EME4 – Financeiro – Receitas – Gerar Agrupamento de Receitas
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Tela para gerar documentos de agrupamento de receitas a partir de documentos selecionados. Utilize-a quando precisar consolidar documentos de um ou mais clientes em um agrupamento conforme condição de parcelamento.
Caminho no Sistema
Menu: Financeiro > Receitas > Gerar Agrupamento de Receitas
Ações disponíveis
- Gerar Documentos de Agrupamento de Receitas
Onde usar: Aba "Filtros"
Descrição: Gera os documentos de agrupamento de receitas a partir dos documentos selecionados.
Consulta (Lista de Registros)
Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:
- [Filial] – Filial do documento listado.
- [Tipo Emissão Boleto Agrupado] – Tipo de emissão do boleto agrupado.
- [Data Inicial] – Data inicial do período considerado.
- [Data Final] – Data final do período considerado.
- [Emissão Fatura] – Data de emissão da fatura.
- [Valor Mínimo] – Valor mínimo considerado.
- [Condições Parcelamento] – Condições de parcelamento utilizadas.
- [Agrupar Cond. Pagamento Documentos] – Indica se os documentos serão agrupados pela condição de pagamento.
- [Transportadora] – Transportadora vinculada ao documento.
- [Tipo de Documento] – Tipo do documento listado.
- [Data Geração] – Data em que o agrupamento foi gerado.
- [Hora Geração] – Hora em que o agrupamento foi gerado.
- [Usuário] – Usuário responsável pelo registro.
Estrutura da Tela
Aba: Filtros
Agrupa os critérios de seleção para listar os documentos elegíveis ao agrupamento.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Clientes | Não | Informe os clientes cujos documentos serão considerados na geração do agrupamento. |
| Cond. Parcelamento Agrupamento: | Não | Selecione a condição de parcelamento a ser aplicada ao agrupamento. |
Botões disponíveis:
- Gerar Documentos de Agrupamento de Receitas
Onde usar: Aba "Filtros"
Descrição: Gera os documentos de agrupamento de receitas a partir dos documentos selecionados.
Aba: Documentos NF Vendas/Receitas Div. Agrup.
Lista
- [Filial] – Filial do documento listado.
- [Tipo de Documento] – Tipo do documento listado.
- [Data Emissão] – Data de emissão do documento.
- [Nº Documento] – Número do documento.
- [Nº Documento Digitado] – Número do documento informado na digitação.
- [Digitação] – Data ou identificação da digitação do documento.
- [Usuário] – Usuário responsável pelo registro.
- [Data Digitação] – Data em que o documento foi digitado.
- [Hora Emi] – Hora de emissão do documento.
- [Situação Nota Fiscal] – Situação atual da nota fiscal.
- [Situação Pedido] – Situação atual do pedido vinculado.
- [Situação Doc. Elet.] – Situação do documento eletrônico.
- [Hora Alteração] – Hora da última alteração do registro.
- [Ent Sai] – Indica se o documento é de entrada ou saída.
- [Data Alteração] – Data da última alteração do registro.
- [Identificação] – Identificação do documento.
- [ID Importação] – Identificador de importação do documento.
- [Situacao NF Serv E] – Situação da nota fiscal de serviço eletrônica.
- [Item Alterado] – Indica se algum item foi alterado.
- [Cabeçalho Alterado] – Indica se o cabeçalho do documento foi alterado.
- [Nº Docto Terceiros] – Número do documento de terceiros.
- [Modelo Documento] – Modelo do documento.
- [Nº Contrato Digitado] – Número do contrato informado na digitação.
- [Categoria] – Categoria do documento.
Como Usar
- Acesse pelo menu: Financeiro > Receitas > Gerar Agrupamento de Receitas
- Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Clientes], [Cond. Parcelamento Agrupamento:]
- Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Documentos NF Vendas/Receitas Div. Agrup.
- Conclua a operação clicando em Gerar Documentos de Agrupamento de Receitas