EME4 – Vendas – Cotações Vendas – Registrar Cotação
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Permite registrar cotações de venda para clientes, informando produtos, serviços, valores e condições comerciais. Utilize esta tela ao elaborar uma proposta comercial antes da confirmação do pedido.
Caminho no Sistema
Menu: Vendas > Cotações Vendas > Registrar Cotação
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os dados gerais da cotação, como filial, cliente, datas e totais.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Filial | Sim | Selecione a filial responsável pela cotação. |
| Data Emissão | Não | Informe a data de emissão da cotação. |
| Digitação | Não | Selecione o status de digitação: Rascunho, Confirmado, Digitado, Bloqueado ou Excluído. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído |
| Nº Documento | Não | Informe o número do documento da cotação. |
| Tipo de Documento | Sim | Selecione o tipo de documento da cotação. |
| Identificação | Não | Informe um texto de identificação da cotação. |
| Prioridade Expedição | Não | Defina a prioridade de expedição. |
| Projeto | Não | Selecione o projeto vinculado à cotação. |
| Rateio Unid. Negócio | Não | Selecione o rateio por unidade de negócio. |
| NF Parcial | Não | Indique se a cotação admite faturamento parcial. |
| Cliente | Não | Selecione o cliente da cotação. |
| Representante | Não | Selecione o representante responsável pela cotação. |
| Situação | Não | Selecione a situação da cotação dentre as opções disponíveis. — Opções: Em Aberto / Atend. Parcial / Fechado / Cancelado / Bloq. Crédito / Bloq. Inad. / Bloq. Cred/Inad / Bloqueio nos Itens / Bloqueio Cadastro Cliente / Bloq. Val. Parcela / Bloq. Val. Min. Venda / Bloqueio SPC / Bloq. Pl. Vendas / Bloq. Cliente Novo / Bloq. Venda Prazo / Bloq.Inativo / Bloq. Cond. Parcela / Bloq. Margem Mínima / Bloq. Venda À Vista / Bloq. Tipo Mov. / Bloq. Representante / Bloq.Frete Conta Emitente |
| Versão | Não | Informe a versão da cotação. |
| Lista de Preços | Não | Selecione a lista de preços aplicada. |
| Tipo Venda | Não | Selecione o tipo de venda. |
| Indice Financeiro | Sim | Selecione o índice financeiro utilizado. |
| Cotação Moeda | Não | Informe a cotação da moeda. |
| Valor Total | Não | Valor total da cotação. |
| Valor Líquido | Não | Valor líquido da cotação. |
| Valor Cancelado | Não | Valor cancelado da cotação. |
| Valor Total com ST Não Destacado | Não | Valor total considerando ST não destacado. |
| Data Validade | Não | Informe a data de validade da cotação. |
| % Desc. Médio | Não | Percentual de desconto médio aplicado. |
| Dias Validade | Não | Informe a quantidade de dias de validade. |
| Prev. Entrega | Não | Informe a previsão de entrega. |
| Prev. Faturamento | Não | Informe a previsão de faturamento. |
| Tipo Movimentação | Não | Selecione o tipo de movimentação. |
| % Margem de Lucro | Não | Percentual de margem de lucro da cotação. |
| Tabela Preço | Não | Selecione a tabela de preço aplicada. |
Aba: Resumo Prod
Agrupa os valores e totais relacionados aos produtos da cotação.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Valor Mercadorias | Não | Valor total das mercadorias. |
| Perc. Desconto | Não | Informe o percentual de desconto. |
| Desconto | Não | Informe o valor de desconto. |
| Perc. Acréscimo | Não | Informe o percentual de acréscimo. |
| Acréscimo | Não | Informe o valor de acréscimo. |
| Perc. Desconto Financeiro | Não | Informe o percentual de desconto financeiro. |
| Desconto Financeiro | Não | Informe o valor de desconto financeiro. |
| Perc. Acréscimo Financeiro | Não | Informe o percentual de acréscimo financeiro. |
| Acréscimo Financeiro | Não | Informe o valor de acréscimo financeiro. |
| Perc. Frete | Não | Informe o percentual de frete. |
| Frete | Não | Informe o valor do frete. |
| Seguro | Não | Informe o valor do seguro. |
| Repasse | Não | Informe o valor de repasse. |
| Outras Despesas | Não | Informe o valor de outras despesas. |
| ICMS Retido | Não | Valor do ICMS retido. |
| Desconto Suframa | Não | Valor do desconto Suframa. |
| IPI | Não | Valor do IPI. |
| Redução TTD | Não | Valor da redução TTD. |
| Desconto Simples Nacional | Não | Valor do desconto do Simples Nacional. |
| ST Não Destacado | Não | Valor de ST não destacado. |
| Valor ICMS Retido Observação | Não | Valor do ICMS retido em observação. |
| ICMS Dif. Aliquota | Não | Valor do ICMS por diferencial de alíquota. |
| Tipo de Frete | Não | Selecione se o frete será informado por Valor ou Percentual. — Opções: Valor / Percentual |
| Valor ICMS FCPST UF Destino | Não | Valor do ICMS FCPST da UF de destino. |
| Preço Custo Total | Não | Preço de custo total da cotação. |
Aba: Resumo Serv
Agrupa os valores e totais relacionados aos serviços da cotação.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Valor Serviços | Não | Valor total dos serviços. |
| Perc. Desconto | Não | Informe o percentual de desconto. |
| Desconto | Não | Informe o valor de desconto. |
| Perc. Acréscimo | Não | Informe o percentual de acréscimo. |
| Acréscimo | Não | Informe o valor de acréscimo. |
| Perc. Desconto Financeiro | Não | Informe o percentual de desconto financeiro. |
| Desconto Financeiro | Não | Informe o valor de desconto financeiro. |
| Perc. Acréscimo Financeiro | Não | Informe o percentual de acréscimo financeiro. |
| Acréscimo Financeiro | Não | Informe o valor de acréscimo financeiro. |
| Outras Despesas | Não | Informe o valor de outras despesas. |
| Impostos Retido | Não | Valor dos impostos retidos. |
| Impostos Retido Líquido | Não | Valor líquido dos impostos retidos. |
| Valor ISS | Não | Valor do ISS. |
Aba: Outros Dados
Agrupa campos complementares do registro.
Sub-aba: Geral
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Observação | Não | |
| Informações Comerciais | Não | |
| Número Protocolo NFe | Não | |
| Indicador Natureza do Frete | Não | Opções: Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor / Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito) / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito) / Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Transferência de produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Outras |
Sub-aba: Anexo
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Assunto | Sim | Assunto |
| Tipo de Anexo | Não | |
| Nome do Arquivo | Não | Nome do Arquivo — Opções: FILE |
| Data de Criação | Não | Data de Criação |
| Data Ult. Alteração | Não | Data Ult. Alteração |
| Descrição | Não | Descrição |
| Imagem Padrão | Não |
Sub-aba: Texto Fiscal
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Texto Padrão 1 | Não | |
| Texto Padrão 2 | Não | |
| Texto Padrão 3 | Não | |
| Texto Fiscal | Não | |
| Número Processo | Não | |
| Indicador Processo | Não | Opções: Sefaz / Justiça Federal / Justiça Estadual / Secex/RFB / Outros |
Sub-aba: Contrato
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Contrato Digitado | Não |
Aba: Produto
Agrupa os itens de produto vinculados à cotação.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Produto | Sim | Selecione o produto da cotação. |
| Unidade Papel Produto | Sim | Selecione a unidade do produto. |
Aba: Serviço
Agrupa os itens de serviço vinculados à cotação.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Serviço | Sim | Selecione o serviço da cotação. |
Pré-requisitos
- Informe a Origem Venda no cabeçalho do documento.
Regras do Sistema
Ao salvar o registro
- É obrigatório preencher o campo Origem Venda no cabeçalho do documento (campo: [Origem Venda])
Campos Calculados
Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:
- [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [% Desconto Padrão Produtos]
- [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [% Desconto Padrão Serviços]
- [Indice Financeiro] — calculado a partir de: [Indice Fin. Real]
- [Perc. Desconto Financeiro] — calculado a partir de: [Desconto Financeiro], [Valor Mercadorias], [Desconto], [Acréscimo], [Repasse]
- [Perc. Acréscimo] — calculado a partir de: [Acréscimo], [Valor Mercadorias], [Repasse]
- [Valor Total com ST Não Destacado] — calculado a partir de: [Valor Líquido], [ST Não Destacado]
- [Prev. Entrega] — calculado a partir de: [Data Emissão]
- [Prev. Faturamento] — calculado a partir de: [Data Emissão]
- [IPI] — calculado a partir de: [Valor CBS], [Valor CBS], [Valor IBS], [Valor IBS], [Valor IS], [Valor IS], [Valor ISS], [Valor ISS], [Repasse], [Repasse], [ICMS Retido], [ICMS Retido], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [ICMS Dif. Aliquota], [ICMS Dif. Aliquota], [Impostos Retido], [Impostos Retido], [Impostos Retido Líquido], [Impostos Retido Líquido], [Desconto], [Desconto], [Acréscimo], [Acréscimo], [Desconto], [Desconto], [Acréscimo], [Acréscimo], [Frete], [Frete], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Seguro], [Seguro], [Perc. Acréscimo Financeiro], [Perc. Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Desconto Suframa], [Desconto Suframa], [Perc. Desconto Financeiro], [Perc. Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro]
- [Redução TTD] — calculado a partir de: [Desconto Simples Nacional], [Desconto Simples Nacional], [ST Não Destacado], [ST Não Destacado], [Valor ICMS Retido Observação], [Valor ICMS Retido Observação]
- [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [Desconto], [Valor Mercadorias], [Repasse]
- [Identificação] — calculado a partir de: [Identificação]
- [Perc. Acréscimo Financeiro] — calculado a partir de: [Acréscimo Financeiro], [Valor Mercadorias]
- [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [Desconto], [Valor Serviços], [Repasse]
- [Perc. Acréscimo] — calculado a partir de: [Acréscimo], [Valor Serviços]
Como Usar
- Acesse pelo menu: Vendas > Cotações Vendas > Registrar Cotação
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Nº Documento], [Tipo de Documento], [Identificação]
- Continue o preenchimento pelas abas: Resumo Prod, Resumo Serv, Outros Dados, Produto, Serviço
- Confirme clicando em Salvar