsa Nota Fiscal?
VLRREDSim12NValor da Renda

Parceiros (TV_EPAR) ​

O cadastro de parceiros pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa, como clientes, motoristas, transportadores, etc.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ALUFINSim82NValor do aluguel / financiamento
ANTMESSim82NTempo de serviço do parceiro no emprego anterior
APEVENSim10AApelido do Usuário
ATIVOSim2A2Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
ATU_EMNão8@Atualizado em ...
ATUMESSim2NTempo de serviço do parceiro no emprego atual (meses)
CALL_CNão1AAceita Contato Telefônico
CANMESSim2NTempo de serviço do cônjuge (meses)
CARLOJSim1ATem cartão da Loja?
CARPRCSim6ANúmero da Carteira de trabalho (CTPS) do cônjuge
CARPROSim6ANúmero da carteira de trabalho (CTPS) do cliente
CASMESSim5NTempo de Casamento
CATEG1Sim20ANome da categoria 1
CATEG2Sim20ANome da categoria 2
CATEG3Sim20ANome da categoria 3
CELCONSim8ACelular Cônjuge
CELDDDSim2A2DDD Celular
CELNUMSim8ACelular
CIDNASSim5ACidade de nascimento do cliente
CODCLINão6A2Código do cliente
CODCONSim20ACódigo Externo do Cônjugue
CODCRCSim15ACódigo CRC do Contador
CODEXTSim20ACódigo Externo do Cliente
CODNAESim7ACódigo CNAE
CODPAISim5NCódigo do País
CODPLASim10ACódigo Externo
CODSEXNão2NCódigo de Sexo do Cliente0-Nao conhecido
1-Masculino
2-Feminino
CODVINSim15ACódigo Externo
COMSPCSim40AComplemento Endereço Trabalho
CON_LRSim1AConfirmação local de resid.
CON_LTSim1AConfirmação local de trab.
CON_TCSim1AConfirmação talão cheques
CONBOLSim5NBoleto
CONJUGSim44ANome do Cônjuge ou do Contato principal
CONOCUSim5NCargo do Cônjuge
CONSPCSim1AConfirmação consulta SPC
CTIPDOCSim2A2Tipo de Documento
DATA01Sim8@Data livre - 1
DATA02Sim8@Data livre - 2
DATA03Sim8@Data livre - 3
DATNASSim8@Data de nascimento
DATOPENão8@Data de operação (cadastramento)
DDCCONSim4A2DDD Celular Cônjuge
DDTCONSim4A2DDD Telefone Cônjuge
DESINASim20ADescrição Inatividade
DESOCUSim30ADescrição da Ocupação(Profissão)
DOCCONSim15A2Doc. Cônjuge/Contato
DTIPDOCSim30ADocumento
E_MCONSim40AE-mail
ENDCO1Sim20AEndereço Trabalho do Cônjuge
ENDCO2Sim20AComplemento endereço do cônjuge
ENDLO1Sim34AEndereço da referência comercial 1
ENDLO2Sim34AEndereço da referência comercial (loja) 2
ENDSPCSim42AEndereço de Trabalho
ESTCIVNão2NEstado Civil0-Indefinido
1-Solteiro
2-Casado 3-Viuvo
4-Divorciado
5-União Estável
6-Separado
FILCLINão3A2Filial onde foi cadastrado o cliente
FIRANTSim20ANome da firma anterior do cliente
FIRATUSim20AFirma atual do cliente
FIRCONSim20ANome da firma do cônjuge
FLGTIPNão2NFlag de tipo de pessoa0-Fisica
1-Juridica
2-Entidade
3-Especial
4-M.E.
5-Filial
HOMPGESim40AHome Page do Cliente
ICM_CFNão1AICM_CF Nota Fiscal
ID_DATSim7@Data RG
ID_ESTSim2AUF do RG
ID_ORGSim6AÓrgão Expeditor
INSESTSim15AInscrição Estadual ou Identidade
LIMCRESim82NLimite de Crédito
MAISPCSim40Ae-mail
MORMESSim2NTempo de moradia (meses)
NACIONSim17ANacionalidade do cliente
NAOSPCNão1ANão no SPC?
NASCONSim8@Data de nascimento do cônjuge ou contato principal
NCONTASim44ANome do contato/Parente
NOMCLINão44ANome do Cliente
NOMLO1Sim15ANome da referência comercial (loja) 1
NOMLO2Sim15ANome da referência comercial (loja) 2
NOMSUPSim30ANome do superior imediato do cliente
NOMTRASim20AApelido
NUMCOCSim4A2DDD telefone do cônjuge
NUMCODSim4A2Número do DDD da firma
NUMCONSim2NNúmero do contato (apenas para ordenação)
NUMDEPSim3NNúmero de Dependentes
NUMDOCSim15A2Número do Documento: CNPJ ou CPF
NUMTELSim8ANúmero do telefone da firma
OBSERVSim10AObservações
OBSOUTSim254AObervação para CheckOut
ORIREDSim30AOrigem da Renda
PORPADSim2NPortador padrão
RGCONJSim15ANúmero da Identidade do cônjuge
SALBACSim82NSalário base do cônjuge
SALBASSim82NSalário base do cliente
SERCACSim6ASérie da carteira de trabalho do cônjuge
SERCARSim6ANúmero da série da carteira de trabalho
SEXCONNão2NSexo do cônjuge0-Nao Conhecido
1-Masculino
2-Feminino
SIMPLENão1AOptante pelo Simples
SUFRAMSim9ASuperintendência da Zona Franca de Manaus
TELCONSim8ATelefone do Cônjuge
TELSPCSim8ANúmero telefone do cônjuge
TEM_CCSim1ATem Cartão Crédito
TEM_TCSim1ATem Talão de Cheque
TEMAUTSim1ATem Automóvel
TIPCLI1Sim1A2Cliente Transportadora
TIPCLI10Sim1A2Cartões
TIPCLI2Sim1A2Fornecedor
TIPCLI3Sim1A2Indicador Venda
TIPCLI4Sim1A2Marca
TIPCLI5Sim1A2Tec. Interno
TIPCLI6Sim1A2Motorista
TIPCLI7Sim1A2Representante
TIPCLI8Sim1A2Transportador
TIPCLI9Sim1A2Técnico Externo
TIPRESSim1NTipo de residência0-Alugada
1-Financiada
2-Própria
3-Mora com os Parentes
4-Mora no Trabalho
5-Não Informada
ULTEXPSim7@Data/Hora~Exportação
ULTNOMSim20ASobrenome ou fantasia
VLRREDSim12NValor da Renda

Endereços de Parceiros (TV_EEND) ​

Observação: O conceito do sistema é permitir que um ou mais endereços sejam de cobrança e todos os endereços são de entrega.
É o usuário que escolhe no momento da venda ou no registro da compra qual endereço vai utilizar.
Existe o campo ""ENDCOB"" que indica se é endereço de cobrança.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
BAIRROSim40ABairro
CODCEPSim5A2CEP do endereço
CODCLINão6A2Código do cliente
CODDDDSim4A2DDD Telefone
CODEXTSim20ACódigo Externo do Cliente
CODIBGSim10NCódigo Município IBGE
CODLOGSim3A2Logradouro do endereço
COMPLESim40AComplemento do endereço
CONTATSim44ANome do contato/Parente
DDDFAXSim2A2DDD Fax
DOCENDSim15A2Número do documento
ENDCOBSim1AEndereço de Cobrança?T - Sim
F - Não
ENDCORSim1ACorrespondência
ENDERESim40AEndereço
ESTRANSim40AEndereço estrangeiro
FILCLINão3A2Filial onde foi cadastrado o cliente
FILENDSim3A2Filial
FLGNACSim1ANacional?F - Brasileiro
T - Estrangeiro
IE_ENDSim15A2º número do documento
LOCTRASim47ALocal próximo ao endereço
NOMCIDSim35ANome Cidade
NUMENDSim2NNúmero de Endereços
NUMEROSim15ANúmero
NUMFAXSim8ANúmero do fax
NUMFONSim20ANúmero do telefone
REGIAOSim15ADescrição
SIGESTSim2A2UF
TIPENDSim5NTipo do Endereço
USA_NFSim1AUsa Nota Fiscal?

Contatos de Parceiros (TV_ECNT) ​

Exporta os contatos do cadastro de parceiros.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CELUCOSim10ACelular
CODCLINão6A2Código do cliente
CODEXTSim20ACódigo Externo do Cliente
CONTELSim40ANúmero do contato (apenas para ordenação)
DDDCELSim2A2DDD Celular
DDDCONSim4A2DDD do Contato
DDDFXCSim2A2DDD Fax
E_MAILSim40AE-mail
FILCLINão3A2Filial onde foi cadastrado o cliente
NASCNTSim8@Data de nascimento
NUMFXCSim8AFax
SEXOCOSim2NSexo
TRACONSim15ANome de Tratamento

Comissões (TV_ECMS) ​

É possível aplicar as comissões de uma venda para: um vendedor; vários vendedores e um indicador. Uma venda terá o seu valor rateado aplicando os percentuais configurados para cada um e podendo ser aplicado de várias formas.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CODPGTSim3A2Plano
CODSERSim2A2Série
CODVENSim3NVendedor
COMISSAOSim83NComissão
COMSOBSim5NTipo de Comissão0-Líquido ao Vender
1-Bruto ao Vender
2-A receber no Vencimento
3-Recebido no Recebimento
4-A receber no Recebimento
5-Recebimento na compensação
6-A receber na compensação
7-Comissão por Markup
8-Markup no momento da Venda
DATASim8@Data
DOCUMENTOSim13ADocumento
FILIALSim3A2Filial
FILPGTSim3A2Código da filial do plano
FILVENSim3A2Código da filial do vendedor
FLGPARSim1A2OperaçãoD-Devoluções
E-Entrada
P-Parcela
V-À Vista
MOTREJSim1A2Motivo da Rejeição
PARCELASim5AParcela
PERCENTUALSim82N%
STATUSSim12NStatus
VALORDOCSim82NBase de Cálculo - Valor do Documento

Documentos Emitidos (TV_EVEN) ​

Informações referentes aos documentos emitidos pelo sistema.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ACRESCSim122NValor de Acréscimo sobre o Total
ATU_EMNão@Data e Hora da mais Recente Atualização
AUTENTNão1AIndica se a nota já foi autenticada"T" ou "F"
AVISTANão1AVenda realizada à vista?"T" ou "F"
BASCBSSim164NBase de Cálculo CBS
BASIBSESTSim164NBase de Cálculo IBS Estadual
BASIBSMUNSim164NBase de Cálculo IBS Municipal
BASICMSim122NBase de Cálculo ICMS
BASIRRSim122NBase de Cálculo de IRRF
BASISSim164NBase do IS (Imposto Seletivo)
BASISSSim122NBase de Cálculo de ISSQN
BASIPISim122NBase do IPI do documento Emitido
BASUBSSim122NBase da Substituição Tributária
CARTAOSim5NCartão
CHAVEASim44AChave de NF-e
CHVCANSim44AChave de Autorização do Cancelamento (SAT)
CLIENTENão9AConcatenação de Filial e Código Interno do Cliente
CNT_RONão5NContador de Reinicio de Operação
CODCLISim6A2Código Interno do Cliente
CODCTRNão30ADescrição da Unidade de Negócios
CODDEVNão30AMotivo da Devolução
CODEXTSim15NCódigo Externo do Documento
CODFILNão3A1Código da Filial
CODFINSim5NCod. da Financeira
CODGUISim3A2Código do Indicador da Venda
CODORINão3A1Número do ECF OriginalQuando um ECF sofre intervenção técnica, essa coluna mostra o Número do ECF antes da intervenção. Se não houver intervenção essa coluna será igual ao NUMECF
CODPGTSim3A2Código do Plano de Pagamento
CODPRESim30ADescrição da Tabela de Preços
CODSERNão2ACódigo da SérieCódigo da Série do RPS quando for RPS
CODTRASim20ACódigo da Transportadora (Código Externo)
CODUSUNão10A1Código do Usuário (Código Externo)
CODVENNão10A1Código do Vendedor (Código Externo)
COMSOBNão1NComissão sobre (ver tela plano)0 - Líquido ao Vender
1 - Bruto ao Vender
2 - A receber no Vencimento
3 - Recebido no Recebimento
4 - A receber no Recebimento
5 - Recebido na compensação
6 - A receber na compensação
7 - Comissão sobre Markup
8 - Markup no momento da Venda
CONSFINão1AConsumidor Final?"T" ou "F"
CROFATSim5NCRO da Fatura de C/C
DATFISSim@Data Fiscal
DATHORNão@Data e Hora da Operação
DATSAISim@Data e Hora da Saída
DESCONSim122NValor de Desconto sobre o Total
DESICMSim122NValor de Isenção de ICMS
DOCNFPSim15ANúmero do CPF/CNPJ para Nota Fiscal Paulista, Nota Paraná e similar
ECFESTSim3A1Número do ECF da Nota de Estorno
ECFFATSim3A1Número do ECF da Fatura de C/C
EMIDESNão1AFrete é por conta do Destinatário/Terceiros?"T" - Sim ou "F" - Não, é pelo Emitente ou não tem frete.
ENDCOBSim4NNúmero do endereço de cobrança
ENDENTSim4NNúmero do endereço de entrega
ENDFATSim4NNúmero de endereço de fatura
ENTSAINão1AInforma se é Documento de Entrada ou Saída"E" - Entrada ou "S" - Saída
ESPECISim5NCódigo Interno da Espécie do Volume
ESTORNNão1AIndica se a nota foi estornada"T" - Sim ou "F" - Não
EXPFISNão1AExportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração)"T" - Sim ou "F" - Não
EXPORTNão1AExportada? (usada para controles de integração)"T" ou "F"
FATREMSim8ASérie/Número da Fatura Vinculada.
FILCOBSim3A1Filial do endereço de cobrança
FILENTSim3A1Filial do endereço de entrega
FILESTSim3A1Filial da Nota de Estorno
FILFATSim3A1Código da Filial da Fatura de C/C
FILGUISim3A1Filial do Indicador da Venda
FILPGTNão3A1Filial onde foi cadastrado o Plano
FILPRENão3A1Filial de Origem da Tabela
FINANCNão1AGera Dados Financeiros?"T" ou "F"
FIS_MODNOTSim2ACódigo do Modelo do Documento Fiscal01, 06, 2D, etc.
O cadastro dos códigos é livre no sistema.
FLGDEVNão1ADocumento de Devolução?"T" ou "F"
FLGESTNão1AEstado (Cancelado/Quitado/Em aberto)"A" - Em Aberto
"C" - Cancelado
"I" - Incompleta
"Q" - Quitado
FLGNFENão1ASituação da NF-e"0" - Não enviado
"1" - Autorizada
"2" - Rejeitada
"3" - Cancelado
"4" - Inutilizado
"5" - Enviando ao Sefaz
"6" - Denegada
"8" - Erro de Importação
FLGTIPNão1ATipo de Pessoa"0" - Fisica
"1" - Juridica
"2" - Entidade
"3" - Especial
"4" - M.E.
"5" - Filial
IMPESTNão1ASituação da Impressão da Nota de Estorno"I" - Impressa
"P" - Pendente
LANVENSim1AConsidera Venda?"F" - Não
"T" - Sim
"P" - Sim,
mas em nota complementar
MARCASSim30AMarcas
NATDENSim6ANatureza quando dentro do estado
NATFORSim6ANatureza quando fora do estado
NROIMPSim2NNúmero de vezes que a nota foi impressa
NUMCONSim10A1Conhecimento de frete
NUMDOCSim15ACFP/CNPJ do Cliente
NUMECFNão3A1Número do ECF
NUMFATSim6A2Número da Nota da Fatura de C/C
NUMNFSSim20ANúmero da NFS-eSó preenchido quando for RPS.
NUMNOTNão6A2Número da NotaNúmero do RPS quando for RPS.
NUMVOLSim122NNúmero de Volumes
OBSERVSim4000AObservações
OBSFISSim4000AObservações Fiscais Complementares
ORICANSim1AOrigem do Cancelamento1-Checkout; 2-Backoffice
OUTTAXSim122NValor Total de Outras Taxas e Despesas Acessórias
PERCOMSim122N% de Comissão sobre as parcelas (exceto entrada)
PERENTSim122N% de Comissão (entrada)
PESBRUSim144NPeso líquido
PESLIQSim144NPeso bruto
PLAFRESim7APlaca Frete
PRAMEDSim5NPrazo médio
PRE_CODEXTSim20ACódigo Externo da Tabela de Preço
PROPGTSim@Data e Hora do Próximo Vencimento
QTDITENão124NQuantidade de Itens do documento Emitido
QTDRENSim2NQtde Renegociada
RETIDOSim122NValor do Imposto Retido
SATCANSim60NNúmero do CF-e de Cancelamento no SAT
SATCFESim60NNúmero do CF-e
SATSERSim90NNúmero de Série do SAT (Série SAT)
SEGRURSim122NValor Seguro Rural
SENARSim122NValor Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SEQESTSim10A2Seq. Interno da Nota de Estorno
SEQFATSim10A2Seq. Interno da Fatura ou da Reimpressão do CF em NF
SEQUENNão10A2Seq. Interno
SERECFNão25ANúmero de série da ECF
SEREXTSim3ASérie Fiscal ExportadaSérie do RPS quando for RPS
SERFATSim2ACódigo da Série da Fatura de C/C
SIGESTSim2AUF onde Nota será Entregue
SINALSim122NValor de sinal relacionado
SUBSTTSim122NSubst. Tributária
TIPNOTNão1ATipo de Nota"A" - N.F.F, "F" - Fatura ou "N" - Nota fiscal
TIPTROSim1ATipo Conta Cheque Troco"A" - Ambos
"-" - Devolução
"2" - SINTEGRA
"+" - Venda"
TRIBUTNão1ATem Incidência de Tributos?"T" ou "F"
UF_FRESim2AUF Frete
UFLOJANão1ALoja fica no Estado?"T" ou "F"
VINCULSim1AVinculada?"T" ou "F"
VLRCBSSim164NValor do CBS
VLRCFISim122NValor Total de COFINS RetidoPara notas com serviço
VLRCOFSim122NValor Total de PIS+COFINS+CSLL RetidoPara notas com serviço
VLRCSLSim122NValor Total de CSLL RetidoPara notas com serviço
VLRFRESim122NValor Total de Frete
VLRIBSESTSim164NValor IBS Estadual
VLRIBSMUNSim164NValor IBS Municipal
VLRICMSim122NValor Total de ICMS
VLRIRRSim122NValor Total de IRRF
VLRISSim164NValor IS (Imposto Seletivo)
VLRISSSim122NValor Total de ISSQN
VLRLIQNão122NValor Total da Nota (valor líquido)
VLRNOTNão122NValor Total dos Produtos (com IPI)
VLRPISSim122NValor Total de PIS RetidoPara notas com serviço
VLRSEGSim122NValor Total de Seguro

Documentos Recebidos (TV_ECOM) ​

A área de documentos recebidos engloba compras, fretes e títulos. Também serão exportadas as notas de entrada e transferência.

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Observação
Dados
ACRESCSim122NAcréscimo (em valor)
ATU_EMNão@Data e Hora da mais recente atualização
ATUCUSNão1AAtualiza Custos?"T" - Sim ou "F" - Não
BASFRENão122NBase de ICMS do frete
BASICMSim122NBase de ICMS do documento recebido
BASSUBSim142NBase de ICMS ST
CLIENTESim9AConcatenação de Filial e Código Interno do Cliente
CODCFOSim6ACódigo CFOP
CODFCESim2NClasse de Consumo de Energia Elétrica
CODFILNão3A2Código da Filial de Origem
CODFORSim20ACódigo do fornecedor (Código Externo)
CODMOESim5ADescrição da moeda
CODSERNão2A2Código da série
CODSETSim15ADescrição
CODUSUNão10A1Código do Usuário (Código externo)
CODSRVSim4NCódigo do ServiçoCódigo da Tabela de Serviços. Ex.: 101 para Análise e desenvolvimento de sistemas.
CONPGTSim10ACondição de Pagamento
CTACOMSim20AConta Contábil
DATCMPNão@Data e hora da compra
DATOPENão@Data e hora da operação
DESCONSim122NDesconto (em valor)
DESPARSim122NDespesas Inclusas na parcela
ENTSAINão1AInforma se é Documento de Entrada ou SaídaFixo "E" - Entrada
ESPDOCSim3AEspécie de Documento
EXPFISNão1AExportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração)"T" - Sim ou "F" - Não
EXPORTNão1AExporta? (usado para controles de integração)"T" - Sim ou "F" - Não
EXPORT_CANNão1AExportado Cancelado? (usado apenas para controles de integração)"T" - Sim ou "F" - Não
FILCTASim3A2Filial da conta financeira
FILENDSim3A2Filial Endereço do Fornecedor
FILFATSim3A2Código da Filial da Nota de Fatura
FILFRESim3A2Código da Filial da Nota de Cto. Frete
FLGCOFSim1A2Há incidência de COFINS?
FLGCSSSim1A2Há incidência de contribuição social?
FLGESTNão1ASituação (Devolvida/Quitada/Em aberto)"A" - Em aberto
"D" - Desativada/Devolvida
"Q" - Quitada
FLGICMSim1A2Há incidência de ICMS?
FLGINSSim1A2Há incidência de INSS?
FLGISSSim1A2Há incidência de ISS?
FLGPISSim1A2Há incidência de PIS?
FORFATSim20ACódigo do Fornecedor da Nota de Fatura (Código Externo)
FORFRESim20ACódigo da Transp. da Nota de Cto. Frete (Código Externo)
FXC_FLGCOFSim1ARetém COFINS para Frete e Compromissos"T" - Sim ou "F" - Não
FXC_FLGPISSim1ARetém PIS para Frete e Compromissos"T" - Sim ou "F" - Não
FXC_SITCOFSim2ACST do COFINS para Frete e Compromissos
FXC_SITPISSim2ACST do PIS para Frete e Compromissos
FXC_VLRCOFSim122NValor do COFINS para Frete e Compromissos
FXC_VLRPISSim122NValor do PIS para Frete e Compromissos
ICMFRENão122NICMS Frete
INCOJUNão1AIndicador do tipo de correção de juros"$" - Moeda
"0" - Não há
"A" - Anual
INTPJUNão1AIndicador do tipo de juros"C"- Composto
"F" - Fixo
"S" - Simples
INTPMUNão1AIndicador do tipo de multa"#" - Percentual Corrigido
"$" - Valor
"%" - Percentual
ISEICMSim122NValor Isento do ICMS
MODNOTSim2AModelo da Nota
MOEJURSim5ADescrição da moeda
NATBCCSim2ACódigo da Base de Cálculo de Crédito de PIS/Cofins
NOTESPNão1ANota Especial"T" - Sim ou "F" - Não
NUMENDSim4NCódigo do Endereço do Fornecedor
NUMFATSim6A2Número da Nota de Fatura
NUMFRESim8A2Número da Nota de Cto. Frete
NUMNOTNão9A2Número da Nota
NUMVOLSim5NNúmero de Volumes
OBSERVSim4000AObservações
OBSFATSim255AObservação Fatura
OUTDESSim122NDespesas de Pagamento Avulso
OUTICMSim122NValor de Outros ICMS
OUTTAXNão82NOutras taxas / Seguro em caso de cto frete
PERCOFSim122N% do COFINS
PERCSSSim122N%Contribuição Social
PERFRENão52N% do ICMS do frete
PERICMSim122N% ICMS
PERINSSim122N% INSS
PERIRRSim122N% IRRF
PERISSSim122N% ISS
PERPISSim122N% do PIS
QTDTOTNão82NQuantidade total
RETCOFSim122NRetenção de COFINS"T" - Sim ou "F" - Não
RETCSSNão1AContribuição Social Retida?"T" - Sim ou "F" - Não
RETIRRNão1AImposto de Renda?
SEQUENNão10A2Seq. Interno
SERFATSim2A2Código da Série da Nota de Fatura
SERFRESim2A2Código da Série da Nota de Cto. Frete
SIGNATNão5NAtivo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
SITCOFSim2ACST do COFINS
SITPISSim2ACST do PIS
SUBFATSim3ASub-Série da Nota de Fatura
SUBFRESim3ASub-Série da Nota de Cto. Frete
SUBSERSim3ASub-Série de compra
SUBSTTSim122NSubstit. Tributária
TIPCTANão1ATipo Conta Financeira"G" - Gerencial
"M" - Transferência
"N" - Numerária
TIPDOCNão1ATipo de Documento Emitido"F" - Compra
"T" - Frete
"X" - Compromisso
"A" - Fatura
TIPFRESim1ATipo de Frete"""0"" - Por Conta de Terceiros
""1"" - Por Conta do Emitente
""2"" - Por conta do Destinatário
""9"" - Sem cobrança de Frete
TIPNOTNão1ATipo de Documento"A" - N.F.F.
"F" - Fatura
"N" - Nota Fiscal
TIPPARSim1ATipo de Parceiro"F" - Fornecedor de Compra
"T" - Transportadora
" " - Prestador de Serviço
TIPTRPSim1ATipo de Transporte no Cto. Frete"0" - Rodoviário
"1" - Aquaviário
"2" - Aéreo
TITCTASim250AConta Financeira
UFNOTASim2AUF da Nota
USOCTASim1AUso da Conta Financeira"+" - Entradas
"-" - Saídas
"B" - Bancos
USUARIOSim6AConcatenação da Filial e Código Interno do Usuário
VLRBONSim142NValor Bonificação
VLRCOFSim122NValor do COFINS
VLRCSSSim122NValor Contribuição Social
VLRFRENão122NValor do frete
VLRICMSim122NValor ICMS
VLRINSSim122NValor INSS
VLRIPISim122NValor de IPI
VLRIRRSim122NValor IRRF
VLRISSSim122NValor ISS
VLRLIQNão122NValor Líquido
VLRNOTSim122NValor Total da Nota
VLRPISSim122NValor do PIS
VLRRETNão122NValor Retenção
VLRTOTNão122NValor total
VLTXJUSim122NValor ou taxa de juros
VLTXMUSim122NValor ou taxa de multa

Documentos de Pagamentos (TV_EDOP) ​

Esta tabela refere-se a todos os pagamentos efetuados. Ao criar um título para pagamento é gerado o documento de pagamento deste compromisso (nota fiscal ou registro de fatura). Após gerar o documento é possível informar a Conta de origem onde será debitado o valor, e o tipo de documento.

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TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ATU_EMSim8@Atualizado em ...
CHETROSim1AÉ cheque troco?
CODCLISim20ACódigo Alternativo Único
CODEXTSim20ACódigo Externo do Documento
CODFILSim3A2Código origem da filial.
CODUSUNão10A2Código externo
DATPGTSim7@Data de Pagamento
DOMDOPSim5NTipo de Documento
FILCTANão3A2Filial
FILDESSim3A2Filial Destino
FILRDPSim3A2Filial RDP
FLGESTSim1A2SituaçãoA-Aberto C-Cancelado
NUMDOCSim25ANº Documento
NUMIMPSim1NNúmero de Impressões
OBSERVSim4000AObservação
OBSINTSim4000AObservações Internas
SEQRDPSim10A2Sequenciador RDP
SEQUENSim10A2Sequenciador
STDDOPSim5NSituação Documento
TIPCTANão1A2Tipo da ContaG-Gerencial
M-Transferência
N-Numerária
TITCTANão250AConta
USOCTANão1A2Uso da Conta+-Entradas
--Saídas B-Bancos C-Cartões de Crédito E-ECFs

--I-Impostos Retidos L-Limites C/C O-Outros P-Portadores

VLRDOCSim122NValor do Documento

Itens de Documentos Emitidos (TV_EIVE) ​

Esta tabela engloba os itens de venda.

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TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ACRRATSim122NValor de Acréscimo sobre o TotalProporcional ao item
BASCBSSim164NBase de Cálculo CBS
BASIBSESTSim164NBase de Cálculo IBS Estadual
BASIBSMUNSim164NBase de Cálculo IBS Municipal
BASCOFSim122NBase de COFINS
BASCOFRETSim122NBase de COFINS RetidoPara item que seja serviço
BASEFESim122NBase de cálculo efetivaValor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação
BASFCPSim142NBase de Cálculo do FCP
BASFCP_STSim142NBase de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
BASFCP_RETSim142NBase de Cálculo do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
BASICMSim122NBase de ICMS
BASICMDESSim122NBase de ICMS na UF de Destino (Valor Integral)
BASIPISim122NBase de IPI
BASISSim164NBase do IS (Imposto Seletivo)
BASISSSim122NBase de ISSQN
BASPISSim122NBase de PIS
BASUBSSim122NBase de ICMS ST (substituto)
CLIENTENão9AConcatenação de Filial e Código Interno do Cliente
CLSTRISim20AClassificação Tributária
CLI_CODEXTSim20A2Código Externo Cliente
CNT_RONão5NContador de Reinicio de Operação
CODENQSim3ACódigo de Enquadramento Legal do IPI
CODCESSim7ACEST
CODFILNão3A2Código da filial
CODFISNão60ACódigo Fiscal
CODORINão1NOrigem do Produto (primeiro caracter do CST de ICMS)0 - Nacional, exceto cód.3,4,5,8
1 - Estrang., Import.Dir., Exc.6
2 - Estrang., Adq.Int., Exc.7
3 - Nacional, Cont.Import.>40%<70%
4 - Nacional, Conf.Proc.Prod.Bás.
5 - Nacional, Cont.Import <= 40%
6 - Estrang., Import.Dir.CAMEX-GNL
7 - Estrang., Adq.Int. CAMEX-GNL
8 - Nacional, Import. > a 70%
CODMATSim20ACódigo do Produto - Uso Descontinuado
CODMULNão30ANome do Sub-Estoque
CODPRENão50NCódigo da tabela de preçoCampo CODPRE da TT_TPR
CODSERNão2A1Código da Série
CODVDDSim10A2Código Externo do Vendedor
COMISSSim92NValor da Comissão
CROORISim5NContador de Reinicio de Operação do Documento Vinculado
CUSMED_FISSim144NCusto médio
CUSREP_FREFISSim144NCusto da Última Entrada
CUSSIMSim144NCusto de reposição: Custo simulado
DATHORORISim@Data e Hora da Emissão do Documento de Origem
DATINCSim7@Data e Hora da Inclusão
DESICMSim122NValor de Isenção de ICMS (em venda para governo)
DESMATNão30ADescrição do Produto
DESRATSim122NValor de Desconto sobre o TotalProporcional ao item
ECFORISim3A2Número do ECF do Documento Vinculado
EMBORISim5NEmbalagem Original
EMBQTDSim122NQuantidade Original
ENTSAINão1A2Informa se é Documento de Entrada ou SaídaE - Entrada
S - Saída
ESTORNNão1AItem Estornado?"T" - Sim ou "F" - Não
EXPFISNão1AExportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração)"T" - Sim ou "F" - Não
EXPORTSim1AExportada? (usado para controles de integração)
FILBICSim3A2Filial Bico Comb.
FILLOTNão3AFilial do loteCampo CODFIL da TV_ELOT
FILORISim3A2Código da Filial do Documento Vinculado
FILPEDSim3NFilial do DAV Original
FILPRENão3A1Filial da tabela de preçoCampo FILPRE da TT_TPR
FLGDEVNão1ADevolução?T - Sim
F - Não
GRA_CODCORNão5NDivisão do Produto
GRA_CODEXTSim20ACódigo Externo do Produto
GRA_CODMATNão5ACódigo do Produto
GRA_CODTAMNão5NSub-Divisão do Produto
GRA_FILMATNão3AFilial do Produto
ICMDIFSim122NValor de ICMS diferenciado (quando CST x51)
ICMINTDESSim64NAlíquota nas Operações Internas na UF do Destinatário para Partilha ICMS
ICMTIPNão1ATipo de tributação do produto0 - Tributado
1 - Não Tributado
2 - Isento
3 - Substituído
4 - Isento no Estado
IOR_NUMITESim5NNúmero do Item da DAV
ISEICMSim122NBase ICMS Isento
ITEFISSim5NNúmero do Item Fiscal
ITEORISim2NNúmero do Item do Documento Vinculado
ITEPEDSim5NItem do DAV Original
IVA_CSTSim3A3 primeiros dígitos da Classificação Tributária|
LANESTSim1AEstoqueS - Baixa de estoque
C - Confirma reserva
N - Não (só histórico)
R - Reserva
MODORISim2ACódigo do Modelo do Documento Fiscal de OrigemCampo MODNOT da TT_FIS
NATFISSim3ANatureza Fiscal
NCM_CODEXTSim20ACódigo Externo
NOTORISim9A2Número da Nota do Documento Vinculado
NUMECFNão3A2Número do ECF
NUMEXTSim20ANúmero Externo (Ex.: Lote)
NUMEXT_DEPSim20ANúmero Externo para Depósito
NUMITESim5NNúmero do item
NUMORISim10A2Sequenciador Interno do Documento Vinculado
NUMNOTNão6A2Número da Nota
NUMPEDSim8A1Número do DAV Original
ORD_CMSim10NOrdenação Custo Médio
OUTICMSim122NBase ICMS Outros
OUTTAXSim122NValor de Outras Taxas e Despesas Acessórias
PERCOFSim74NPercentual de Cofins
PERCON_STSim64NAlíquota suportada pelo Consumidor Final
PEREFESim64NAlíquota do ICMS efetivaAlíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação
PERFCPSim64NPercentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
PERFCP_STSim64NPercentual do FCP retido por Substituição Tributária
PERFCP_RETSim64NPercentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
PERICMSim42NTAX001 - Uso Descontinuado
PERFCPDESSim52NAlíquota do Fundo de Pobreza na UF de Destino
PERPARICMSim52NAlíquota da Partilha de ICMS para UF de Destino
PERIPISim74NAliquota de IPI
PERPISSim74NPercentual de PIS
QTD_CMSim122NQuantidade Custo Médio
QTDMOVSim82NQuantidade Vendida
REDCBSSim74NPercentual Redução CBS
REDIBSESTSim74NPercentual Redução IBS Estadual
REDIBSMUNSim74NPercentual Redução IBS Municipal
REFBASNão15AReferência Básica do Produto
REDEFESim74NPercentual de redução da base de cálculo efetivaPercentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva
REDITESim72NAlíquota Redução de ICMS
REFPRONão20AReferência do Produto
SAL_CMSim164NSaldo C.M. Fiscal
SEQFILSim2NNúmero Sequencial do Bico
SEQLOTNão10A1Sequenciador de LoteCampo SEQUEN da TV_ELOT
SEQUENNão10A2Sequenciador Interno
SERORISim2A1Código da Série do Documento Vinculado
SIMPLENão1ARegime Tributário da FilialN - Normal
S - Simples
SITCOFSim2A2Situação Tributária do Cofins
SITIPISim2A2Situação Tributária do IPI
SITISSSim1ASituação Tributária de ISSQNI - Isenta
N - Normal
R - Retida
S - Substituta
SITKITSim1ASituação de Kit1 - Header
2 - Item Normal
3 - Item de Kit
SITMOVSim1A2Situação do Item do DocumentoN - Normal
C - Cancelado
SITPISSim2A2Situação Tributária do PIS
SUBSTTSim122AValor de ICMS ST (substituto)
TAXCBSSim74NAlíquota do CBS
TAXIBSESTSim74NAlíquota do IBS Estadual
TAXIBSMUNSim74NAlíquota do IBS Municipal
TAXICMSim74NAlíquota de ICMS
TAXICMDESSim64NAlíquota Interestadual da Partilha de ICMS
TAXIRRSim42NAlíquota de IRRF
TAXISSim74NAlíquota do Imposto Seletivo
TAXISSSim74NAlíquota de ISSQN
TAXPISRETSim42NAlíquota de PIS RetidoPara item que seja serviço
TAXCOFRETSim42NAlíquota de COFINS RetidoPara item que seja serviço
TAXSOCRETSim42NAlíquota de CSLL RetidoPara item que seja serviço
TIP001Sim1ATIP001 - Uso descontinuado
TIPPEDNão1ATipo do DAV OriginalO - DAV
S - DAV-OS
P - Pré-Venda
TIPPROSim1ATipo Produto
0 - Material
1 - Serviço
2 - Serviço Terceirizado.
TOT_CMSim164NValor Total C.M. Fiscal
UNIMEDNão2AUnidade de Medida
VLRCBSSim164NValor do CBS
VEN_DATHORNão@Data e Hora da Emissão do Documento
VEN_FLGESTNão1AEstado (Cancelado/Quitado/Em aberto)A - Em Aberto
C - Cancelado
I - Incompleta
Q - Quitado
VINCULSim1A2Tipo do VínculoA - Aberto
C - Completo
N - Não é vínculo
VLR001Sim92NVLR001 - Uso descontinuado
VLR002Sim92NVLR002 - Uso descontinuado
VLRCOFSim122NValor de Cofins
VLRCOFRETSim122NValor de COFINS RetidoPara item que seja serviço
VLRDESSim122NValor de Desconto/Acréscimo sobre o ItemNegativo é desconto. Positivo é acréscimo.
VLREFESim122NValor do ICMS efetivoValor do ICMS caso estivesse submetida ao regime comum de tributação
VLRFCPSim142NValor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
VLRFCP_STSim142NValor do FCP retido por Substituição Tributária
VLRFCP_RETSim142NValor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
VLRFRESim122NValor de Frete
VLRIBSESTSim164NValor IBS Estadual
VLRIBSMUNSim164NValor IBS Municipal
VLRICMSim122NValor do ICMS
VLRICMDESSim122NValor de ICMS para UF de Destino
VLRICMFCPSim122NValor de ICMS para Fundo de Pobreza na UF de Destino
VLRICMORISim122NValor de ICMS para UF de Origem
VLRICM_COMSim122NValor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior
VLRIPISim122NValor do IPIPara item que seja material
VLRIRRSim92NValor de IRRF
VLRISSim164NValor IS (Imposto Seletivo)
VLRISSSim92NValor de ISSQN
VLRLIQNão122NValor Total da NotaProporcional ao item
VLRMOVSim142NValor Total do Item (com IPI)
VLRORISim124NValor Bruto
VLRPISSim122NValor de PIS
VLRPISRETSim122NValor de PIS RetidoPara item que seja serviço
VLRSEGSim122NValor de Seguro
VLRSOCSim122NValor de CSLL
VLRSOCRETSim122NValor de CSLL RetidoPara item que seja serviço

Itens de Documentos Recebidos (TV_EICO) ​

Exportação dos Itens Recebidos.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
BASCOFSim122NBase do COFINS
BASFCPSim142NBase de Cálculo do FCP
BASFCP_STSim142NBase de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
BASFCP_RETSim142NBase de Cálculo do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
BASICMNão142NBase de Cálculo ICMS
BASIPISim122NBase de Cálculo IPI
BASPISSim122NBase do PIS
BASSUBSim142NBase de ICMS ST
CODBUSSim20ACódigo de Busca
CODCFOSim6ACFOP do item de compra
CODCSTSim3ACódigo de CST do ICMSCST com 2 dígitos.
CSOSN se for NF-e e Simples Nacional.
CODFILNão3A2Código da Filial
CODFISNão60ACódigo Fiscal
CODFORSim20ACódigo do Fornecedor (Código Externo)
CODORINão1NOrigem do Produto0 - Nacional, exceto cód.3,4,5,8
1 - Estrang., Import.Dir., Exc.6
2 - Estrang., Adq.Int., Exc.7
3 - Nacional, Cont.Import.>40%<70%
4 - Nacional, Conf.Proc.Prod.Bás.
5 - Nacional, Cont.Import <= 40%
6 - Estrang., Import.Dir.CAMEX-GNL
7 - Estrang., Adq.Int. CAMEX-GNL
8 - Nacional, Import. > a 70%
CODMATNão20ACódigo do Produto (Código Externo)
CODMOENão2AMoeda do preço de venda
CODMULNão30ANome do Sub-Estoque
CODSERSim2A2Código da série
COM_DATOPENão@Data e Hora de Operação da Compra
CSTXMLSim3ACódigo de CST do ICMS original do XML
(preenchido apenas quando NF-e importada via XML)
CST com 2 dígitos.
CSOSN se for Simples Nacional.
CUSANTSim122NCusto do produto antes da compra
CUSFRESim146NCusto do Frete
CUSREPSim122NCusto de Reposição Atual
DATANTSim@Data do custo antes da compra
DATINCNão@Data e Hora da Inclusão
DESMATNão30A2Descrição do Produto
EMBORISim5NEmbalagem Original
EMBQTDSim124NQuantidade Original Embalagem
EXPFISNão1AExportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração)"T" - Sim ou "F" - Não
FILLOTNão3AFilial do loteCampo CODFIL da TV_ELOT
FREFISSim164NValor Frete Fiscal
GRA_CODCORNão5NDivisão do Produto
GRA_CODMATNão5ACódigo do Produto
GRA_CODTAMNão5NSub-Divisão do Produto
GRA_FILMATNão3AFilial do Produto
ICMDIFSim122NValor de ICMS diferenciado (quando for CST 51)
ICMITENão52N% ICMS do Item
IPIITESim122NValor de IPI do Item
ISEICMNão142NValor de Isenção ICMS
LANESTNão1AEstoqueN - Não (só Histórico)
S - Entrada Estoque
NCM_CODEXTSim20ACódigo Externo
NUMNOTNão9A2Número da nota
ORD_CMSim10NOrdem Custo Médio
OUTICMNão142NValor de Outros ICMS
PERCOFSim64NAlíquota de COFINS
PERFCPSim64NPercentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
PERFCP_STSim64NPercentual do FCP retido por Substituição Tributária
PERFCP_RETSim64NPercentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
PERLUCSim122NPercentual de lucro cadastrado no produto
PERPISSim64NAlíquota de PIS
PREANTSim122NPreço de venda antes da compra
QTD_CMSim124NQuantidade Custo Médio
QTDCOMNão124NQuantidade (lançamento de compra)
QTDMOVNão124NQuantidade do Item
RED_STSim74N% Redução de ICMS ST
REFBASNão15AReferência Básica do Produto
REFPRONão20AReferência do Produto
SEQLOTNão10A1Sequenciador de LoteCampo SEQUEN da TV_ELOT
SEQUENNão10A2Seq. Interno
SIMPLENão1ARegime Tributário da FilialN - Normal
S - Simples
SITCOFSim2ACST do COFINS
SITIPISim2ASituação Tributária do IPI
SITMOVNão1ASituação do ItemN - Normal
C - Cancelado
SITPISSim2ACST do PIS
TAXICMSim52N% ICMS do Item
TIPPRONão1ATipo de produto0 - Material
1 - Serviço
2 - Terceirizado
UNICOMNão5NUnidade de Compras
UNIMEDNão2AUnidade de Medida
UNIVENNão5NUnidade de Vendas
VALCONNão122NValor de conversão entre as unidades de Venda/Compra
VLR_STSim142NValor de ICMS ST
VLRCALSim122NValor da diferença de preços
VLRCOFSim122NValor do COFINS
VLRFCPSim142NValor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
VLRFCP_STSim142NValor do FCP retido por Substituição Tributária
VLRFCP_RETSim142NValor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
VLRICMNão142NValor ICMS
VLRITENão142NValor Total do Item
VLRMOVNão122NValor do Item
VLRPISSim122NValor do PIS

Itens de Orçamento (TV_EIOR) ​

Informações referentes a Itens de Orçamento.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
APLICASim104NQuantidade a aplicar (ex.10 gotas)
ATU_EMNão@Atualizado em ...
CODAMBSim5NAmbiente
CODCORNão5NDivisão do Produto
CODFILNão3ACódigo da filial
CODFORSim6A2Código do Fornecedor
CODMATNão5A2Código do Produto
CODMULNão5NSub-Estoque
CODPARSim6A2Código do Técnico
CODTAMNão5NSub-Divisão do produto
CODTERSim5NTerminal
CODUSUSim3A2Código do Usuário
CONCLUSim1AServiço Concluído?T - Verdadeiro
F - Falso
COOVENSim6A1Código COO da venda
DATINCNão@Data de inclusão
DESICMSim122NValor de isenção de ICMS
DIADURSim3NDuração
ENTREGSim@Data e hora da entrega
FILDOUSim3AFilial do Médico
FILENDSim3AFilial do endereço
FILEQPSim3AFilial Equipamento
FILFORSim3AFilial do fornecedor
FILIVESim3AFilial da Venda
FILLOTNão3AFilial do loteCampo CODFIL da TV_ELOT
FILMATNão3AFilial do Produto
FILORISim3AFilial da Origem
FILPARSim3AFilial do Tecnico
FILRCTSim3AFilial da Receita
FILRESNão3AFilial da Reserva
FILUSUSim3AFilial do Usuário
FLGENCNão1AIndica se o item pode ser encomendado sem ser faturadoT - Verdadeiro
F - Falso
FLGESTNão1ASituaçãoA - Em Aberto
C - Cancelado
E - Faturado/Vendido
FLGIVOSim1AProcessada Separação?A - Aberto
P - Processado
ITEORISim5NItem da origem
MONTARNão1AMontagemF - Sem Montagem
I - Montagem Interna
T - Montagem na Entrega
NUMENDSim4NNúmero do endereço
NUMFORSim20ANúmero Externo
NUMITENão5NNúmero do item do pedido
NUMIVESim5NItem de Venda
NUMORISim8A1Número da Origem
NUMPEDNão8A1Número Pedido/OS
OBSERVSim4000AObservação
ORDITENão3NOrdem de Itens
PERENTSim1APeríodo da entregaM - Manhã
T - Tarde
N - Noite
PERIODSim1APeríodo da aplicaçãoD - Diário
S - Semanal
M - Mensal
PERIPISim52N% IPI Última Compra
PHOISOSim5NISO do filme
PHOMARSim5NMarca do Filme
PHOOUTSim5NOutra classificação do filme
PHOTIPSim5NTipo de Filme
PREUNISim122NPreço Unitário
PROMOCNão1APromoçãoE - Promocional no Plano
N - Não Promocional no Plano
Q - Qualquer Plano
QTDENTNão124NQuantidade entregue
QTDITENão124NQuantidade de determinado item
QTDORISim124NQuantidade Original
QTDPRESim144A2Quantidade Prescrita
REPETESim2NNúmero de vezes a aplicar (ex. 2 vezes ao dia)
RESULTSim5NResultado
SEQDOUSim10A2Sequenciador do Médico
SEQEQPSim10A2Sequenciador do Equipamento
SEQIVESim10A2Numero Item de Venda
SEQLOTNão10A1Sequenciador de LoteCampos SEQUEN da TV_ELOT
SEQRCTSim10A2Sequenciador Receita
SERITESim5NPermite auto relacionamento entre os serviços e os produtos
TIPENTNão1ATipo de entrega0 - Cliente Leva
1 - Depósito Entrega
2 - Loja Entrega
3 - Retira no Depósito
4 - Em Outra Loja
5 - Entrega Futura6 - Não Entrega (Apenas Orçaamento)
7 - Venda sob Encomenda
TIPORISim1ATipo da OrigemO - DAV
P - Pré-Venda
S - DAV-OS
TIPPARSim1ATipo de TécnicoF - Compra
T - Frete
TIPPEDNão1ATipo Pedido/OSO - DAV
P - Pré-Venda
S - DAV-OS
TIPPGTSim1ATipo de PagamentoC - Contrato
F - Faturamento
VLRCUSNão122NValor Total
VLRENTNão144NValor entregue
VLRITENão144NValor deste item
VLRPGTNão122NValor pago ao fornecedor Valor Total Sem Desconto

Kits (TV_EKIT) ​

Um kit de venda é um composto de vários produtos, criando-se assim novos produtos.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
BRINDENão1AIndica é ou não brinde
CODEXTSim20ACódigo Externo
CODKITSim20ACódigo Externo
FLGIMPNão1AImprime ou não na nota fiscal
NUMITENão82NQuantidade do item no KIT

Conta Corrente (TV_ECCC) ​

Informações referentes aos lançamentos em conta corrente.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CLI_CODEXTSim20ACódigo do parceiro (código externo)
CODCLINão6A2Código interno do parceiro
CODFILNão3A1Código interno da filial
CODUSUNão3A2Código interno do usuário
COMPLESim100ATexto complementar (observação)
DATOPENão@Data/hora da operação
DESCCCNão34ADescrição do tipo de conta corrente
FAT_CNT_ROSim5N(uso interno)
FAT_CODFILSim3A1Filial da fatura
FAT_CODSERSim2ASérie da fatura
FAT_NUMECFSim3A1ECF da fatura
FAT_NUMNOTSim6A2Número da fatura
FAT_SEQUENSim10A2Sequenciador da fatura
FILCLINão3A1Filial do parceiro
FILUSUNão3A1Filial do usuário
NUMDOCNão13ADocumento pago
PAGOU_RECNão1AC/C pagou uma parcela?"T" ou "F"
PLACASSim7APlaca do veículo abastecido (para posto de combustível)
REC_NUMPARSim2A2Parcela da venda
REC_SUBPARSim2A2Subparcela da venda
SEQUENNão10A1Sequenciador interno do lançamento
SINVLRLANNão1TSinal do valor de lançamento"+" ou "-"
STATUSNão1ASituação"""A"" - Aberto
""F"" - Faturamento
""P"" - Pagamento
""S"" - Suspensos
USU_CODEXTNão10A2Código do usuário (código externo)
VEN_CNT_ROSim5N(uso interno)
VEN_CODFILSim3A1Filial da venda
VEN_CODSERSim2ASérie da venda
VEN_NUMECFSim3A1ECF da venda
VEN_NUMNOTSim6A2Número da venda
VEN_SEQUENSim10A2Sequenciador da venda
VLRLANNão122NValor

Lançamentos Financeiros Avulsos Relacionados ao Caixa (ECF) (TV_EFIN) ​

Informações referentes aos lançamentos financeiros avulsos relacionados ao caixa (sangria, reforço, transferência identificada).

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ATU_EMNão@Atualizado em ...
CODFILNão3A1Código interno da filial
CODUSUNão6A2Código interno do usuário
CODUSU_RECSim6A2Código interno do usuário que efetuou o recebimento
CX_DESSim30ADescrição do caixa
DATFISNãoDData fiscal
DATOPENão@Data/hora da operação
DATRECSim@Data do recebimento
DOC_IDSim20AIdentificador do Documento (código interno único)
NUMECFNão3A1Número do ECF que Emitiu o Lançamento
FILUSUNão3A1Filial do usuário
FILUSU_RECSim3A1Filial do usuário que efetuou o recebimento
FLGFINNão1AFlag financeiro avulso"""R"" - Reforço Confirmado
""A"" - Reforço em Aberto(Positivo)
""I"" - Reforço Sangria(Negativo)
""S"" - Simples(Não Identificada)
NUMDOCSim20ADocumento pago
ORILANNão1AOrigemI - Scrips Internos
B - Totali BackOffice
C - Totali CheckOut
SEQUENNão10A2Sequenciador interno do lançamento
SINVLRMOVNão1ASinal do valor de lançamento"+" ou "-"
USU_CODEXTNão10A2Código do usuário (código externo)
VLRMOVNão122NValor

Lançamentos Avulsos (TV_ELAN) ​

Esta tabela refere-se aos lançamentos avulsos feitos no estoque para ajustes manuais de estoque ou inventárioEsta tabela refere-se aos lançamentos avulsos feitos no estoque para ajustes manuais de estoque ou inventário.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CODEXTSim20ACódigo Externo
CODFILNão3A2Filial
CODFISNão60ACódigo Fiscal
DATMOVNão8@Data Movto
DESESTSim30ADescrição
DOCUMENão17A2Documento
EMBORISim5NEmbalagem Original
FILLOTNão3AFilial do loteCampo CODFIL da TV_ELOT
EMBQTDSim124NQuantidade Original
GRA_CODCORNão5NDivisão do Produto
GRA_CODMATNão5ACódigo do Produto
GRA_CODTAMNão5NSub-Divisão do Produto
GRA_FILMATNão3AFilial do Produto
NCM_CODEXTSim20ACódigo Externo
NUMEXTSim20ANum. Externo
OBSERVSim4000AObservação
QTDMOVNão82NQtde
REFBASNão15AReferência Básica do Produto
REFPRONão20AReferência do Produto
SEQLOTNão10A1Sequenciador de LoteCampo SEQUEN da TV_ELOT
TIPLANNão5NMotivo do Lançamento
TIPMOVNão1A2TipoA-Ajuste
I-Inicial
VLRMOVNão82NValor

Limite de CC (TV_ELIM) ​

Conta Corrente é uma forma de estar faturando as vendas para um cliente. Esta tabela refere-se ao controle do Limite de Conta Corrente de cliente.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CODEXTSim20ACódigo Alternativo Único
LIMCCCNão122NLimite Conta Corrente
OBSERVSim256AObservação
TIPCCCSim30ADescricao C/C Cliente

Movimentação de Estoque (TV_EMOV) ​

Esta tabela refere-se as movimentações de estoque.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ATU_EMNão@Atualizado em ...
CODCLISim6A2Código do Cliente
CODCORNão5NDivisão do Produto
CODDEPSim20ACódigo para Depósito (Código Externo)
CODFILNão3A2Filial
CODFISNão60ACódigo Fiscal
CODGRASim20ACódigo da Grade (Código Externo)
CODMATNão5A2Código do Produto
CODMULNão5NNome do Sub-Estoque
CODPARSim20A2Código do Cliente (Código Externo)
CODTAMNão5NSub-Divisão do produto
CODUSUNão3A2Código do usuário
DATINCNão7@Data de Inclusão
DATMOVNão8@Data Movto
DOCUMENão25A2Documento
EMBORISim5NEmbalagem Original
EMBQTDSim122NQuantidade Original
FILCLISim3A2Filial do Cliente
FILMATNão3AFilial do Produto
FILUSUNão3A2Filial do Usuário
FIS_CMSim124NValor Custo Médio
GER_CMSim124NValor Médio Gerencial
LANESTNão1ASituação de estoqueS - Entrada/Saída Estoque
C - Confirma Reserva
NATURESim40ANatureza da operação
NCM_CODEXTSim20ACódigo Externo
NUMEXTSim20ANum. Externo
NUMITENão120NNúmero do Item
QTD_CMSim124NQuantidade Custo Médio
QTDMOVNão82NQuantidade
REFBASNão15AReferência Básica do Produto
REFPRONão20AReferência do Produto
SEQUENNão10A2Sequenciador
SINMOVNão1ASinal do Lançamento"+" - Entrada
"-" - Saída
"*" - Transferência
SITMOVNão1ASituaçãoN - Normal
C - Cancelado
TIPMOVNão1A2TipoA-Ajuste
I-Inicial
VLRMOVNão82NValor

Naturezas (TV_ENAT) ​

São inseridas as naturezas de operação(compras, vendas, devoluções, etc.).

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CLSTRISim20AClassificação Tributária
COMENTSim80AComentários da natureza
CONSFISim1A2Consumidor FinalF-Para revenda T-Natureza para consumo final
EXTDEMSim10A2Código Externo para Naturezas dentro do Estado
EXTFORSim10ACódigo Externo para Naturezas fora do Estado
FIMVIGSim8@Data de Final da Vigência da Classificação Tributária
FINANCNão1AIndica se gera dados financeiros
INIVIGSim8@Data de Início da Vigência da Classificação Tributária
LANVENNão1A2Lança registro como sendo do tipo
LIMITESim2NNúmero de dias para devolução da nota fiscal
MOVESTNão1AIndica se movimenta estoque
NATATINão1AAtivo
NATDENSim3ANatureza quando dentro do estado
NATFORSim3ANatureza quando fora do estado
NATFUDSim3ANatureza futura quando dentro do estado
NATFUFSim3ANatureza futura quando fora do estado
NATMULSim5NNatureza Múltiplo Estoque
NATOLNNão1A2Define se haverá impressão on-line de NF
NATREDSim6ANatureza Redução
NATREFSim6ANatureza Referência
NATURESim40ANatureza da operação
NATRED_STSim6ANatureza reversa ST quando dentro do estado
NATREF_STSim6ANatureza reversa ST quando fora do estado
OBSERVSim4000AObservação
REDCBSSim74NPercentual de Redução do CBS
REDIBSSim74NPercentual de Redução do IBS
SERVINSim2ASérie para vinculação, caso a natureza tenha vinculação
TIPNATNão1A2Tipo da natureza de operaçãoA-Nota com vínculo anterior C-Consumo interno D-Devolução
TRIBUTNão1ADefine se a NF gera tributos
USACUSNão1AIndica se usa preço de custo como sendo preço de venda
USAICMSim2NTipo de ICMS
USAIPISim2NTipo de IPI

Parc. a Pagar (TV_EPAG) ​

Essa tabela refere-se as parcelas dos compromissos a pagar.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ATU_EMSim8@Atualizado em ...
CODAUTSim3A2Código Autorização
CODBCOSim3NCódigo do Banco
CODFILNão3A2Código da Filial
CODFORSim6ACódigo do fornecedor (Código Externo)
CODPROSim3A2Código do Produto
CODSERNão2A2Código da série
CODUSUSim10A2Código do usuário
CONPGTSim5AConta para lançamento no OF-CASH
DATINCNão7@Data de Inclusão
DATPGTSim8@Data de pagamento
DATPRXSim7@Data do Próximo Vencimento
DATVENNão8@Data de Vencimento
DOCPGTSim25ADocumento Pagamento
DOP_CODEXTSim20ACódigo Externo do Documento de Pagamento
FILDOPSim3A2Filial Documento Pagamento
FLGESTNão1A2Estado1-Programado
2-Autorizado
A-A Pagar
C-Cancelado
P-Pago
X-Estornado
NOMFORNão64ANome do Fornecedor
NUMNOTNão9A2Número da nota
NUMPARNão2A2Número de Parcelas
RENEGOSim2NNúmero da renegociação
RENORISim2NRenegociação Original
SEQDOPSim10A2Sequenciador Documento Pagamento
SIGNATNão2NAtivo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
SUBPARNão2A2Sub Parcela
VLRDESSim122NValor DescontoValor Negativo = Desconto; Valor Positivo = Acréscimo;
VLRDIFSim122NSaldoValor Negativo = Outro Tipo Desconto; Valor Positivo = Juros;
VLRPARNão122NValor Parcela
VLRPGTSim122NValor Pagamento

Planos (TV_EPLA) ​

Planos de pagamento definem detalhes de como a compra será paga, podendo até identificar o meio de pagamento desejável.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ABAMAXNão82NArredondamento (máximo)
ABAMINNão82NArredondamento (mínimo)
ACRDIANão82NAcréscimo ao Dia
APEPGTNão10AApelido do plano de pagamento
APLICANão1NIndica para quais módulos o plano é válido0-Qualquer
1-Vendas
2-Ordens de Serviço
3-Título Avulso a Receber
4-Faturamento Parcelado
ATRMAXNão2NMaior atraso tolerado
ATU_EMNão8@Atualizado em ...
BONPGTSim64NBônus Pgt. Antec.
CARMAXNão2NNúmero de dias de carência
CARONLNão1AImpr. Carnê OnLine
CHRRECNão3NNº Máx. Dias Cheque/Parcela
CLASS1Sim15ANome da classe 1
CLASS2Sim15ANome da classe 2
CLASS3Sim15ANome da classe 3
CLASS4Sim15ANome da classe 4
CODBAINão1NInstrução de Baixa0-Sem Instrução
1-Baixar (Dias a Partir do Venc)
2-Não Baixar / Não Devolver
CODCOBNão2NCódigo da Cobrança
CODEXTSim10ACódigo Externo
CODMOESim5ADescrição da moeda
CODPRTNão1NInstrução de Protesto0-Sem Instruções
1-Protestar (Dias Corridos)
2-Protestar (Dias Úteis)
3-Não Protestar
COMSOBNão2NComissão sobre ... (ver tela do plano)0 - Líquido ao Vender
1 - Bruto ao Vender
2 - A receber no Vencimento
3 - Recebido no Recebimento
4 - A receber no Recebimento
5 - Recebido na compensação
6 - A receber na compensação
7 - Comissão sobre Markup
8 - Markup no momento da Venda
DATMAXNão8@Data de validade (final)
DATMINNão8@Data de validade (inicial)
DATPRESim8@Data de pre-datamento TEF
DE1IDENão82NPorcentagem Desconto/Acréscimo (ideal)
DE1MAXNão82NPorcentagem Desconto/Acréscimo (máximo)
DE1MINNão82NPorcentagem Desconto/Acréscimo (mínimo)
DESANTNão82NPercentual de desconto antecipado
DESJURSim62N% Desconto sobre os juros
DESPGTNão35ADescrição do plano de pagamento
DESRECNão1ADesconto Antecipado Automático
DIAANTNão2NNúmero de dias para desconto antecipado
DIATITNão5NDias para Títulos
ENTVLRNão1AIndica se a entrada é percentual ou valor
FATURANão1AFormato de impressão de faturas
FILPGTNão3A2Filial onde foi cadastrado o Plano
FLGESPNão1AFlag para parcelas livres (S/N)
FLGJURNão2NTipo de Juros1-Composto
0-Simples
FORMULNão2NFórmula para cálculo da comissão0-%Vendedor
1-%Plano
2-%Produto
3-%Vend.+%Plano
4-%Vend.+%Prod.
5-%Plano+%Prod.
6-%Vend.+%Plano+%Prod.
INDDESNão74NÍndice do Desconto (%)
INTPMUNão1A2Indicador do tipo de multa#-Percentual
Corrigido
$-Valor
%-Percentual
@-Valor Corrigido
JURRENSim62NJuros de Renegociação
JURTOTNão1AJuros sobre o total da nota (S/N)
MEDMAXNão2NMaior média de atrasos tolerada
MINPARSim122NValor mínimo de parcelaValor deve ser maior ou igual a zero
MOECORSim5ADescrição da moeda
NATDENSim3ANatureza quando dentro do estado
NATFORSim3ANatureza quando fora do estado
NIVUSUNão2NNível do usuário autorizado a operar este plano0-Administrador
1-Operador
2-Vendedor
3-Guia
NROMESNão2NNúmero de meses para refaturamento (quando Contrado)
PARIDENão2NNúmero de parcelas (ideal)
PARMAXNão2NNúmero de parcelas (máximo)
PARMINNão2NNúmero de parcelas (mínimo)
PARVENNão2NNúmero de parcelas recebidas na venda (Caixa)
PERCOMNão82NPercentual de comissão no geral
PERENTNão82NPercentual de comissão na entrada
PERIODNão2NIntervalo
PORDEMSim2NPortador das demais parcelas
PORENTSim2NPortador da entrada
PRAIDENão2NDias de prazo para o 1º recebimento (ideal)
PRAMAXNão2NDias de prazo para o 1º recebimento (máximo)
PRAMINNão2NDias de prazo para o 1º recebimento (mínimo)
PREINFNão1A2Permite preço informado
PRIIDENão2NPorcentagem no 1º recebimento (ideal)
PRIMAXNão2NPorcentagem no 1º recebimento (máximo)
PRIMINNão2NPorcentagem no 1º recebimento (mínimo)
PROPORSim1AProporção
PRZBAISim2NPrazo dias de Baixa
PRZPRTSim2NPrazo dias de Protesto
PZOIDENão2NPrazo médio (ideal)
PZOMAXNão2NPrazo médio (máximo)
PZOMINNão2NPrazo Médio (min)
RENEGOSim1ARenegociação
RENSOBSim1A2Renogociação Calculada SobreJ-Valor com Juros O-Valor Original
SIGNATNão2NAtivo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
SOBNEGNão1APlano visível somente sob negociação(T-Verdadeiro ou F-Falso)
TIPCOBNão1A2Tipo CobrançaB-Bancária P-Padrão
TIPPLANão2NTipo de plano (Venda/Contrado)0-Venda 1-Contrato
TOTLIMNão2NTotal de itens da limitação de planos a produtos
USACAMSim1AUsa Câmbio(Moeda Estrangeira)?
USACHESim1AUsa Cheque?
USACPPSim1ACartão Próprio Parcelado?
USACRESim1AUsa Cartão de Crédito?
USAC_CSim1AUsa Conta Corrente?
USADINSim1AUsa Dinheiro(Moeda Nacional)?
USAOUTSim1AUsa Outros?
USATEFSim1AUsa T.E.F.?
VLRMAXNão82NValor da compra (máximo)
VLRMINNão82NValor da compra (mínimo)
VLTXMUNão122NValor Total x Multa

Preços (TV_EPRE) ​

Nesta tabela são armazenadas as informações relacionadas com os preços, podendo ser estabelecidos descontos para cada tabela de preço

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CATEG1Sim20ANome da categoria 1
CATEG2Sim20ANome da categoria 2
CATEG3Sim20ANome da categoria 3
CODEXTSim20ACódigo Externo
CODFILNão3A2Filial de Origem da Tabela
DESIDENão64N% Desconto Ideal
DESPRESim30ADescrição
FILDESSim3A2Tabela para filial
GRA_GRAATINão1A2Situação da GradeAtivo(T) e Desativo(F)
PRE_CODEXTSim20ACódigo Externo da Tabela de Preço
PRE_FLGESTNão1A2Situação PreçoAtivo(T) e Desativo(F)
PRECOVSim82NPreço de Venda
TPR_ATIVONão1A2Situação Tabela de PreçoAtivo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0

Produtos (TV_EPRO) ​

Esta tabela refere-se ao gerenciamento e organização de produtos na forma de uma lista, item a item.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ALIDIFSim52NAlíquota Interna Diferenciada
ARRTRUNão1A2Arrentonda ou Trunca?A-Arredondamento T-Truncamento
ATIVOSim5A2Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
BRINDENão2NBrinde0-Nao é Brinde
1-Pode ser Brinde
2-É Brinde
CAL_CMSim1A2Data Cáculo Custo Médio
CALSUBNão2A2Produto com Substituição
CLASS1Sim15ANome da classe 1
CLASS2Sim15ANome da classe 2
CLASS3Sim15ANome da classe 3
CLASS4Sim15ANome da classe 4
CLSTRISim20AClassificação Tributária
CLSXYZNão2NClasse XYZ2-Z 1-Y 0-X
COD_EXSim3NCódigo de Exceção do IPI
CODANPSim9NCódigo na ANP
CODBEN_00Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 00
CODBEN_10Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 10
CODBEN_20Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 20
CODBEN_30Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 30
CODBEN_40Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 40
CODBEN_41Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 41
CODBEN_50Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 50
CODBEN_51Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 51
CODBEN_60Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 60
CODBEN_70Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 70
CODBEN_90Sim10ACódigo de Benefício Fiscal no CST 90
CODCESSim7ACEST
CODCORNão5NDivisão do Produto
CODCTRSim5NCódigo da Tabela
CODENQSim3ACódigo de Enquadramento Legal do IPI
CODEXTSim20ACódigo Externo
CODFABSim20ACódigo Alternativo Único
CODFISNão60ACódigo Fiscal
CODFPSSim2AFinalidade
CODMATNão5A2Código interno do produto
CODNCMSim8ACódigo NCM
CODSRVSim4NCódigo do ServiçoCódigo da Tabela de Serviços. Ex.: 101 para Análise e desenvolvimento de sistemas.
CODTAMNão5NSub-Divisão do Produto
CODTRISim20ACódigo Tributário
CONAPLSim102NConversão para unidade de Embalagem
CONTRANão1A2Determina se produto é do tipo contrato
CONTRONão1AProdutos Controlados
CUSFRESim122NCusto Frete
CUSREPSim82NCusto de reposição deste produto no estoque
DATCADSim8@Data do Cadastro
DATCOMSim8@Data da compra
DECIMANão1AAceita casas decimais nas transações (S/N)
DEPARTSim40ADepartamento do Produto
DESCFPSim20ADescrição do grupo de CFOP's.
DESCOMSim122NDesconto
DESECFSim30ADescrição resumida para ECF
DESGRASim20ADescrição
DESIDESim82NDesconto Sugerido
DESINASim20ADescrição Inatividade
DESMARSim30ADescrição da Marca
DESMATNão30ADescrição do material
DESMAXSim82NDesconto Máximo
EMBALAGEMNão1AEmbalagem?"T" ou "F"
ENTREGNão1AEntrega?
ESPMATSim30AEspecificação do material
ESTADONão2A2Unidade Federativa
ETIQUESim20ADescrição da etiqueta
FILMATNão3A2Filial onde foi cadastrado o material
FLGENCSim1ASe é ou não Encomenda?"T" ou "F"
FORLINNão1AFora de Linha
GRA_DESGRASim120ADescrição da Grade
ICMCOMSim122NICMS Compra
ICMFEDNão1AICMS Substituído em todo o país?
ICMFRESim122N% ICMS Frete
IIPTPRNão1A2Produção Própria ou de Terceiro?P-p/ merc manufat pelo prop cont T-p/ merc manufat de terceiros
INSAGRNão1ATem insumo agropecuário Deduzido?
IPICOMSim122NIPI Compra
ITEDIVNão15A2Nome do item
ITESUBNão10A2Nome do item
LOCALISim10ALocalização
LUCSUBNão5NLucro Substituido
MARKUPSim122NMarkup
MAXPARSim30NNúmero máximo de parcelas na vendaValor deve ser maior ou igual a zero.
MINQTDSim82NEstoque mínimo
MONTARNão1ATipo MontagemF-Sem Montagem I-Montagem Interna T-Montagem na Entrega
MVAC04Não144N% MVA para Compra 4% (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído)
MVAC07Não144N% MVA para Compra 7% (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído)
MVAC12Não144N% MVA para Compra 12% (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído)
MVAVENNão144N% MVA para Venda (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído)
NCM_CODEXTSim20ACódigo Externo
NOMDIVSim20ADescrição da grade
NOMIMGSim255AImagem do produto
NOMSUBSim20ANome
NUMEXTNãoANúmero externo na Ordem de Serviço
NUMITESim2NNúmero de itens de um kit
OBSERVSim10AObservações
OBSGRASim4000AObservação
PERCBSSim74NPercentual do CBS
PERCOMSim82NPercentual de Comissão
PERDIFSim52N% ICMS Diferimento
PERISSim74NPercentual do Imposto Seletivo
PERLUCSim82N% de Lucro
PERSRVNão52N% Serviço Regime Especial 80/20
PESBRUSim144NPeso bruto
PESLIQSim144NPeso líquido
PRECOMSim82NPreço de compra
PREPSINão1APreço Psicológico
PROMOCNão1AIndica se produto é promocional
PTOQTDSim82NPonto de pedido
QTDCOMSim12NQuantidade Compra
QTDEMBSim102NConteúdo da Embalagem
QTDREPSim82NQuantidade ideal de reposiçao
REDALISim82NTabela de ICMS para Base Reduzida
REDCONSim64NRedução ICMS para consumidor final
REDESPSim82NTabela de ICMS para Clientes Especiais
REDTRASim64NRedução de Entrada Transferência
REDUC1Sim82NTabela de ICMS para Estados com 12 %
REDUC2Sim82NTabela de ICMS para Estados com 7 %
REDUMESim82NTabela de ICMS para Micro Empresas
REFBASNão15AReferência Básica do Produto
REFPRONão20AReferência do produto
REGDIFVide Obs.10ARegra para Alíquota DiferenciadaC - Somente para contribuintes Default
J - Para pessoas jurídicas
R - Somente para revendas
Default "C - Somente para contribuintes".
REGESPNão1NRegime Tributário0-Normal 1-Especial
RESICMSim82NImpostos
RESIPISim82NAlíquota do IPI
RESIRRSim82NAlíquota do IRRF
RETCOFNão1ARetenção de PIS/COFINS/CSLL em serviços?"T" ou "F"
SAZONASim20ADescrição da Sazonalidade
SEGFRESim122NSeguro Frete
SITCOFSim2A2Código de Situação Tributária do COFINS0-Tributável (base de cálculo)
0-Tributável (alíquota zero)
0-Isenta da Contribuição
0-Sem Incidência da Contribuição
SITIPISim2A2Código de Situação Tributária do IPI0-Entrada c/ recuperação crédito
0-Entrada trib. c/ alíquota zero
0-Entrada isenta
0-Entrada não-tributada

0-Entrada imune
0-Entrada com suspensão
0-Outras entradas
0-Saída tributada
0-Saída trib. com alíquota zero
0-Saída isenta
0-Saída não-tribut

SITPISSim2A2Código de Situação Tributária do PIS0-Tributável (base de cálculo)
0-Tributável (alíquota zero)
0-Isenta da Contribuição
0-Sem Incidência da Contribuição
0-Com Suspensão da Contribuição
SUBCOMSim122NSubdivisão Compra
SUBFEDSim1A2Substituído Federal
SUBTRINão1A2Substituição Tributária0-Tributado
1-Nao Tributado
2-Isento
TAXCOMSim122NTaxa Compra
TEMREPSim2NTempo de Reposição
TIPPRONão2NTipo de Produto0-Material
1-Serviço
2-Terceirizado
TIPVALSim1NExpressa em0-Não Controla
1-Dias
2-Meses
UNIAPLSim2AUnidade de Medida
UNIDADSim2AUnidade de Medida
UNIEMBSim2AUnidade de Medida
UNIFORSim2AUnidade de Medida
VALCONNão122NFator Conversão
VALIDASim5NGarantia/Validade
VOLUNINão1AVolume Único?

Parc. A Receber (TV_EREC) ​

Para controle de Pagamentos de Parcelas a Receber.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ATU_EMNão8@Atualizado em ...
ATU_EM_TEFNão@Data Atualização Dados Cartão
AVISTANão1AParcela Paga à VistaT - Sim
F - Não
CARTAOSim5NCartão de Crédito
CHEBCOSim3A2Código do banco do Cheque
CNT_RONão5NContador de Reinicio de Operação
CODAGESim5A2Código da agência
CODBCOSim3A1Código do banco da Conta Corrente
CODBCO_TEFSim6ACódigo do banco
CODCLISim20ACódigo do Cliente (Código Externo)
CODEXTSim15ACódigo Externo
CODFILNão3A2Código Filial
CODMOESim5ACódigo da moeda
CODSERNão2A2Código da série
CODUSUNão10A2Código Externo
CTACRRSim10ANúmero da C/C
CTACRR_TEFSim15ANúmero Conta Corrente
CUPFISSim8A2Cupom fiscal
DATFISNão8@Data e hora da operação
DATINCNão7@Data Inclusão
DATPGTSimDData de pagamento da parcela do cartão
DATTRNNão@Data Transação
DATVENNão8@Data de vencimento da parcela ou cartão
DIGA_CSim1ADígito da C/C
DIGACESim1ADígito da agência
DIGCRRSim2ADígito Verificador da Agência e C/C
DOCCARSim15A2CNPJ da operadora de Cartão (configurar no domínio de cartões)
ECFRECSim3A2Número do ECF que recebeu a parcela
FILRECSim3A2Código da filial do recebimento
FLGESTNão1A2SituaçãoA-Aberto
C-Cancelado
P-Pago
X-Estornado
FLGITFNão1ASituação CartãoA - Aberto
P - Pago
MANUALNão1AManual?T - Sim
F - Não
MEIPGTNão50AMeio de PagamentoExistem os seguintes meios de pagamento possíveis:
Abatimento por Devolucao
Depósito
Dinheiro
Bonus
C/C
Cartao
Cheque
Boleto
Indefinido

Ex.:
Cartao REDESHOP - Credito
Cheque
CONTA LOJA
C/C CC-CONTA CORRENTE
Para incluir regras por meios de pagamento deve-se filtrar o início dos tipos de pagamento. É necessário ter um cuidado especial ao configurar um meio de pagamento personalizado na tabela de outros meios de pagamento (TD_OUT)."

NOSNUMSim25ANosso Número
NRLOTESim10NNúmero do Lote
NSUTRNSim18ANr. Transação
NUMAGESim5A1Número da agência
NUMAGE_TEFSim6ACódigo Agência
NUMAUTSim200ANúmero de autorização/TID do cartão
NUMCARSim16ANúmero Cartão (somente POS)
NUMCHESim6A2Número do cheque
NUMCONSim10A2Número da conta
NUMECFNão3A2Número do ECF
NUMNOTNão6A2Número da nota
NUMPARNão2A2Número da Parcela
PAGAMESim8@Data e hora de Pagamento
PARTEFNão5NParcela Cartão
PERDANão1APerda Contábil
PORTADNão2NCódigo do portador
RECUPERANão1ARecuperar Perda Contábil
RENEGOSim2NRenegociação
RENORISim2NOrigem Renegociação
SEQUENNão10A2Sequenciador interno
SUBPARNão2A2Número da sub-parcela
TIPCCCSim5NTipo Conta Corrente para Faturamento no Backoffice)
TIPOPENão1ATipo OperaçãoC - Credito
D - Debito
VLDCARSim4AValidade do Cartão (somente POS)
VLRDESSim82NVlr. Desconto
VLRITENão142NValor Parcela Cartão
VLROPENão22NValor Total da Operação Cartão
VLRPARNão82NValor da parcela
VLRPGTSim82NValor do pagamento
VLRTAXNão142NValor Taxa da Parcela ou Cartão

Ajustes Conciliacao Sitef (TV_AJU_SITEF) ​

Ajustes Conciliação Sitef

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CODAJUSim15ACódigo Ajuste
CODBCOSim3ABanco
CODFILSim3A2Filial Venda
CODSERSim2A2Código da série Venda
CTACRRSim10AConta-Corrente
DATAJUSimDData do Ajuste
DATVENSimDData Venda
DESAJUSim64ADescrição Ajuste
NRO_RONão10NIdent. da Operação (Lote)
NUMAGESim5AAgência
NUMECFSim3A2Número do ECF venda
NUMNOTSim6A2Número da Nota Venda
NUMPARSim2A2Número da Parcela Venda
SUBPARSim2A2Número da Sub-parcela Venda
TAXSERSim142NTaxa de Serviço
VLRAJUSim142NValor do Ajuste
VLRLIQSim142NValor Líquido
VLRCOMSim142NValor Comissao

Reduções Z (TV_ERECF) ​

Informações referentes as reduções Z.

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TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CNT_RZSim4NContador Redução Z
CODEXT_DECFSim20ACódigo do ECF (Código Externo)
CODFILNão3A1Filial
CUPFIMSim6NCF Final
CUPINISim6NCF Inicial
DATFECSim@Data Fechamento
DATOPENão@Data de Operação
DIAFECSim1AFechou Caixa?@ - Abertos; F - Fechados Forçados; N - Errados; S - Fechados
EXPFISNão1AExportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração)"T" - Sim ou "F" - Não
GT_FIMSim162NGrande Total Final
GT_INISim162NGrande Total Inicial
INTERVSim4NContador de Reinício de Operação
NUMECFNão3A1Número ECF
SERECFNão25ANúmero de Séria da ECF

Saldos (TV_ESAL) ​

Saldos são dados obtidos através de produto, filial e sub-estoque. Esta tabela refre-se ao controle dos saldos de estoque.

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TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CODCORNão5NDivisão do Produto
CODEXTSim20ACódigo Externo
CODFILNão3A2Código da filial
CODFISNão60ACódigo Fiscal
CODMATNão5A2Código do material
CODTAMNão5NSub-Divisão do Produto
DESESTSim30ADescrição do sub-estoque
FILMATNão3A2Filial do material
INI_CMSim7@Data Ini.Custo Médio
NCM_CODEXTSim20ACódigo Externo
PTOPEDSim132NPonto de pedido
QTDESTSim124NQuantidade em estoque
QTDMINSim132NQuantidade mínima
QTDREPSim122NQuantidade ideal de reposiçao
QTD_CMSim142NQuantidade Inicial do Custo Médio
REFBASNão15AReferência Básica do Produto
REFPRONão20AReferência do Produto
RESERVSim124NQuantidade de Reserva
VLR_CMSim162NValor Inicial do Custo Médio Fiscal

Séries (TV_ESER) ​

Informações referentes a séries fiscais de venda.

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Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CODSERNão2A2Código da série
DESSERSim25ADescrição da série
DISSAISim10ADispositivo de saída
DIVTRONão1ADefine se a troca será dividida em 2 NFs
EXTNOTSim2NTamanho do extenso da N.F.
IMPNOTNão1AImprime nota On Line ? (S/N)
MODNOTNão2NModelo da Nota
OBSCOLSim3NNúmero de colunas no formulário de NF para observação
OBSLINSim3NNro de linhas no formulário de NF para observação
QTDITPSim2NQuantidade de Itens de Produto
QTDITSSim2NQuantidade de Itens de Serviço
RESTRINão1ADefine se a série é de uso restrito de alguns usuários
SERATINão1AAtivo
SERFIMSim6ANúmero máximo de notas (em caso de numereção manual)
SERINISim6A2Número mínimo de nota (em caso de numeração manual)
SERMANNão1ASérie com numeração manual
TXTENTSim4000ATexto para ser impresso entre os itens de serviço e de produto na NF
TXTFIMSim4000ATexto para ser impresso no final da NF
TXTINISim4000ATexto para ser impresso no início da NF
TXTITESim4000ATexto para ser impresso no item de produto da NF
TXTSERSim4000ATexto para ser impresso no item de serviço da NF

Totalizadores (TV_EECF) ​

Informações referentes aos totalizadores das reduções Z.

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Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CODEXT_DECFSim20ACódigo de ECF (Código Externo)
CODFILNão3A1Filial
DATOPENão@Data de Operação
EXPFISNão1AExportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração)"T" - Sim ou "F" - Não
NUMECFNão3A1Número ECF
NUMSERNão25ANúmero Série
ORDALISim3NOrdem das Alíquotas
TIPTOTNão1ATipo TotalizadorM - Mercadoria
S - Serviço
O - Outros
TOTALINão4ADescrição Total Alíquota
TOTPARSim7ATotalizador Parcial
VLRBASSim162NValor Base
VLRTOTNão162NValor Total

Usuários (TV_EUSU) ​

Informações referentes aos usuários que acessam o sistema.

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TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
AGENDBNão1AAcesso ao Agendador?
APEUSUNão10AApelido do usuário
ATU_EMNão8@Atualizado em ...
CFGININão1ASe grava ou não as alterações da formatação de telas
CODCLISim20ACódigo Alternativo Único
CODCTRNão30ADescrição
CODEXTNão10A2Código externo
CODINISim3A2Código do usuário de que se assume a formatação de telas
CODSETSim5NCódigo Setor
CODSUPNão10A2Código externo
COMIMPNão1A2Comunicação com impressora0-Não
Tem
1-Infra Vermelho
2-Serial
CSENHASim32ASenha
EDINDBNão1AEditar Formatos?
E_MAILSim40AE-mail
FAZENQNão1AFaz Enquete?
FAZMONNão1AFaz Montagem?
FILATVSim3A2Filial onde está alocado
FILCLINão3A2Filial onde foi cadastrado o cliente
FILINISim3A2Filial do usuário de que se assume a formatação de telas
FILSUPNão3A2Filial do Superior
FILUSUNão3A2Filial do Usuário
FUNCAOSim30AFunção
GRUPOSSim4000AGrupos(Uso futuro)
HORDOMNão4NHorário Domingo
HORQUANão4NHorário Quarta
HORQUINão4NHorário Quinta
HORRATCORSim122NValor pago por hora cortesia
HORSABNão4NHorário Sábado
HORSEGNão4NHorário Segunda
HORSEXNão4NHorário Sexta
HORTERNão4NHorário Terça
INDPROSim62NÍndice Produtividade
LIMCOMSim142NLimite de Compras
MAIDATNão2NMaior data possível de uso em relação ao dia de hoje
MAXDATSim5NMáx. dias p/ aceitar baixa parcelas/lançamentos avulsos após vencimento
MENDATNão2NMenor data possível de uso em relação ao dia de hoje
MINDATSim5NMin. dias p/ aceitar baixa parcelas/lançamentos avulsos após vencimento
MINRATCOBSim122NPercentual sobre hora cobrada
NIVUSUNão2NNível do Usuário0-Administrador
1-Operador
2-Vendedor
NOMUSUNão30ANome do usuário
NUMPALNão3NNúmero do Palm
PATNDBSim255APath Consultas NetData
PERCOMNão82NPercentagem de comissão do usuário
PERMISSim1000ALista das permissões
PERRATCOBSim52NValor mínimo sobre hora cobrada
PRZPAG_MINSim60NPrazo médio mínimo a pagar
PRZPAG_MAXSim60NPrazo médio máximo a pagar
SENHA1Sim20A2Senha do usuário - criptografia 1
SENHA2Sim20A2Senha do usuário - criptografia 2
SIGNATNão2NAtivo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
TABATUSim15A2Tabela Atual
USANDBNão1AUsar TOTALIBI Browser?
USANDCNão1AUsar TOTALIBI Config?
USUCOBNão1AUsuário de Cobrança?
VALSENSim7@Validade Senha
VISPERSim100AVisão da Permissão
VISSE1Sim9NSenha1(Lite)
VISSE2Sim9NSenha2(Lite)
VISWORSim1A2Última~VisualizaçãoD-Desenvolvimento
I-Implantação

Diagnóstico Inconsistências Diária (TV_DIA) ​

Informações referentes ao diagnóstico de incosistências diária.

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Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
APEUSUSim10AApelido do Usuário
CODFILSim3A1Filial
CODUSUSim3A2Usuário
DATOPESim7@Data Operacao
DOCUMESim15A2Documento
FILUSUSim3A1Filial do Usuário
MSGERRSimILIMITADOAMais Detalhes Sobre Erro
NUMECFSim3A1Numero ECF
TIPDIASim2A1Tipo Diagnostico01 - Transação inválida
02 - Dia Aberto
03 - Erro executar JOB/JOB Parado
04 - Pedido Não separado
05 - Produtos com estoque negativo
06 - Existem e-mails não enviados
08 - Fechamento de pista
09 - Lançamentos inconsistentes
10 - Inconsistências na Redução Z
11 - Problemas com NF-e
13 - Retornos NF-e não processados
14 - NF-e não autorizada
15 - Dados da IBPT não atualizados
16 - CF-e sem chave de acesso
17 - NFC-e não confirmada
18 - NFCe cancelada sem confirmação
19 - SAT cancelado sem confirmação
20 - SAT não confirmado
21 - RPS não gerou XML
22 - RPS não transmitido
23 - RPS cancelado não transmitido
TIPERRSim254AMensagem de Erro

Lote para parceiros (TV_ELOT) ​

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Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ATU_EMNão8@Data da Atualização
CODCORNão50NCódigo da cor (divisão)
CODFILNão3ACódigo da Filial
CODFORNão6ACódigo do Fornecedor
CODMATNão5A2Código do Produto
CODTAMNão50NCódigo do tamanho (sub-divisão)
DATINCNão8@Data da Inclusão
DATVALSim8@Data de validade
FILFORNão3AFilial do Fornecedor
FILMATNão3AFilial do Produto
FLGPONNão1APonta de estoque?T - Sim
F - Não
GRA_CODEXTSim200ACódigo Externo da Grade
LOTATINão1ALote Ativo?T - Sim
F - Não
LOT_CODEXTSim400ACódigo Externo do Lote
NUMLOTNão40ANúmero do Lote
QTDCOMNão124NQuantidade total comprada<span style="font-size:90%; color:#CC5500;">Desativado na versão 5.2A</span>
QTDESTNão124NSaldo do Lote
QTDININão124NQuantidade em estoque inicial<span style="font-size:90%; color:#CC5500;">Desativado na versão 5.2E</span>
SEQUENNão10A1Sequenciador
TAMANHSim20ATamanho
TONALISim20ATonalidade

Saldo de Lote para Parceiros (TV_ESLT) ​

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Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CODFILNão3ACódigo da Filial
CODMULNão50NSubestoque do lote
DESESTNão30ADescrição do Estoque
FILLOTNão3AFilial do lote
GRA_CODEXTNão20ACódigo Externo da Grade
LOTATINão1ALote Ativo?T - Sim
F - Não
QTDESTNão142NSaldo do Lote
QTDININão142NQuantidade Inicial
RESERVNão142NQuantidade Reserva
SEQLOTNão10A2Sequenciador de Lote
SEQUENNão10A2Sequenciador

Pedido e Reposição (TV_EPED) ​

Esta tabela engloba dados de Pedido e de Reposição.

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Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ATUPEDSim1AAtualiza dados para a formação de preço?
ATU_EMSim8@CAtualizado em ...
CLI_CODEXTSim20ACódigo Externo Parceiro
CODAPRSim3AAprovador
CODCONSim1ACodcon
CODDOPSim50NTipo Documento
CODFILNão3ACódigo da FilialN-Negociado
P-A Prazo
V-A Vista
CODFORNão6ACódigo do fornecedor
CODMOENão20ACódigo da moeda utilizada no pedido
CODUSUNão3ACódigo do usuário que efetuou o pedido
CONPGTSim10ACondição de pagamento
CONVENSim20ACódigo externo para pedido eletrônico
DATENTSim8@Data prevista para a entrega
DATENVSim8@Data do envio do pedido eletrônico
DATPEDSim8@Data do pedido
DESESPSim52N% Desconto/Acréscimo Financeiro Especial
DESCONSim122NDesconto/Acréscimo concedido no pedido
EXPORTNão1AExportar
FILAPRSim3ACódigo da filial do aprovador
FILFORNão3AFilial do fornecedor
FILUSUNão3AFilial do usuário
FILENDSim3AFilial do endereço
FLGESTNão1ASituação0-Reprovado
2-Autorizado
A-Em Aberto
FLGTIPNão1ATipo0-Reposição
1-Pedido
FREORISim1AOrigem do Cálculo do FreteE-Encomenda
P-Padrão
NOMARQSim20AData do envio do pedido eletrônico
NUMENDSim40ANúmero do endereço
NUMPEDNão8A2Número do pedido
OBSERVSim4000AObservações
OUTTAXSim122NOutras taxas no pedido
PEDEXTSim20ACódigo externo para pedido eletrônico
PEDFORSim15APedido Fornecedor
PROMOCSim4APromoção
QTDTOTSim122NQuantidade total do pedido
SIGNATSim50NAtivo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0
TIPFORNão1ATipo de ClienteF-Fornecedor
T-Transportadora
VENENTNão1AEntrega
VLRBONSim142NValor Bônus
VLRLIQNão122NValor líquido do pedido
VLRTOTNão122NValor total do pedido
VLRFRESim122NValor do Frete

Itens de Pedidos Emitidos (TV_EIPE) ​

Esta tabela engloba os itens de pedido.

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Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ATU_EMNão8@Atualizado em ...
BASICMNão142NBase Cálculo ICMS
CODBUSSim20ACódigo de Busca
CODCORNão50NDivisão do Produto
CODFILNão3ACódigo da filial
CODFISNão60ACódigo Fiscal
CODMATNão5ACódigo do material
CODMOENão20NCódigo da moeda utilizada no preço do item
CODMULNão30ANome do Sub-Estoque
CODTAMNão50NSub-Divisão do produto
DATREBSim8@Data de recebimento
DESMATNão30ADescrição do Produto
FILENTNão3AFilial Entrega
FILICOSim3AFilial do item de compra
FILIVESim3AFilial Itens de Venda
FILLOTSim3AFilial do LoteCampo CODFIL da TV_ELOT
FILMATNão3AFilial do material
FILORISim3AFilial de Origem
FLGENCNão1APara Encomenda?
FLGESTNão1ASituação (Em aberto/Entregue/Cancelado)A-Aberto
C-Cancelado
E-Entregue
GRA_CODEXTSim20ACódigo Externo
ICMITENão52NICMS sobre Item
IPIITENão122NPercentual do IPI do item
ISEICMNão142NIsenção ICMS
ITEORISim50NItem de Origem
NUMICOSim50NNúmero do item de compra
NUMITENão50NNúmero do item de pedido
NUMIVESim50NNúmero Itens de Venda
NUMPEDNão8ANúmero do pedido
ORDITENão50NOrdem do Item no Pedido
OUTICMNão142NOutros ICMS
PEDORISim8APedido de Origem
QTDCANSim124NQuantidade cancelada
QTDENTSim124NQuantidade entregue
QTDITENão124NQuantidade do item
REFBASNão15AReferência Básica do Produto
REFPRONão20AReferência do Produto
SEQICOSim10ASequencial do item de compra
SEQIVESim10ASequenciador Itens de Venda
SEQLOTSim10ASequenciador do LoteCampo SEQUEN da TV_ELOT
SEQUENNão10ASequenciador
UNICOMNão50NUnidade Compra
UNIMEDNão2AUnidade de Medida
UNIVENNão50NUnidade Venda
VALCONNão144NValor de conversão entre as unidades de Venda/Compra
VLRDESSim122NValor Desconta
VLRFRESim122NValor Frete
VLRICMNão142NValor ICMS
VLRITENão122NValor do item
VLRVENNão122NValor de venda do item

Separações Pendentes (TV_ESEP) ​

Observação: É necessário rodar a função cria_separacao_full antes de fazer o select nesta view.
Ao rodar cria_separacao_full('F') cria as novas separações.
E cria_separacao_full('T') cria as novas separações e processa as devoluções também (é mais lento).

Pedido de Reposição: É necessário rodar a função CriaSeparacaoReposicao(Filial, Dias) para que as separações sejam criadas e apareçam na view. Essa função também cancela separações que não devem mais ser separadas.

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Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
DENT_DESENTNão20ADescrição do Tipo de Entrega
GRA_REFPRONão20AReferência da Grade
PRO_REFBASNão15AReferência Básica do Produto
ROM_CODEXTSim40ACódigo Externo do Romaneio
SEP_ATU_EMNão8@Data da Atualização
SEP_CODFILNão3ACódigo da filial
SEP_CONTEMSim124NQuantidade Separada
SEP_DOCUMENão30ADocumento de Origem
SEP_FILIPESim3A1Filial do Pedido de Compra/Reposição
SEP_FILIVESim3A1Filial da Nota Vinculada a Separação
SEP_FILPEDSim3A1Filial da DAV Vinculada a Separação
SEP_FLGESTNão1ASituação

A-Aberto
C-Cancelado
D-Devolver
F-Em Falta
P-Separado

SEP_ITEIPESim5NItem do Pedido de Compra/Reposição
SEP_NUMIPESim8A2Número do Pedido de Compra/Reposição
SEP_NUMITESim5NItem da DAV Vinculada a Separação
SEP_NUMIVESim5NItem da Nota Vinculada a Separação
SEP_NUMPEDSim8A1Número da DAV Vinculada a Separação
SEP_ORIGEMNão1AOrigem da Separação

O - DAV
V - Nota Fiscal
P - Pedido de Reposição

SEP_QTDFALNão124NQuantidade em Falta
SEP_QTDSEPNão124NQuantidade a Separar
SEP_SEQIVESim10A2Sequenciador da Nota Vinculada a Separação
SEP_SEQUENNão10A2Sequenciador
SEP_TIPENTNão1ATipo de Entrega

2 - Loja Entrega
3 - Retira no Depósito
5 - Entrega Futura
7 - Venda sob Encomenda

SEP_TIPPEDSim1ATipo da DAV Vinculada a Separação

O - DAV
S - DAV-OS
P - Pré-Venda

SEP_ORCECOSim1AIdenficador de venda e-commerce

T - Verdadeiro
F - Falso

Inventários (TV_EINV) ​

Esta tabela mostra os Inventários.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ATU_EMNão8@Data da Atualização
CODESTSim5A2Código do Estoque
CODEXTSim20ACódigo ExternoDefinido pelo parceiro e/ou importado.
CODFILNão3A1Código da Filial
CRI_APEUSUNão10ANome do Usuário Criador
DATCRINão8@Data da Criação
DATENCSim8@Data de Encerramento
DESESTSim30ADescrição do Estoque
DESINVNão30ADescrição do Inventário
ENC_APEUSUSim10ANome do Usuário que Encerrou
FILCRINão3A1Código da Filial Criadora
FILENCSim3A1Código da Filial que Encerrou
FLGESTNão1ASituação
FLGEST_DESDOMSim30ADescrição da Situação
SEQUENNão10A2Sequenciador
USUCRINão3A2Código do Usuário Criador
USUENCSim3A2Código do Usuário que Encerrou

Itens de Inventário (TV_EIIN) ​

Esta tabela mostra os Itens dos Inventários.

ColunaAceita
Nulo?
TamanhoCasas
Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CODCORNão50NCódigo da Divisão do Produto
CODEXTSim20ACódigo Externo do InventárioDefinido pelo parceiro e/ou importado.
CODFILNão3A1Código da Filial
CODMATNão5A2Código do Produto
CONPRISim124NQuantidade da Primeira Contagem
CONQUASim124NQuantidade da Quarta Contagem
CONSEGSim124NQuantidade da Segunda Contagem
CONTERSim124NQuantidade da Terceira Contagem
CONULTSim124NQuantidade da Última Contagem
CODTAMNão50NCódigo da Subdivisão do Produto
DDIV_NOMDIVNão20AIdentificador da Divisão do Produto
DIV_NOMEXTNão20ANome da Divisão do Produto
DMED_UNIMEDNão2AUnidade de Medida
DSUB_NOMSUBNão20AIdentificador da Subdivisão do Produto
FILMATNão3A1Filial do Produto
GRA_CUSREPSim122NCusto de Reposição do Produto
GRA_REFPRONão20AReferência do Produto
IIN_CODEXTSim20ACódigo Externo do Item do InventárioDefinido pelo parceiro.
NUMITENão10NNúmero do Item
PRO_DESMATNão30ADescrição do Produto
PRO_ESPMATSim30AEspecificação do Produto
PRO_REFBASNão15AReferência Básica do Produto
QTDESTSim124NQuantidade em Estoque
RESERVSim124NQuantidade em Reservada
SEQUENNão10A2Sequenciador
SUB_NOMEXTNão20ANome da Subdivisão do Produto
ULTIMANão124NQuantidade da Última Contagem RegistradaEste campo retorno zero caso nenhuma contagem tenha sido registrada.

Fechamentos do Caixa (TV_ERCAI) ​

Esta tabela engloba os caixas por ECF.

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TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
APEUSUNão10ANome Usuário
CNT_RONão50NContador de Reinicio de OperaçãoCampo CNT_RO da TV_ERECF
CNT_RZSim40NContador Redução Z
CODEXT_DECFSim20ACódigo Externo ECF
CODFILNão3A1Código da filialCampo CODFIL da TV_ERECF
CODUSUNão3A2Código Usuário
CUPFIMSim60NCupom Final
CUPINISim60NCupom Inicial
DATABENão8@Data Abertura
DATFECNão8@Data Fechamento
DATOPESim8@Data de recebimentoCampo DATOPE da TV_ERECF
FILUSUNão3A1Filial Usuário
GT_FIMSim162NGrande Total Final
GT_INISim162NGrande Total Inicial
INTERVSim40NContador de reinício de operação
NUMECFNão3A1Número do ECFCampo NUMECF da TV_ERECF
RZ_CUPFIMSim60NCupom Final RZ
RZ_CUPINISim60NCupom Inicial RZ
RZ_DATFECSim8@Data Fechamento RZ
RZ_DIAFECSim1AFechou Caixa@ - Abertos
F - Fechado Forçado
E - Errados
S - Fechados
SEQUENNão10A2Sequenciador
SERECFNão25ANúmero de Série ECF
VLRDIFNão122NValor Diferença
VLRFECNão122NValor Fechamento

Lançamentos do Caixa (TV_ECAI ) ​

Esta tabela engloba os lançamentos do caixa por ECF.

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TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CODCAISim50NCódigo do Caixa
CODFILNão3A1Código da filialCampo CODFIL da TV_ERCAI
CODSERSim2ACódigo da Série
CX_DESSim30ADescrição do Caixa
MEIO_PSim30AMeio de Pagamento
MEIO_P_REDUZSim16AAbrev. Meio Pgto
NOMEORIGEMSim25ADescrição da Origem
ORIGEMNão1AOrigem1 - Venda
2 - Recebimento
3 - Sangria
4 - Reforço
5 - Depósito
6 - Retirada
7 - Recebimento de devolução
8 - Devolução de Vendas
9 - Diferença
T - Recebimento de terceiro
SEQCAINão10A2Número do Caixa
SEQUENNão10A2SequenciadorCampo SEQUEN da TV_ERCAI
VLRLANNão122NValor

Serviços Adicionais Vendidos (TV_ESAV ) ​

Esta tabela engloba os serviços adicionais vendidos que tenham vínculo com algum produto.

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TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
BAIRROSim40ABairro
CLI_CHAVECLISim9AIdentificador do Cliente(Chave)
CLI_CODEXTSim20ACódigo Externo do Cliente
CODCEPSim5A1CEP do Endereço
CODFILNão3A1Filial da Venda
CODFISNão60ACódigo Fiscal do Produto
CODLOGSim3A1Logradouro do CEP
CODSADNão50NTipo de Serviço
CODSERNão2ACódigo da Série
CODSEXNão50NCódigo de Sexo do Cliente0-Não conhecido
1-Masculino
2-Feminino
DATINCNão8@Data de Inclusão
DATNASSim8DData de Nascimento
DATVENNão10DData do Vencimento da Primeira ParcelaFormato DD/MM/AAAA. Data de vencimento da 1a Parcela (ou parcela única no caso de pagamento à vista)
DESMATNão30ADescrição do Material do Produto
DSAD_CODTABNão50NCódigo do Serviço
DSAD_FLGPESNão1ATipo de Pessoa ao qual se Aplica o ServiçoF-Física
J-Jurídica
A-Ambas
DSAD_TIPVALNão10NTipo do Tempo de Validade do Serviço0-Não Controla
1-Dias
2-Meses
3-Anos
DSAD_VALIDASim50NGarantia/Validade do Serviço
ENDERESim60AEndereço do Cliente
ESPMATSim30AEspecificação do Material do Produto
ESTCIVNão50NEstado Civil0-Indefinido
1-Solteiro
2-Casado
3-Viuvo
4-Divorciado
5-União Estável
6-Separado
GRA_CODEXTSim20ACódigo Externo do Produto
GRA_TIPVALSim10NExpressa em0-Não Controla
1-Dias
2-Meses
3-Anos
GRA_VALIDASim50NGarantia/Validade do Produto
ID_DATSim8DData RG
ID_ESTSim2AUF do RG
ID_ORGSim6AÓrgão Expeditor do RG
IVE_VLRMOVNão142NValor Total do Item
MARCASim30ADescrição da Marca do Produto
NOMCIDSim35ANome da Cidade
NOMCLINão64ANome ou Razão Social do Cliente
NUMDOCSim15A1Número do Documento: CNPJ ou CPF do Cliente
NUMEROSim15ANúmero do Endereço
NUMEXTSim20ANúmero ExternoExemplo: Lote
NUMNOTNão6A2Número da Nota
NUMSEQSim100NNúmero Sequencial do Contrato
REFPRONão20AReferência do Produto
CODSEGSim25ACódigo na Seguradora
SAD_CODSEGSim25ACódigo na Seguradora
SAV_CDIMEISim20ACódigo IMEI do Produto Vinculado
SAV_CODFILNão3A1FilialCampo CODFIL da TT_SAV
SAV_DATCANSim8@Data de Cancelamento/Devolução
SAV_EXPCANNão1AExportado como CanceladoT-Sim
F-Não
SAV_EXPORTNão1AExportadoT-Sim
F-Não
SAV_FLGESTSim1ASituação do Serviço AdquiridoN-Nota Normal
C-Cancelado
D-Devolvido
SAV_NUMSERSim20ANúmero de Série do Produto Vinculado
SAV_OBSERVSim4000AObservações do Serviço Vendido
SAV_SEQUENNão10A2SequenciadorCampo SEQUEN da TT_SAV
SAV_VLRCANSim122NValor de Cancelamento/Devolução
SIGESTSim2AUF do Endereço
ULTNOMSim30ASobrenome ou Nome Fantasia
VALSADNão122NValor do Seguroem Reais (R$)
VEN_OBSERVSim4000AObservações da Nota
VLRORISim124NValor Original do Item

Serviços Adicionais Novos ​

Para obter serviços adicionais novos utilizar filtro por SAV_FLGEST.

WHERE SAV_FLGEST = 'N'

Pode-se verificar a existência de novos serviços pela data.
Ao registrar um serviço o sistema grava DATINC inclusive com hora-minuto-segundo do registro.

WHERE DATINC > Data_da_minha_última_leitura

Controlar se registro já foi exportado usando a própria base do Totali Commerce:
Ler registros não exportados.

WHERE SAV_EXPORT = 'F'

Após leitura, pode-se gravar na TT_SAV a indicação de que o registro foi lido.

UPDATE TT_SAV SET EXPORT = 'T' WHERE CODFIL = TV_ESAV.SAV_CODFIL AND SEQUEN = TV_ESAV.SAV_SEQUEN

Cancelamentos de Serviços Adicionais ​

O cancelamento do serviço ocorre quando a venda do serviço é cancelada.
Para consultar esses cancelamentos pode-se utilizar filtro por SAV_FLGEST.

WHERE SAV_FLGEST = 'C'

Pode-se verificar a existência de novos cancelamentos pela data.
Ao cancelar um serviço o sistema atualiza SAV_DATCAN.

WHERE SAV_DATCAN > Data_da_minha_última_leitura

Controlar se cancelamento já foi exportado usando a própria base do Totali Commerce:
Ler registros não exportados.

WHERE SAV_EXPCAN = 'F'

Após leitura, pode-se gravar na TT_SAV a indicação de que o cancelamento foi lido.

UPDATE TT_SAV SET EXPCAN = 'T' WHERE CODFIL = TV_ESAV.SAV_CODFIL AND SEQUEN = TV_ESAV.SAV_SEQUEN

Cancelamento e Restituição de Serviços Adicionais pelo Checkout ​

O cancelamento e a posterior restituição dos valores ocorre quando o cliente opta pela desistência dos serviços adquiridos, e não da venda por completo.
Esse processo é realizado em uma tela específica do Checkout.
Para consultar essas restituições pode-se utilizar filtro por SAV_FLGEST.

WHERE SAV_FLGEST = 'D'

Pode-se verificar a existência de novas restituições pela data.
Ao devolver um serviço o sistema atualiza SAV_DATCAN.

WHERE SAV_DATCAN > Data_da_minha_última_leitura

Controlar se restituição já foi exportada usando a própria base do Totali Commerce:
Ler registros não exportados.

WHERE SAV_EXPCAN = 'F'

Após leitura, pode-se gravar na TT_SAV a indicação de que a restituição foi lida.

UPDATE TT_SAV SET EXPCAN = 'T' WHERE CODFIL = TV_ESAV.SAV_CODFIL AND SEQUEN = TV_ESAV.SAV_SEQUEN

Romaneios (TV_EROM) ​

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Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ROM_CODFILNão3A1Código da filial do Romaneio
ROM_SEQUENNão10A2Sequenciador do Romaneio
ROM_CODEXTNão40ACódigo Externo do Romaneio
ROM_FILMOTNão3A1Filial do Motorista
ROM_CODMOTNão6A2Código do Motorista
ROM_PLACANão7APlaca do Veículo
ROM_FLGESTNão1ASituação

A - Aberto
F - Fechado
C - Cancelado

ROM_DATINCNão@Data de Inclusão
ROM_ATU_EMNão@Data de Atualização

Referências de Venda EAN (TV_EEAN) ​

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Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
ATU_EMNão@Data de Atualização
CODEANNão20ACódigo EAN
CODFILNão3A1Código da filial do EAN
DATINCNão@Data de Inclusão
DESEANNão10ADescrição do Classificador do EAN
GRA_CODCORNão5NDivisão do Produto
GRA_CODEXTSim20ACódigo Externo do Produto
GRA_CODMATNão5A2Código do Produto
GRA_CODTAMNão5NSubdivisão do Produto
GRA_FILMATNão3A1Filial do Produto
SEQUENNão10A2Sequenciador do EAN
USOEANNão5NCódigo do Classificador do EAN

Exportação Custo Médio (TV_ECUSTOMEDIO) ​

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Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CODFILNão3A1Código da filial
SEQUENNão10A2Sequenciador
NUMITENão5NNúmero do item
CODEXTNão60ACódigo Externo do Produto
VLR_CMNão164NValor Inicial do Custo Médio Fiscal

Exportação Imposto Municipal (TV_EIMU) ​

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Decimais
TipoDescriçãoDomínio ou
Observação
Dados
CODEXTNão20ACódigo Externo do Produto
CODIBGNão10NCódigo IBGE do município
CODSRVSim10ACódigo do Serviço no Município
DESSRVSim4000ADescrição do Serviço no Município
DESRPSSim1000ADados Complementares do RPS
EXIISSSim1NExigibilidade ISS para NFSe0-Exigível
1-Não Incidência
2-Isenção
3-Exportação
4-Imunidade
5-Suspensa por Decisão Judicial
6-Suspensa por Processo Administrativo
7-ISS Fixo
NATNFSSim3NNatureza ou Operação da NFSe0-Sem Dedução
1-Com Dedução Materiais
2-Imune/Isenta
3-Devolução de Simples Remessa
4-Intermediação
RESISSNão122NAlíquota ISS
SITTRISim1ACódigo de Tributação do ISSQNI-Isenta
N-Normal
R-Retida
S-Substituta
TRINFSSim2NTipo de Tributação0-Isenta ISS
1-Não Incidência no Município
2-Imune
3-Exigibilidade Suspensa
4-Não Tributável
5-Tributável
6-Tributável Fixo
7-Tributável SN
8-MEI

Alterações ​

Esta seção contém a lista das mudanças que precisam ser realizadas na integração a cada versão.
A versão do artigo atual é referente a versão mais recente, muitas vezes ainda nem lançada em produção.

Versão 7.0 ​

  • Inclusão das colunas BASCBS, VLRCBS, BASIBSEST, VLRIBSEST, BASIBSMUN, VLRIBSMUN, BASIS e VLRIS na TV_EVEN. (release 0)
  • Inclusão das colunas BASCBS, TAXCBS, REDCBS, VLRCBS, BASIBSEST, TAXIBSEST, REDIBSEST, VLRIBSEST, BASIBSMUN, TAXIBSMUN, REDIBSMUN, VLRIBSMUN, BASIS, TAXIS e VLRIS TV_EIVE. (release 0)
  • Inclusão das colunas CLSTRI, PERCBS e PERIS na TV_EPRO. (release 0)
  • Inclusão das colunas CLSTRI e IVA_CST na TV_EIVE (release 1)
  • Inclusão das colunas CLSTRI, FIMVIG, INIVIG, REDCBS e REDIBS na TV_ENAT (release 1)

Versão 6.0F ​

  • Inclusão das colunas SEP_ORCECO na TV_ESEP. (release 2)

Versão 6.0E ​

  • Inclusão das colunas LOTATI na TV_ESLT. (release 0)

Versão 6.0D ​

  • Inclusão das colunas PRE_FLGEST, GRA_GRAATI e TPR_ATIVO na TV_EPRE. (release 2)

Versão 6.0C ​

  • Inclusão das colunas CODBEN_00, CODBEN_10, CODBEN_20, CODBEN_30, CODBEN_40, CODBEN_41, CODBEN_50, CODBEN_51, CODBEN_60, CODBEN_70, CODBEN_90, PERDIF, ALIDIF e REGDIF na TV_EPRO. (release 2)

Versão 5.7A ​

  • Inclusão da view TV_EIMU. (release 0)

Versão 5.6C ​

  • Inclusão das colunas SATCAN e CHVCAN na TV_EVEN. (release 3)

Versão 5.6B ​

  • Inclusão das colunas SATCAN e CHVCAN na TV_EVEN. (release 5)

Versão 5.6A ​

  • Inclusão da coluna GRA_DESGRA na TV_EPRO.

Versão 5.6 ​

  • Inclusão da coluna VLRICM_COM na TV_EIVE.
  • Inclusão da coluna PRE_CODEXT na TV_EPRE e TV_EVEN. (release 3)
  • Inclusão da coluna CODNAE na TV_ECLI. (release 9)
  • Inclusão das colunas SATCAN e CHVCAN na TV_EVEN. (release 15)
  • Inclusão da view TV_ECUSTOMEDIO. (Release 19)

Versão 5.4D ​

  • Inclusão das colunas CODSRV, ISEICM, OUTICM, FLGICM, FLGISS, NATBCC, VLRPIS, SITPIS, PERPIS, VLRCOF, SITCOF, PERCOF na TV_ECOM.

Versão 5.4C ​

  • Inclusão do Tipo "8-Markup no momento da Venda" a coluna "TV_ECMS.COMSOB", "TV_EVEN.COMSOB" e "TV_EPLA.COMSOB".

Versão 5.4A ​

  • Inclusão das colunas PRZPAG_MIN e PRZPAG_MAX na TV_EUSU (release 0).
  • Inclusão da coluna INDDES na TV_EPLA (release 0).
  • Inclusão da coluna DESIDE na TV_EPRE (release 0).

Versão 5.4 ​

  • Inclusão da view TV_EEAN (Release 18).
  • Inclusão das colunas FILEST, SEQEST, IMPEST, ECFEST e ESTORN na TV_EVEN (release 13).
  • Inclusão da coluna ESTORN na TV_EIVE (release 13).
  • Inclusão das colunas REDEFE, BASEFE, PEREFE e VLREFE na TV_EIVE (release 6).
  • Inclusão das colunas BASFCP_ST, PERFCP_ST, VLRFCP_ST, BASFCP_RET, PERFCP_RET e VLRFCP_RET na TV_EIVE (release 0).
  • Inclusão das colunas BASFCP, PERFCP, VLRFCP, BASFCP_ST, PERFCP_ST, VLRFCP_ST, BASFCP_RET, PERFCP_RET e VLRFCP_RET na TV_EICO (release 0).
  • Inclusão das colunas PERFCP, VLRFCP e PERCON_ST na TV_EIVE (release 0).
  • Inclusão da coluna SEGRUR na TV_EVEN (release 0).
  • Inclusão da coluna SENAR na TV_EVEN (release 0).

Versão 5.3E ​

  • Inclusão da coluna BASFCP na TV_EIVE (release 0).
  • Inclusão da coluna DENEGA na TV_ECLI (release 0).

Versão 5.3C ​

  • Inclusão dos tipos de dia faltantes (14 a 23) na TV_EDIA (Release 6).
  • Mudança de tamanho no campo NUMNFS na TV_EVEN (Release 6).
  • Inclusão da coluna EMBALAGEM na TV_EPRO (Release 2).
  • Inclusão de SITISS na TV_EIVE.
  • Inclusão de BASCOFRET, TAXPISRET, TAXCOFRET e TAXSOCRET na TV_EIVE.
  • Diversas alterações de descrição e observação nas colunas da TV_EVEN e TV_EIVE.
  • Inclusão de CODSRV na TV_EPRO (apenas documentação).
  • Inclusão de NUMNFS na TV_EVEN.
  • Inclusão de VLRDES e VLRSOC na TV_EIVE (apenas documentação, as colunas já existiam).
  • Inclusão das colunas VLRPISRET, VLRCOFRET e VLRSOCRET na TV_EIVE.

Versão 5.3B ​

  • Alteração na precisão das colunas PESBRU e PESLIQ da TV_EPRO - de NUMERIC(12,2) para NUMERIC(14,4).
  • Alteração na precisão das colunas PESBRU e PESLIQ da TV_EVEN - de NUMERIC(12,2) para NUMERIC(14,4).
  • Inclusão do tipo "5 - Enviando ao Sefaz" na coluna FLGNFE da TV_EVEN.
  • Inclusão da coluna MAXPAR na TV_EPRO.
  • Inclusão das colunas MINPAR e SOBNEG na TV_EPLA.

Versão 5.3 ​

  • Ajustes na documentação de VLRPIS, VLRCFI e VLRCOF na TV_EVEN (release 20).
  • Inclusão da coluna CODEXT na TV_EDOP (release 15).
  • Inclusão da coluna DOP_CODEXT na TV_EPAG (release 15).

Versão 5.2L ​

  • Inclusão das colunas SATCFE e SATSER na view TV_EVEN (Release 09).
  • Inclusão da view TV_EROM (Release 05).
  • Inclusão da coluna ROM_CODEXT na TV_ESEP (Release 05).
  • Inclusão das colunas SEP_CONTEM e SEP_QTDFAL na TV_ESEP (Release 04).
  • Inclusão das flag "P", "C" e "F" para SEP_FLGEST na TV_ESEP (Release 04).
  • Inclusão de Pedidos de Reposição na view TV_ESEP (Release 04).

Versão 5.2K ​

  • Inclusão das colunas BASICMDES, ICMINTDES, PERFCPDES, PERPARICM, TAXICMDES, VLRICMDES, VLRICMFCP e VLRICMORI na TV_EIVE (Release 04).
  • Inclusão das colunas FILUSU_REC, CODUSU_REC e DATREC na TV_EFIN.
  • Inclusão da coluna DOC_ID na TV_EFIN.
  • Inclusão de domínio "T - Recebimento de terceiro" na coluna ORIGEM da TV_ECAI.

Versão 5.2J ​

  • Inclusão da coluna RESERV na TV_ESAL e TV_ESAL (Release 09).

Versão 5.2I ​

  • Inclusão da coluna CODCES na TV_EPRO e TV_EIVE.

Versão 5.2H ​

  • Inclusão da coluna DOCNFP na TV_EVEN (Release 09).
  • Inclusão das colunas SEP_FILIVE, SEP_SEQIVE, SEP_NUMIVE, SEP_FILPED, SEP_TIPPED, SEP_NUMPED, SEP_NUMITE na TV_ESEP para integração com WMS (Release 09).
  • Inclusão das colunas PRO_REFBAS, GRA_REFPRO, SEP_DOCUME e SEP_ORIGEM na TV_ESEP para integração com WMS (Release 09).
  • Inclusão da coluna CODSEG na TV_ESAV.
  • Inclusão da coluna CODENQ na TV_EIVE e TV_EPRO.

Versão 5.2G ​

  • Inclusão da coluna ITEFIS na TV_EIVE (Release 05).
  • Inclusão da coluna CSTXML na TV_EICO (Release 01).
  • Inclusão da coluna PERENT na TV_EIOR.
  • Inclusão das colunas CUSREP_FREFIS, CUSMED_FIS, CUSSIM, TOT_CM, SAL_CM, FILPRE e CODPRE na TV_EIVE.
  • Inclusão da coluna SAV_CDIMEI na TV_ESAV.
  • Inclusão da coluna SAV_VLRCAN na TV_ESAV.
  • Inclusão de domínio "D - Devolvido" na coluna SAV_FLGEST da TV_ESAV.
  • Inclusão de tópico "Cancelamento e Restituição de Serviços Adicionais pelo Checkout".

Versão 5.2F ​

  • Inclusão da coluna EXPFIS na view TV_EECF (Release 05).
  • Inclusão da coluna EXPORT_CAN na view TV_ECOM (Release 05).
  • Inclusão da coluna EXPFIS nas views TV_EVEN, TV_EIVE, TV_ECOM, TV_EICO, TV_ERECF (Release 04).
  • Inclusão da coluna CODNCM na TV_EPRO (Release 03).
  • Inclusão das colunas CUSREP_FREFIS, CUSMED_FIS, CUSSIM, TOT_CM, SAL_CM, FILPRE e CODPRE na TV_EIVE.

Versão 5.2E ​

  • Inclusão das colunas CLIENTE, CLI_CODEXT, VEN_FLGEST e ENTSAI na TV_EIVE (Release 03).
  • Inclusão da coluna AVISTA na TV_EREC (Release 02).
  • Inclusão da coluna ATU_EM na TV_EFIN (Release 02).
  • Aumentado para 1000 o tamanho do campo PERMIS na view TV_EUSU.
  • Coluna QTDINI da TI_LOT foi removida da integração. A coluna continua existindo no banco, porém será exportado 0 fixo.
  • Incluído o item 5 nas instruções de integração, no início do artigo.
  • Criadas novas colunas NATRED_ST e NATREF_ST na view TV_ENAT.

Versão 5.2D ​

  • Alteração do tamanho da coluna NOTORI da TV_EIVE (Release 08).
  • Desativação da coluna CODEXT na TV_EIVE (Release 07).
  • Inclusão da coluna GRA_CODEXT na TV_EIVE (Release 07).
  • Inclusão das colunas DATHORORI e MODORI na TV_EIVE (Release 07).
  • Inclusão da coluna ATU_EM na TV_EFIN (Release 06).
  • Inclusão da coluna SAV_OBSERV na TV_ESAV (Release 05).
  • Inclusão da coluna VEN_OBSERV na TV_ESAV (Release 05).
  • Inclusão da coluna SAV_NUMSER na TV_ESAV (Release 05).
  • Inclusão da coluna DATVEN na TV_ESAV (Release 04).

Versão 5.2B ​

  • Inclusão das views TV_EINV e TV_EIIN para quem precisar integrar inventários e itens de inventário.
  • Inclusão da view TV_ESEP para quem precisar integrar separações pendentes.
  • Inclusão da view TV_EPED e TV_EIPE para quem precisar integrar Pedido de Reposição e Itens de Reposição.
  • Criada nova coluna FLGENC (Se é ou não Encomenda?) na view TV_EPRO.
  • Criada nova coluna SEP_FLGEST (Situação) na view TV_ESEP.

Versão 5.2A ​

  • Inclusão das views TV_ELOT e TV_ESLT para quem precisar integrar lotes e saldos de lote.
  • Inclusão das views TV_ERCAI e TV_ECAI para quem precisar integrar dados do caixa.
  • Inclusão da view TV_ESAV para quem precisar integrar dados dos serviços adicionais vendidos.