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EME4 – Remessas – Notas Fiscais Remessas Enviadas – Imprimir NF Remessa ​

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral ​

Tela utilizada para selecionar e imprimir notas fiscais de remessa/retorno já enviadas. O usuário aplica filtros, escolhe os documentos na grade e dispara a impressão.

Caminho no Sistema ​

Menu: Remessas > Notas Fiscais Remessas Enviadas > Imprimir NF Remessa

Ações disponíveis ​

  • Imprimir
    Onde usar: Aba "Filtros"
    Descrição: Envia para a impressora selecionada os documentos marcados na grade.

  • Marcar Todas
    Onde usar: Aba "Documentos NF Remessa/Retorno"
    Descrição: Marca todos os documentos listados na grade para impressão.

  • Desmarcar Todas
    Onde usar: Aba "Documentos NF Remessa/Retorno"
    Descrição: Remove a marcação de todos os documentos listados na grade.

Estrutura da Tela ​

Aba: Filtros ​

Agrupa os critérios usados para localizar os documentos de NF de remessa/retorno a serem impressos.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
àNãoInforme o valor final do intervalo do filtro.
Data SaídaNãoInforme a data de saída a ser considerada no filtro.
Formato ImpressãoNãoSelecione o formato de impressão desejado.
ImpressoraNãoSelecione a impressora que receberá a impressão.
ImprimirNãoMarque os documentos da grade que devem ser incluídos na impressão.
PeríodoNãoInforme a data inicial do período de filtro.
Período (até)NãoInforme a data final do período de filtro.
SérieNãoInforme a série da nota fiscal a ser filtrada.
TipoNãoSelecione o tipo de documento a ser filtrado.

Botões disponíveis:

  • Imprimir
    Onde usar: Aba "Filtros"
    Descrição: Envia para a impressora selecionada os documentos marcados na grade.

Aba: Documentos NF Remessa/Retorno ​

Lista ​

  1. [IDA] – Indica o sentido do documento (ida) na grade.
  2. [Situação Impressão Nota venda] – Indica a situação de impressão da nota de venda relacionada.
  3. [Situação NF] – Indica a situação atual da nota fiscal.
  4. [Data Saída] – Informe a data de saída a ser considerada no filtro.
  5. [Data Entrada] – Mostra a data de entrada do documento.
  6. [Valor Total da Nota] – Mostra o valor total da nota.
  7. [Valor Líquido] – Mostra o valor líquido da nota.
  8. [Série] – Informe a série da nota fiscal a ser filtrada.
  9. [Tipo de Remessa] – Mostra o tipo de remessa associado ao documento.
  10. [Placa Veículo] – Mostra a placa do veículo informada no documento.

Ações disponíveis:

  • Marcar Todas
    Onde usar: Aba "Documentos NF Remessa/Retorno"
    Descrição: Marca todos os documentos listados na grade para impressão.

  • Desmarcar Todas
    Onde usar: Aba "Documentos NF Remessa/Retorno"
    Descrição: Remove a marcação de todos os documentos listados na grade.

Comportamentos Automáticos ​

Valores Padrão ​

Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:

  • [Valor Total]: zero
  • [Valor Líquido]: zero
  • [Valor Mercadorias]: zero
  • [Serviços]: zero
  • [Quantidade Mercadorias]: zero
  • [Quantidade Serviços]: zero
  • [Situação NF]: kSituacaoNFRemRet_Normal
  • [Situação Impressão Nota venda]: False
  • [Origem Nota Remessa]: zero
  • [Hora Solicitação Remessa]: Time

Eventos de Campo ​

Alguns campos disparam ações automáticas:

  • [Valor CBS] — Ao alterar o valor: Processamento automático
  • [Valor Mercadorias] — Ao alterar o valor: Executa cálculo automático
  • [Serviços] — Ao alterar o valor: Executa cálculo automático
  • [Perc. Desconto] — Ao alterar o valor: Processamento automático
  • [Perc. Acréscimo] — Ao alterar o valor: Processamento automático
  • [Valor Repasse] — Ao alterar o valor: Processamento automático
  • [Valor Desconto Suframa] — Ao alterar o valor: Processamento automático
  • [% Acrescimo Fin. Serviços] — Ao alterar o valor: Processamento automático
  • [Data Emissão] — Ao alterar o valor: Recalcula outros campos automaticamente. Executa cálculo automático
  • [Data Entrada] — Ao alterar o valor: Recalcula outros campos automaticamente
  • [Valor Frete Terceiros] — Ao alterar o valor: Recalcula outros campos automaticamente
  • [Percentual Desconto Produtos] — Ao alterar o valor: Processamento automático
  • [Valor Desconto Produtos] — Ao alterar o valor: Recalcula outros campos automaticamente
  • [Percentual Acréscimo Produtos] — Ao alterar o valor: Processamento automático
  • [Percentual Acréscimo Financeiro Produtos] — Ao alterar o valor: Processamento automático
  • [Percentual Desconto Financeiro Produtos] — Ao alterar o valor: Processamento automático
  • [Valor Desc. Financeiro Prod] — Ao alterar o valor: Recalcula outros campos automaticamente
  • [Outros Custos] — Ao alterar o valor: Processamento automático
  • [Percentual Desconto Produtos] — Ao alterar o valor: Processamento automático

Campos Calculados ​

Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:

  • [Valor Mercadorias] — calculado a partir de: [Serviços], [Serviços], [Quantidade Mercadorias], [Quantidade Mercadorias], [Quantidade Serviços], [Quantidade Serviços], [IPI], [IPI], [Valor CBS], [Valor CBS], [Valor IBS], [Valor IBS], [Valor IS], [Valor IS], [Valor Repasse], [Valor Repasse], [Valor Desconto Suframa], [Valor Desconto Suframa], [Valor Redução TTD], [Valor Redução TTD], [ICMS Retido], [ICMS Retido], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [ICMS Dif. Aliquota], [ICMS Dif. Aliquota], [Impostos Retidos], [Impostos Retidos], [Impostos Retidos Líquido], [Impostos Retidos Líquido], [Desconto], [Desconto], [Acréscimo], [Acréscimo], [Frete], [Frete], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Outras Despesas Serviços], [Outras Despesas Serviços], [Seguro], [Seguro], [% Acrescimo Fin. Serviços], [Acréscimo Fin. Serviços], [Acréscimo Fin. Serviços], [Impostos Retidos Parcelas], [Impostos Retidos Parcelas]
  • [Valor Frete Terceiros] — calculado a partir de: [Valor ICMS Frete Terceiros], [Valor ICMS Frete Terceiros]
  • [Valor IPI Observação] — calculado a partir de: [Valor ICMS Retido Observação], [Valor ICMS Retido Observação], [Outros Custos], [Outros Custos]
  • [Valor Desconto Produtos] — calculado a partir de: [Valor Acréscimo Produtos], [Valor Acréscimo Produtos]
  • [Percentual Desconto Produtos] — calculado a partir de: [Valor Desconto Produtos], [Valor Mercadorias], [Valor Repasse]
  • [Percentual Desconto Financeiro Produtos] — calculado a partir de: [Valor Desc. Financeiro Prod], [Valor Mercadorias], [Valor Desconto Produtos], [Valor Acréscimo Produtos], [Valor Repasse]

Como Usar ​

  1. Acesse pelo menu: Remessas > Notas Fiscais Remessas Enviadas > Imprimir NF Remessa
  2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [à], [Data Saída], [Formato Impressão], [Impressora], [Imprimir], [Período]
  3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Documentos NF Remessa/Retorno
  4. Conclua a operação clicando em Imprimir

Observações ​

  • Campos visíveis declarados diretamente no DFM foram incorporados à documentação quando não estavam mapeados pela família XML.

Documentos Relacionados ​

Pré-requisitos ​