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EME4 – Escrita Fiscal – Documentos – Registrar Documentos Fiscais ​

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral ​

Tela promovida para o caminho de Escrita Fiscal, reutilizando a mesma composicao documental identificada para o documento fiscal. Utilize-a para registrar os dados do documento, valores, impostos e informacoes complementares do SPED nesse fluxo de negocio.

Observacoes de Fonte ​

  • O codigo-fonte aponta a mesma composicao documental tambem no modulo Financeiro > Despesas > Fornecedores.
  • Esta pagina foi emitida como alias de menu para refletir a navegacao existente em Escrita Fiscal > Documentos > Registrar Documentos Fiscais.

Caminho no Sistema ​

Menu: Escrita Fiscal > Documentos > Registrar Documentos Fiscais

Estrutura da Tela ​

Cabeçalho ​

Reúne os dados de identificação do documento fiscal, fornecedor, datas, moeda e valores totais.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
FilialSimSelecione a filial responsável pelo registro.
Data EmissãoNãoInforme a data de emissão do documento.
DigitaçãoNãoSelecione a situação da digitação: Rascunho, Confirmado, Digitado, Bloqueado ou Excluído. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Tipo de DocumentoSimSelecione o tipo do documento fiscal.
IdentificaçãoNãoInforme a identificação do documento.
Nº DocumentoNãoInforme o número do documento.
ProjetoNãoSelecione o projeto associado, se aplicável.
Rateio Unid. NegócioNãoSelecione o rateio por unidade de negócio, se aplicável.
Natureza Operação ExteriorNãoSelecione a natureza da operação no exterior, quando aplicável.
SérieSimInforme a série do documento.
Data CompetênciaNãoInforme o mês e ano de competência (MM/YYYY). — Opções: MM/YYYY
Data EntradaNãoInforme a data de entrada do documento.
SituaçãoNãoSelecione a situação do documento: Normal, Cancelado ou Faturado. — Opções: Normal / Cancelado / Faturado
FornecedorSimSelecione o fornecedor do documento.
MoedaSimSelecione a moeda do documento.
Data CotaçãoNãoInforme a data da cotação da moeda.
Valor CotaçãoNãoInforme o valor da cotação da moeda.
PrevisãoNãoInforme a data prevista.
Valor TotalNãoInforme o valor total do documento.
Valor LíquidoNãoInforme o valor líquido do documento.
Tipo DespesaNãoSelecione o tipo de despesa.
RepresentanteNãoSelecione o representante vinculado ao documento, se aplicável.
Região de AtuaçãoNãoSelecione a região de atuação, se aplicável.
Valor CBSNãoInforme o valor de CBS.
Valor IBSNãoInforme o valor de IBS.
Valor ISNãoInforme o valor de IS.
Modelo DocumentoNãoSelecione o modelo do documento (LINHA). — Opções: LINHA

Aba: Resumo Prod ​

Agrupa os valores e ajustes relacionados a mercadorias do documento.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
Valor MercadoriasNãoInforme o valor das mercadorias.
Perc. DescontoNãoInforme o percentual de desconto.
DescontoNãoInforme o valor do desconto.
Perc. AcréscimoNãoInforme o percentual de acréscimo.
AcréscimoNãoInforme o valor do acréscimo.
Perc. Acréscimo FinaneiroNãoInforme o percentual de acréscimo financeiro.
Acréscimo FinanceiroNãoInforme o valor do acréscimo financeiro.
FreteNãoInforme o valor do frete.
SeguroNãoInforme o valor do seguro.
Outras DespesasNãoInforme o valor de outras despesas.
IPINãoInforme o valor do IPI.
ICMS RetidoNãoInforme o valor do ICMS retido.
RepasseNãoInforme o valor de repasse.

Aba: Resumo Serv ​

Agrupa os valores e ajustes relacionados a serviços do documento.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
Valor ServiçosNãoInforme o valor dos serviços.
Perc. DescontoNãoInforme o percentual de desconto.
DescontoNãoInforme o valor do desconto.
Perc. AcréscimoNãoInforme o percentual de acréscimo.
AcréscimoNãoInforme o valor do acréscimo.
Perc. Acréscimo FinanceiroNãoInforme o percentual de acréscimo financeiro dos serviços.
Acréscimo FinanceiroNãoInforme o valor do acréscimo financeiro.
Impstos RetidoNãoInforme o valor dos impostos retidos.
Impostos Retido LíquidoNãoInforme o valor líquido dos impostos retidos.
Impostos Retidos ParcelasNãoInforme o valor de impostos retidos das parcelas.
Outras DespesasNãoInforme o valor de outras despesas.

Aba: Resumo SPED ​

Agrupa valores complementares utilizados para informações do SPED.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
Valor Prestação ServiçoNãoInforme o valor da prestação de serviço.
Valor Serviços NT ICMSNãoInforme o valor dos serviços não tributados pelo ICMS.
Valor Nome de TerceirosNãoInforme o valor em nome de terceiros.
Valor Despesas AcessóriasNãoInforme o valor das despesas acessórias.

Aba: Outros Dados ​

Agrupa campos complementares do registro.

Sub-aba: Geral ​

Campos ​
CampoObrigatórioDescrição
ObservaçãoNão
Informações ComplementaresNão
Informações ComerciaisNão
NF Produtor RuralNão
Emissão NF Produtor RuralNão
DepartamentoNão

Sub-aba: Anexo ​

Campos ​
CampoObrigatórioDescrição
AssuntoSimAssunto
Tipo de AnexoNão
Nome do ArquivoNãoNome do Arquivo — Opções: FILE
Data de CriaçãoNãoData de Criação
Data Ult. AlteraçãoNãoData Ult. Alteração
DescriçãoNãoDescrição
Imagem PadrãoNão

Sub-aba: Texto Fiscal ​

Campos ​
CampoObrigatórioDescrição
Texto Padrão 1Não
Texto Padrão 2Não
Texto Padrão 3Não
Texto FiscalNão
Número ProcessoNão
Indicador ProcessoNãoOpções: Sefaz / Justiça Federal / Justiça Estadual / Secex/RFB / Outros

Sub-aba: Contrato ​

Campos ​
CampoObrigatórioDescrição
Nro. ContratoNão
Contrato DigitadoNão

Como Usar ​

  1. Acesse pelo menu: Financeiro > Despesas > Fornecedores > Registrar Documentos Fiscais
  2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Tipo de Documento], [Identificação], [Nº Documento]
  3. Continue o preenchimento pelas abas: Resumo Prod, Resumo Serv, Resumo SPED, Outros Dados
  4. Confirme clicando em Salvar