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EME4 – Vendas – Notas Fiscais Vendas – Registrar Notas Fiscais ​

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral ​

Registra notas fiscais de venda de produtos e serviços. Utilize ao emitir ou lançar uma nota fiscal de saída para um cliente.

Caminho no Sistema ​

Menu: Vendas > Notas Fiscais Vendas > Registrar Notas Fiscais

Estrutura da Tela ​

Cabeçalho ​

Agrupa os dados gerais da nota fiscal, como filial, cliente, datas, série e totais.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
FilialSimSelecione a filial responsável pela emissão da nota.
Data EmissãoNãoInforme a data de emissão da nota fiscal.
DigitaçãoNãoSelecione o estágio de digitação do documento (Rascunho, Confirmado, Digitado, Bloqueado ou Excluído). — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Nº DocumentoNãoNúmero do documento. Não pode ser alterado após autorização da nota.
Tipo de DocumentoSimSelecione o tipo de documento fiscal a ser registrado.
IdentificaçãoNãoInforme um texto de identificação interna do documento.
ProjetoNãoSelecione o projeto associado à nota, quando aplicável.
Rateio Unid. NegócioNãoInforme o rateio por unidade de negócio.
Hora Entrada/SaídaNãoInforme a hora de entrada ou saída da mercadoria.
Natureza Operação ExteriorNãoSelecione a natureza da operação para operações com o exterior.
Usuário AlteraçãoNãoMostra o usuário que realizou a última alteração no documento.
Número RPSNãoInforme o número do RPS, quando aplicável.
Indicador Total TributosNãoSelecione se o total de tributos é informado em Valor ou Percentual. — Opções: Valor / Percentual
Total Tributos FederalNãoInforme o total de tributos federais.
Total Tributos EstadualNãoInforme o total de tributos estaduais.
Total Tributos MunicipioNãoInforme o total de tributos municipais.
Pedido de VendaNãoSelecione o pedido de venda de origem, quando aplicável.
Data SaídaNãoInforme a data de saída das mercadorias.
SérieSimSelecione a série do documento fiscal.
Data CompetênciaNãoInforme a competência do documento no formato MM/AAAA. — Opções: MM/YYYY
SituaçãoNãoSelecione a situação atual do documento entre as opções disponíveis. — Opções: Normal / Cancelada / Devolução Parcial / Devolução Total / Crédito Bloqueado / Inadimplência / Cred. Bloq/Inad. / Bloqueio nos Itens / Faturado / Bloq. Val. Parcela / Bloq. Val. Min. Venda / Sem Efeito — Valor padrão: kSituacaoNF_Normal
ClienteSimSelecione o cliente da nota fiscal.
RepresentanteNãoSelecione o representante vinculado à venda.
Lista de PreçosNãoSelecione a lista de preços a ser utilizada.
Tipo VendaNãoSelecione o tipo de venda.
VendedorNãoSelecione o vendedor responsável pela venda. — Valor padrão: IDVendedor
Data CotaçãoNãoInforme a data da cotação da moeda.
Cotação MoedaNãoInforme o valor da cotação da moeda utilizada no documento.
Valor TotalNãoValor total da nota fiscal. — Valor padrão: zero
Valor LíquidoNãoValor líquido da nota fiscal. — Valor padrão: zero
Val. Tot. Não Dest.NãoValor total não destacado.
Nota Fiscal OrigemNãoSelecione a nota fiscal de origem, quando aplicável.
TTD ClienteNãoInforme o TTD do cliente.
Tipo Movimentação ProdutoNãoSelecione o tipo de movimentação do produto.
% Margem de LucroNãoInforme o percentual de margem de lucro.
Ind. PresençaNãoSelecione o indicador de presença do comprador conforme as opções disponíveis. — Opções: Não Utilizado / Não se aplica / Operação presencial / Operação não presencial (Internet) / Operação não presencial (Teleatendimento) / NFC-e em operação com entrega a domicílio / Operação não presencial (Outros)
Indice FinanceiroNãoSelecione o índice financeiro aplicável.
Valor CBSNãoValor da CBS.
Valor IBSNãoValor do IBS.
Valor ISNãoValor do IS.
Modelo DocumentoNãoSelecione o modelo do documento. — Opções: LINHA
Item Tabela PreçoNãoSelecione o item da tabela de preço.

Aba: Resumo Prod ​

Agrupa os valores e impostos relacionados à parte de mercadorias da nota.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
Valor MercadoriasNãoInforme o valor total das mercadorias. — Valor padrão: zero
Perc. DescontoNãoInforme o percentual de desconto aplicado.
DescontoNãoInforme o valor do desconto aplicado.
Perc. AcréscimoNãoInforme o percentual de acréscimo aplicado.
AcréscimoNãoInforme o valor do acréscimo aplicado.
Perc. Desconto FinanceiroNãoInforme o percentual de desconto financeiro.
Desconto FinanceiroNãoInforme o valor do desconto financeiro.
Perc. Acréscimo FinanceiroNãoInforme o percentual de acréscimo financeiro.
Acréscimo FinanceiroNãoInforme o valor do acréscimo financeiro.
Perc. FreteNãoInforme o percentual de frete.
FreteNãoInforme o valor do frete.
SeguroNãoInforme o valor do seguro.
ICMS Dif. AliquotaNãoInforme o valor do ICMS diferencial de alíquota.
Outras DespesasNãoInforme o valor de outras despesas.
Bonificação ExtraNãoInforme o valor de bonificação extra.
IPINãoValor do IPI.
Desconto SuframaNãoInforme o valor do desconto Suframa.
Red. TTDNãoInforme o valor de redução do TTD.
ICMS RetidoNãoValor do ICMS retido.
RepasseNãoInforme o valor de repasse.
PIS STNãoValor do PIS ST.
COFINS STNãoValor do COFINS ST.
Desconto Simples NacionalNãoInforme o valor do desconto do Simples Nacional.
ST Não DestacadoNãoInforme o valor da ST não destacada.
Valor ICMS Retido ObservaçãoNãoInforme o valor do ICMS retido para observação.
Valor ICMS FCPST UF DestinoNãoInforme o valor do ICMS FCPST da UF de destino.

Aba: Resumo Serv ​

Agrupa os valores e impostos relacionados à parte de serviços da nota.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
Valor ServiçosNãoInforme o valor total dos serviços. — Valor padrão: zero
Perc. DescontoNãoInforme o percentual de desconto aplicado.
DescontoNãoInforme o valor do desconto aplicado.
Perc. AcréscimoNãoInforme o percentual de acréscimo aplicado.
AcréscimoNãoInforme o valor do acréscimo aplicado.
Perc. Desconto FinanceiroNãoInforme o percentual de desconto financeiro.
Desconto FinanceiroNãoInforme o valor do desconto financeiro.
Perc. Acréscimo FinanceiroNãoInforme o percentual de acréscimo financeiro.
Acréscimo FinanceiroNãoInforme o valor do acréscimo financeiro.
Outras DespesasNãoInforme o valor de outras despesas.
Impostos RetidosNãoValor dos impostos retidos.
Impostos Retidos LíquidoNãoValor líquido dos impostos retidos.
Impostos Retidos ParcelasNãoValor dos impostos retidos por parcela.
Valor ISSNãoValor do ISS.
Desconto CondicionadoNãoInforme o valor do desconto condicionado.

Aba: Outros Dados ​

Agrupa campos complementares do registro.

Sub-aba: Geral ​

Campos ​
CampoObrigatórioDescrição
ObservaçãoNão
Informações ComerciaisNão
Número Protocolo NFeNão
Indicador Natureza do FreteNãoSelecione o indicador de natureza do frete. — Opções: Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor / Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito) / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito) / Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Transferência de produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Outras

Sub-aba: Anexo ​

Campos ​
CampoObrigatórioDescrição
AssuntoSimAssunto
Tipo de AnexoNão
Nome do ArquivoNãoNome do Arquivo — Opções: FILE
Data de CriaçãoNãoData de Criação
Data Ult. AlteraçãoNãoData Ult. Alteração
DescriçãoNãoDescrição
Imagem PadrãoNão

Sub-aba: Texto Fiscal ​

Campos ​
CampoObrigatórioDescrição
Texto Padrão 1Não
Texto Padrão 2Não
Texto Padrão 3Não
Texto FiscalNão
Número ProcessoNão
Indicador ProcessoNãoOpções: Sefaz / Justiça Federal / Justiça Estadual / Secex/RFB / Outros

Sub-aba: Contrato ​

Campos ​
CampoObrigatórioDescrição
Contrato DigitadoNão

Aba: Itens Docto Conhece Frete ​

Agrupa os documentos de conhecimento de frete vinculados à nota.

Lista ​

  1. [Transportadora] – Selecione a transportadora do conhecimento de frete.
  2. [Série Documento] – Informe a série do documento de conhecimento de frete.
  3. [Número do Conhecimento] – Informe o número do conhecimento de frete.
  4. [Data de Entrada] – Informe a data de entrada do conhecimento.
  5. [Data Emissão] – Informe a data de emissão da nota fiscal.
  6. [CFOP] – Selecione o CFOP do conhecimento.
  7. [Clas. Tributária] – Selecione a classificação tributária do conhecimento.
  8. [Tipo de Frete] – Selecione o tipo de frete.
  9. [Valor do Frete] – Informe o valor do frete do conhecimento.
  10. [Base Cálculo ICMS] – Informe a base de cálculo do ICMS.
  11. [Alíquota ICMS] – Informe a alíquota do ICMS.
  12. [Valor de ICMS] – Informe o valor do ICMS.
  13. [Valor Isentas ICMS] – Informe o valor das isentas de ICMS.
  14. [Valor Outras ICMS] – Informe o valor de outras de ICMS.
  15. [Valor Isentas de IPI] – Informe o valor das isentas de IPI.
  16. [Valor Outras de IPI] – Informe o valor de outras de IPI.
  17. [Observação Fiscal] – Informe a observação fiscal do conhecimento.
  18. [Conta Financeira] – Selecione a conta financeira associada.
  19. [Chave CTe] – Informe a chave do CT-e.
  20. [Documento] – Informe o documento relacionado ao conhecimento.
  21. [Classif. Trib. COFINS] – Selecione a classificação tributária do COFINS.
  22. [Classif. Trib. PIS] – Selecione a classificação tributária do PIS.
  23. [Indicador Natureza do Frete] – Selecione o indicador de natureza do frete.
  24. [Código Base Cálculo Crédito] – Selecione o código da base de cálculo do crédito.
  25. [Regime de Incidência] – Selecione o regime de incidência.
  26. [Parte Docto Conhece Frete Desp. Fis.] – Informe a parte do documento de conhecimento de frete para despesa fiscal.
  27. [Calcular BC ICMS Proporcional] – Marque para calcular a base de cálculo do ICMS de forma proporcional.
  28. [ICMS Inf. Manualmente] – Marque quando o ICMS for informado manualmente.
  29. [Tarifa p/TON] – Informe a tarifa por tonelada.
  30. [Imposto ICMS] – Valor do imposto ICMS.

Aba: Itens Vlr Material Didatico ​

Agrupa informações de contrato e parcelamento para material didático.

Lista ​

  1. [Número Contrato] – Informe o número do contrato.
  2. [Quantidade de Disciplinas] – Informe a quantidade de disciplinas.
  3. [Quantidade de Parcelas] – Informe a quantidade de parcelas.
  4. [Receita Calouro] – Informe o valor de receita de calouro.

Aba: Itens Item Doc Parc Cotacao ​

Agrupa a relação entre itens, parcelas e cotação do documento.

Lista ​

  1. [Item Documento] – Informe o item do documento.
  2. [Parcela Documento] – Informe a parcela do documento.

Pré-requisitos ​

  • Cliente deve estar ativo.
  • Cliente não pode estar com limite de crédito atingido.
  • Cliente não pode estar inadimplente.
  • Tipo de documento deve permitir o cliente informado, conforme suas configurações.
  • Representante deve estar informado quando o cliente possuir representante vinculado.
  • Lista de Preços deve ser informada quando exigida pelo Tipo de Documento.
  • Valor da cotação da moeda deve ser informado quando houver moeda no cabeçalho.
  • Valor Mercadorias não pode estar zerado para aplicar desconto/acréscimo no resumo de produtos.
  • Valor Serviços não pode estar zerado para aplicar desconto/acréscimo no resumo de serviços.
  • Valor total da nota não pode estar zerado.
  • Alterações de valor não são permitidas após a autorização da nota.

Regras do Sistema ​

Ao salvar o registro ​

  1. Tipo de documento configurado para apenas permitir vendas de determinados clientes!
  2. Documento [ (campo: [Situação Doc. Elet.])
  3. Documento Nota Fiscal com valor incorreto! Valor total da NF está zerado! Verifique. (campo: [Valor Total])
  4. Representante não informado, exclua os itens e informe o representante, verifique se o cliente possui representante ! (campo: [Tipo de Documento])
  5. Informar o valor cotação da moeda informada no cabeçalho da nota! (campo: [Cotação Moeda])
  6. Lista de Preço não Informada! É obrigatório informar uma Lista de Preço para esse Tipo de Documento! (campo: [Lista de Preços])
  7. Data e hora saída [

Ao excluir um registro ​

  1. Não é possível excluir a nota de venda pois ela esta vinculada
  2. Essa nota de venda tem como vínculo de origem a nota

Validações gerais ​

  1. Cliente Inativo! (campo: [Situação])
  2. Cliente com Limite de Crédito Atingido! (campo: [Situação])
  3. Cliente Inadimplente! (campo: [Situação])
  4. Cliente Inadimplente e com Limite de Crédito Atingido! (campo: [Situação])
  5. Alteração de valor NF não permitida. Nota já foi autorizada! Documento: (campo: [Nº Documento])
  6. Alteração de valor NF não permitida. Nota já foi autorizada! (campo: [Nº Documento])
  7. Valor de desconto/acréscimo no resumo de produtos inválido, pois valor mercadorias está zerado! (campo: [Valor Mercadorias])
  8. Valor de desconto/acréscimo no resumo de serviços inválido, pois valor serviços está zerado! (campo: [Valor Serviços])
  9. Produto [ (campo: [Quantidade])
  10. Documento(s) com data de emissão maior que a data de saída/data atual:
  11. Falta informar a Conta Bancária no tipo de Documento
  12. Formato de etiqueta não foi configurado no tipo de documento da nota fiscal!
  13. Cliente informado é diferente do cliente atual. Não é possível carregar itens para clientes distintos. (campo: [Cliente])
  14. Houve um erro ao gerar o formato de Complemento NF Venda!
  15. Erro ao ler a linha [
  16. Arquivo Inválido
  17. Produto: (campo: [Produto])
  18. Cliente não encontrado para o documento. [Cliente -
  19. Não encontrado o documento
  20. Não foi possível encontrar o cliente. (campo: [Tipo de Documento])
  21. Não foi possível gravar o documento porque ocorreram erros ao incluir suas partes.
  22. Documento não pode ser importado por ocorrência de erros na interpretação de suas partes!
  23. Necessário configurar um tipo de operação para exportação dos dados para a tabela [TIMU_Documento]!
  24. Email do usuário da sessão [
  25. Formato "
  26. E-mail não configurado para o Cliente [
  27. Destinatário :
  28. Erro ao enviar E-mail NF [
  29. Pedido

Comportamentos Automáticos ​

Valores Padrão ​

Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:

  • [Valor Total]: zero
  • [Valor Líquido]: zero
  • [Valor Mercadorias]: zero
  • [Valor Serviços]: zero
  • [Situação]: kSituacaoNF_Normal
  • [ID Sequência]: zero
  • [Situação RIEX]: N
  • [Vendedor]: IDVendedor

Campos Calculados ​

Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:

  • [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [% Desconto Padrão Produtos]
  • [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [% Desconto Padrão Serviços]
  • [Valor Serviços] — calculado a partir de: [Valor CBS], [Valor CBS], [Valor IBS], [Valor IBS], [Valor IS], [Valor IS], [IPI], [IPI]
  • [Valor ISS] — calculado a partir de: [Repasse], [Repasse], [ICMS Retido], [ICMS Retido], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [ICMS Dif. Aliquota], [ICMS Dif. Aliquota], [Impostos Retidos], [Impostos Retidos], [Impostos Retidos Líquido], [Impostos Retidos Líquido], [Desconto], [Desconto], [Acréscimo], [Acréscimo], [Desconto], [Desconto], [Acréscimo], [Acréscimo], [Frete], [Frete], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Seguro], [Seguro], [Perc. Acréscimo Financeiro], [Perc. Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Desconto Suframa], [Desconto Suframa], [Impostos Retidos Parcelas], [Impostos Retidos Parcelas]
  • [Perc. Desconto Financeiro] — calculado a partir de: [Perc. Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro]
  • [Red. TTD] — calculado a partir de: [PIS ST], [PIS ST], [COFINS ST], [COFINS ST], [Desconto Simples Nacional], [Desconto Simples Nacional], [ST Não Destacado], [ST Não Destacado], [Valor ICMS Retido Observação], [Valor ICMS Retido Observação]
  • [Desconto] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Repasse], [Perc. Desconto]
  • [Desconto] — calculado a partir de: [Valor Serviços], [Perc. Desconto]
  • [Valor Total] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Valor Serviços], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo], [Acréscimo], [Frete], [Seguro], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [ICMS Retido], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [ICMS Dif. Aliquota], [Valor ICMS Retido Observação], [Valor ISS], [Valor CBS], [Valor IBS], [Valor IS], [IPI], [Repasse], [Desconto], [Desconto], [Impostos Retidos], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Condicionado], [Desconto Simples Nacional], [Desconto Suframa]
  • [Valor Total] — calculado a partir de: [Red. TTD]
  • [Valor Líquido] — calculado a partir de: [Valor Total], [Impostos Retidos Líquido]
  • [Val. Tot. Não Dest.] — calculado a partir de: [Valor Líquido], [ST Não Destacado]
  • [Acréscimo] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Perc. Acréscimo]
  • [Acréscimo] — calculado a partir de: [Valor Serviços], [Perc. Acréscimo]
  • [Acréscimo Financeiro] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Acréscimo], [Frete], [Seguro], [Outras Despesas], [Desconto], [Perc. Acréscimo Financeiro]
  • [Acréscimo Financeiro] — calculado a partir de: [Valor Serviços], [Acréscimo], [Outras Despesas], [Desconto], [Perc. Acréscimo Financeiro]
  • [Indice Financeiro] — calculado a partir de: [Indice Fin. Real]
  • [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [Desconto], [Valor Mercadorias], [Repasse]
  • [Perc. Desconto Financeiro] — calculado a partir de: [Desconto Financeiro], [Valor Mercadorias], [Desconto], [Acréscimo], [Repasse]
  • [Desconto Financeiro] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Acréscimo], [Frete], [Seguro], [Outras Despesas], [Desconto], [Repasse], [Perc. Desconto Financeiro]
  • [Desconto Financeiro] — calculado a partir de: [Valor Serviços], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo], [Desconto], [Perc. Desconto Financeiro]
  • [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [Desconto], [Valor Serviços], [Repasse]
  • [Perc. Acréscimo] — calculado a partir de: [Acréscimo], [Valor Serviços]
  • [Perc. Acréscimo] — calculado a partir de: [Acréscimo], [Valor Mercadorias]

Como Usar ​

  1. Acesse pelo menu: Vendas > Notas Fiscais Vendas > Registrar Notas Fiscais
  2. O sistema preenche automaticamente: [Valor Total], [Valor Líquido], [Valor Mercadorias], [Valor Serviços] e outros
  3. Preencha os campos obrigatórios: [uma Lista de Preço para esse Tipo de Documento!]
  4. Continue o preenchimento pelas abas: Resumo Prod, Resumo Serv, Outros Dados, Itens Docto Conhece Frete, Itens Vlr Material Didatico, Itens Item Doc Parc Cotacao
  5. Verifique as informações complementares em: Itens Docto Conhece Frete, Itens Vlr Material Didatico, Itens Item Doc Parc Cotacao
  6. Confirme clicando em Salvar