EME4 – Estoque – Registrar Saída Transferência Interna
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Registra a saída de itens em uma transferência interna de estoque entre almoxarifados. Utilize esta tela ao movimentar produtos do almoxarifado de origem para o almoxarifado de destino.
Caminho no Sistema
Menu: Estoque > Registrar Saída Transferência Interna
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Reúne os dados gerais do documento de saída por transferência interna.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de Documento | Sim | Selecione o tipo de documento que classifica a operação. |
| Filial | Sim | Selecione a filial responsável pelo documento. |
| Data Emissão | Não | Informe a data de emissão do documento. |
| Digitação | Não | Selecione a situação da digitação entre Rascunho, Confirmado, Digitado, Bloqueado ou Excluído. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído |
| Nº Documento | Não | Informe o número do documento. |
| Identificação | Não | Informe a identificação do documento. |
| Almoxarifado Origem | Não | Selecione o almoxarifado de onde os itens serão retirados. — Opções: LINHA |
| Almoxarifado Destino | Não | Selecione o almoxarifado que receberá os itens. — Opções: LINHA |
| Funcionário | Não | Selecione o funcionário responsável pelo registro. — Opções: LINHA |
| Observação | Não | Informe observações adicionais sobre o documento. |
Aba: Outros Dados
Agrupa campos complementares do registro.
Sub-aba: Geral
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Observação | Não | Informe observações adicionais sobre o documento. |
| Informações Comerciais | Não | |
| Número Protocolo NFe | Não | |
| Indicador Natureza do Frete | Não | Opções: Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor / Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito) / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito) / Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Transferência de produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Outras |
Sub-aba: Anexo
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Assunto | Sim | Assunto |
| Tipo de Anexo | Não | |
| Nome do Arquivo | Não | Nome do Arquivo — Opções: FILE |
| Data de Criação | Não | Data de Criação |
| Data Ult. Alteração | Não | Data Ult. Alteração |
| Descrição | Não | Descrição |
| Imagem Padrão | Não |
Sub-aba: Texto Fiscal
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Texto Padrão 1 | Não | |
| Texto Padrão 2 | Não | |
| Texto Padrão 3 | Não | |
| Texto Fiscal | Não | |
| Número Processo | Não | |
| Indicador Processo | Não | Opções: Sefaz / Justiça Federal / Justiça Estadual / Secex/RFB / Outros |
Sub-aba: Contrato
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Contrato Digitado | Não |
Aba: Itens Tp Docto Item
Agrupa as configurações dos itens vinculados ao tipo de documento.
Lista
- [IDF Parte Padrão Documento] – Identificador da parte padrão associada ao documento.
- [Parte da Parte TipDoc] – Indica a parte vinculada ao tipo de documento.
- [Descrição Parte Documento] – Descrição da parte vinculada ao documento.
- [Validar] – Marque para aplicar a validação do item.
- [Filtra Produto Idenficação] – Define o filtro de produto por identificação.
- [Quantidade Máxima para Digitação] – Informe o limite de quantidade permitido na digitação do item.
- [Desabilitar Conta Financeira] – Marque para desabilitar o campo de conta financeira no item.
- [Desabilitar Almoxarifado] – Marque para desabilitar o campo de almoxarifado no item.
- [Desabilitar Lote] – Marque para desabilitar o campo de lote no item.
- [Não Permitir Duplicado] – Marque para impedir o lançamento de itens duplicados.
- [Papel Produto Assunto] – Define o papel do produto no contexto do item.
- [Permite Digitar Valor Unitário] – Marque para liberar a digitação do valor unitário.
- [Permite Digitar Valor Unitário com Desconto] – Marque para liberar a digitação do valor unitário com desconto.
- [Permite Digitar Desconto] – Marque para liberar a digitação do desconto.
- [Desabilitar Data Previsão] – Marque para desabilitar o campo de data de previsão.
- [Desabilitar Data Faturamento] – Marque para desabilitar o campo de data de faturamento.
- [Atribuir Almox. Padrão] – Marque para atribuir automaticamente o almoxarifado padrão.
- [Bloquear Edição da Descrição do Produto] – Marque para impedir a edição da descrição do produto.
- [Desativar Tipo Venda] – Marque para desativar o campo de tipo de venda.
- [Não Carregar Descrição Auxiliar] – Marque para não carregar a descrição auxiliar do produto.
- [Replicar Desconto] – Marque para replicar o desconto aos demais itens.
- [Utiliza Código de Barras] – Marque para habilitar a leitura por código de barras.
- [Permite Valor Unit. em Moeda] – Marque para permitir a digitação do valor unitário em moeda.
- [Não Transportar Tributação] – Marque para não transportar a tributação ao item.
- [Carregar Frete Proporcional] – Marque para carregar o frete proporcional ao item.
- [Utilizar Medidas] – Marque para habilitar o uso de medidas no item.
- [Desabilitar Liberar Todos] – Marque para desabilitar a opção de liberar todos os itens.
- [Utilizar Código Alternativo do Cliente] – Marque para utilizar o código alternativo do cliente.
- [Efetuar Conferência dos Itens] – Marque para exigir conferência dos itens.
- [Venda de prod. com lote para clientes sem CRO] – Marque para permitir a venda de produtos com lote a clientes sem CRO.
Pré-requisitos
- Período de Movimentação de Estoque deve estar aberto para a filial.
Regras do Sistema
Validações gerais
- Não encontrado Período de Movimentação de Estoque Aberto para a
Campos Calculados
Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:
- [Valor Bruto] — calculado a partir de: [Valor Unitário]
- [Valor Líquido] — calculado a partir de: [Valor Bruto]
- [Almoxarifado Produto] — calculado a partir de: [Almox. Origem]
Como Usar
- Acesse pelo menu: Estoque > Registrar Saída Transferência Interna
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Tipo de Documento], [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Nº Documento], [Identificação]
- Continue o preenchimento pelas abas: Outros Dados, Itens Tp Docto Item
- Verifique as informações complementares em: Itens Tp Docto Item
- Confirme clicando em Salvar