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EME4 – Financeiro – Adiantamentos – Adiantamentos Fornecedores – Consultar Adiantamentos Fornecedores ​

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral ​

Tela de consulta dos adiantamentos concedidos a fornecedores. Utilize para visualizar adiantamentos agrupados por situação: a pagar, a compensar, compensados, devolvidos e cancelados.

Caminho no Sistema ​

Menu: Financeiro > Adiantamentos > Adiantamentos Fornecedores > Consultar Adiantamentos Fornecedores

Estrutura da Tela ​

Aba: A Pagar ​

Agrupa os adiantamentos pendentes de pagamento ao fornecedor.

Lista ​

  1. [ID] – Identificador interno do registro.
  2. [Código] – Código do fornecedor.
  3. [Identificação] – Nome ou razão social do fornecedor.
  4. [Tipo de Documento] – Tipo do documento vinculado ao adiantamento.
  5. [Nº Documento] – Número do documento gerado no sistema.
  6. [Nº Documento Digitado] – Número do documento informado pelo usuário.
  7. [Situação Nota Fiscal] – Situação atual da nota fiscal vinculada.
  8. [Adiantamento] – Número de identificação do adiantamento.
  9. [Data Adiantamento] – Data em que o adiantamento foi registrado.
  10. [Valor Adiantamento] – Valor total do adiantamento concedido.
  11. [Saldo a Liberar] – Valor ainda pendente de liberação ao fornecedor.
  12. [Saldo Compensável] – Valor disponível para compensação com documentos do fornecedor.
  13. [Origem Adiantamento] – Origem do adiantamento no sistema.
  14. [Indice Financeiro] – Índice financeiro aplicado ao adiantamento.
  15. [Valor Moeda] – Valor do adiantamento na moeda de origem.
  16. [Valor Saldo Moeda] – Saldo do adiantamento na moeda de origem.
  17. [Data Efetivação] – Data em que o adiantamento foi efetivado.
  18. [Histórico] – Texto descritivo do adiantamento.
  19. [Variação Cambial] – Valor da variação cambial apurada no adiantamento.

Aba: A Compensar ​

Agrupa os adiantamentos já pagos e disponíveis para compensação.

Lista ​

  1. [ID] – Identificador interno do registro.
  2. [Código] – Código do fornecedor.
  3. [Identificação] – Nome ou razão social do fornecedor.
  4. [Tipo de Documento] – Tipo do documento vinculado ao adiantamento.
  5. [Nº Documento] – Número do documento gerado no sistema.
  6. [Nº Documento Digitado] – Número do documento informado pelo usuário.
  7. [Situação Nota Fiscal] – Situação atual da nota fiscal vinculada.
  8. [Adiantamento] – Número de identificação do adiantamento.
  9. [Data Adiantamento] – Data em que o adiantamento foi registrado.
  10. [Valor Adiantamento] – Valor total do adiantamento concedido.
  11. [Saldo Compensável] – Valor disponível para compensação com documentos do fornecedor.
  12. [Saldo a Liberar] – Valor ainda pendente de liberação ao fornecedor.
  13. [Valor Compensado] – Valor do adiantamento já compensado.
  14. [Origem Adiantamento] – Origem do adiantamento no sistema.
  15. [Indice Financeiro] – Índice financeiro aplicado ao adiantamento.
  16. [Valor Moeda] – Valor do adiantamento na moeda de origem.
  17. [Valor Saldo Moeda] – Saldo do adiantamento na moeda de origem.
  18. [Data Efetivação] – Data em que o adiantamento foi efetivado.
  19. [Histórico] – Texto descritivo do adiantamento.
  20. [Variação Cambial] – Valor da variação cambial apurada no adiantamento.

Aba: Compensados ​

Agrupa os adiantamentos já compensados com documentos do fornecedor.

Lista ​

  1. [ID] – Identificador interno do registro.
  2. [Código] – Código do fornecedor.
  3. [Identificação] – Nome ou razão social do fornecedor.
  4. [Tipo de Documento] – Tipo do documento vinculado ao adiantamento.
  5. [Nº Documento] – Número do documento gerado no sistema.
  6. [Nº Documento Digitado] – Número do documento informado pelo usuário.
  7. [Situação Nota Fiscal] – Situação atual da nota fiscal vinculada.
  8. [Adiantamento] – Número de identificação do adiantamento.
  9. [Data Adiantamento] – Data em que o adiantamento foi registrado.
  10. [Valor Adiantamento] – Valor total do adiantamento concedido.
  11. [Saldo Compensável] – Valor disponível para compensação com documentos do fornecedor.
  12. [Saldo a Liberar] – Valor ainda pendente de liberação ao fornecedor.
  13. [Valor Compensado] – Valor do adiantamento já compensado.
  14. [Origem Adiantamento] – Origem do adiantamento no sistema.
  15. [Indice Financeiro] – Índice financeiro aplicado ao adiantamento.
  16. [Valor Moeda] – Valor do adiantamento na moeda de origem.
  17. [Valor Saldo Moeda] – Saldo do adiantamento na moeda de origem.
  18. [Valor Cotação Moeda] – Valor da cotação da moeda aplicada na compensação.
  19. [Data Efetivação] – Data em que o adiantamento foi efetivado.
  20. [Histórico] – Texto descritivo do adiantamento.
  21. [Variação Cambial] – Valor da variação cambial apurada no adiantamento.

Aba: Devolução Total ​

Agrupa os adiantamentos devolvidos integralmente pelo fornecedor.

Lista ​

  1. [ID] – Identificador interno do registro.
  2. [Código] – Código do fornecedor.
  3. [Identificação] – Nome ou razão social do fornecedor.
  4. [Tipo de Documento] – Tipo do documento vinculado ao adiantamento.
  5. [Nº Documento] – Número do documento gerado no sistema.
  6. [Nº Documento Digitado] – Número do documento informado pelo usuário.
  7. [Situação Nota Fiscal] – Situação atual da nota fiscal vinculada.
  8. [Adiantamento] – Número de identificação do adiantamento.
  9. [Data Adiantamento] – Data em que o adiantamento foi registrado.
  10. [Valor Adiantamento] – Valor total do adiantamento concedido.
  11. [Saldo Compensável] – Valor disponível para compensação com documentos do fornecedor.
  12. [Saldo a Liberar] – Valor ainda pendente de liberação ao fornecedor.
  13. [Valor Compensado] – Valor do adiantamento já compensado.
  14. [Origem Adiantamento] – Origem do adiantamento no sistema.
  15. [Valor Devolvido] – Valor do adiantamento devolvido pelo fornecedor.
  16. [Indice Financeiro] – Índice financeiro aplicado ao adiantamento.
  17. [Valor Saldo Moeda] – Saldo do adiantamento na moeda de origem.
  18. [Valor Moeda] – Valor do adiantamento na moeda de origem.
  19. [Data Efetivação] – Data em que o adiantamento foi efetivado.
  20. [Histórico] – Texto descritivo do adiantamento.
  21. [Variação Cambial] – Valor da variação cambial apurada no adiantamento.

Aba: Cancelados ​

Agrupa os adiantamentos cancelados.

Lista ​

  1. [ID] – Identificador interno do registro.
  2. [Código] – Código do fornecedor.
  3. [Identificação] – Nome ou razão social do fornecedor.
  4. [Tipo de Documento] – Tipo do documento vinculado ao adiantamento.
  5. [Nº Documento] – Número do documento gerado no sistema.
  6. [Nº Documento Digitado] – Número do documento informado pelo usuário.
  7. [Situação Nota Fiscal] – Situação atual da nota fiscal vinculada.
  8. [Adiantamento] – Número de identificação do adiantamento.
  9. [Data Adiantamento] – Data em que o adiantamento foi registrado.
  10. [Valor Adiantamento] – Valor total do adiantamento concedido.
  11. [Valor Cancelado] – Valor do adiantamento cancelado.
  12. [Saldo Compensável] – Valor disponível para compensação com documentos do fornecedor.
  13. [Saldo a Liberar] – Valor ainda pendente de liberação ao fornecedor.
  14. [Valor Compensado] – Valor do adiantamento já compensado.
  15. [Origem Adiantamento] – Origem do adiantamento no sistema.
  16. [Indice Financeiro] – Índice financeiro aplicado ao adiantamento.
  17. [Valor Moeda] – Valor do adiantamento na moeda de origem.
  18. [Data Efetivação] – Data em que o adiantamento foi efetivado.
  19. [Histórico] – Texto descritivo do adiantamento.
  20. [Variação Cambial] – Valor da variação cambial apurada no adiantamento.