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EME4 – Elementos Fundamentais – Tipos de Documentos – Operações Tesouraria – Compensação Adiantamento Fornecedor ​

Confiança da documentação: Baixa

Visão Geral ​

Cadastra e mantém tipos de documentos específicos para operações de tesouraria relacionadas a compensação de adiantamentos a fornecedores. Registra atributos essenciais para identificação, validação temporal e classificação desses documentos.

Quando usar esta tela ​

  • Ao definir um novo tipo de documento para operações de compensação de adiantamentos.
  • Ao atualizar dados de tipos de documentos existentes para ajustes de validade ou classificação.
  • Ao desativar um tipo de documento que não será mais utilizado.

Caminho no Sistema ​

Menu: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Compensação Adiantamento Fornecedor

Como acessar ​

  1. Abra o módulo Elementos Fundamentais.
  2. No menu lateral, entre em Tipos de Documentos.
  3. No menu lateral, entre em Operações Tesouraria.
  4. Clique em Compensação Adiantamento Fornecedor.

Acessível via menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Compensação Adiantamento Fornecedor.

Fluxo básico de uso ​

  1. Acessar a tela de cadastro de tipos de documentos.
  2. Selecionar a opção de inclusão de novo registro ou editar registro existente.
  3. Preencher os campos obrigatórios e opcionais conforme necessidade.
  4. Salvar o registro.

Consulta (Lista de Registros) ​

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

  1. [Código] – Código único de identificação do tipo de documento.
  2. [Descrição] – Texto descritivo do tipo de documento.
  3. [Padrão Documento] – Indica se o tipo de documento é um padrão pré-definido no sistema.
  4. [Data Válida Inicial] – Data a partir da qual o tipo de documento é considerado válido.
  5. [Data Válida Final] – Data limite até a qual o tipo de documento é considerado válido.
  6. [Situação Tipo Documento] – Situação geral do tipo de documento (Ativo ou Desativado).

Estrutura da Tela ​

Cabeçalho ​

Agrupa campos principais de identificação e classificação do tipo de documento.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
Padrão DocumentoSimIndica se o tipo de documento é um padrão pré-definido no sistema. — Ao alterar o valor: Processamento automático
CódigoNãoCódigo único de identificação do tipo de documento.
Data Válida InicialNãoData a partir da qual o tipo de documento é considerado válido. — Valor padrão: data atual
Data Válida FinalNãoData limite até a qual o tipo de documento é considerado válido. — Valor padrão: StrToDate('31/12/2099')
DescriçãoNãoTexto descritivo do tipo de documento.
SituaçãoNãoStatus de ativação ou desativação do tipo de documento. — Opções: Ativo / Desativado
ClassificaçãoNãoClassificação ou categoria atribuída ao tipo de documento.
Cód.ExternoNãoCódigo exteno do tipo de documento, utilizado para integração com outros sistemas.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Aba: Partes Documento ​

Agrupa campos relacionados à composição e características operacionais do documento.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Integração Documento ​

Agrupa campos que controlam parâmetros e status de integração do documento.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Contabilização Documento ​

Agrupa campos relacionados ao processo contábil associado ao documento.

Sub-aba: Emissão / Entrdada ​

Seção sem campos identificados para cadastro ou manutenção.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Sub-aba: Cancelamento ​

Agrupa campos que registram parâmetros e histórico de cancelamentos do documento.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Sub-aba: Compensação Cheque ​

Seção sem campos identificados para cadastro ou manutenção.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Sub-aba: Transf. Fat. Antecipado ​

Seção sem campos identificados para cadastro ou manutenção.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Regras do Sistema ​

Ao salvar o registro ​

  1. Para notas fiscais com a finalidade "Complementar", não é permitido ter a integração Estoque! (campo: [Tipo Finalidade Nota Fiscal])
  2. Quando utilizado o parametro "Permite Informar Varios Locais Entrega", é necessário ligar a parte Kit Produto!
  3. A parte documento "Inf. Peso/Preço Médio Agrupamento" e a parte do item "Agrupamento Preço" devem estar marcadas!

Comportamentos Automáticos ​

Valores Padrão ​

Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:

  • [Data Válida Inicial]: data atual
  • [Data Válida Final]: StrToDate('31/12/2099')

Eventos de Campo ​

Alguns campos disparam ações automáticas:

  • [Padrão Documento] — Ao alterar o valor: Processamento automático

Como Usar ​

  1. Acesse pelo menu: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Compensação Adiantamento Fornecedor
  2. Na lista de registros, localize o item desejado ou clique em Incluir para criar um novo
  3. O sistema preenche automaticamente: [Data Válida Inicial], [Data Válida Final]
  4. Preencha os campos obrigatórios em cada aba
  5. Confirme clicando em Salvar

Observações ​

  • Abas sem campos confirmados: Emissão / Entrdada, Compensação Cheque, Transf. Fat. Antecipado

Documentos Relacionados ​

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