Lançamento de Reembolso de Despesas em Nota Compra
Introdução
Criado a opção para que o usuário possa informar já no lançamento da nota fiscal de compra, os documentos de reembolso de despesas, para que futuramente, seja efetuada a cobrança ao cliente. Ao confirmar a nota fiscal de compra e gerar a despesas do fornecedor, o sistema irá automaticamente gerar o reembolso da despesa.
O conceito utilizado é o mesmo já existente para o recurso do menu Despesas Diversas Fornecedor.
Onde Faz?
- Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Compras > Notas Fiscais.
Como Faz?
- Alterar o tipo de documento desejado.
Acessar a aba Partes Documento.
Marcar a opção Reembolso Despesas no menu a esquerda.
Será apresentada a tela:

Tela Nota Compra.
Onde Faz?
- Acessar o menu Compras > Notas Fiscais > Registrar Notas Fiscais de Compras.
Como Faz?
- Incluir (
).
- Incluir (
Selecionar o tipo de documento configurado anteriormente.
Preencher os dados da nota fiscal.
Informar o produto ou serviço da nota fiscal.
Acessar a aba Reembolso Despesa.
Incluir (
).
Preencher os dados solicitados (Documento, Vencimento, Valor, Cliente e Conta Financeirá).
Confirmar a inclusão do reembolso de despesa.
Informar o parcelamento da nota.
Confirmar nota fiscal.
Será apresentada a tela:

Tela Nota Compra.
Para visualizar o documento de reembolso gerado, proceda da seguinte maneirá:
Onde Faz?
- Acessar o menu Financeiro > Notas Débito > Consultar Todos Itens de Nota Débito.
Será apresentada a tela:

Tela Consultar Todos Itens de Notas Débito.