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EME4 – Vendas – Notas Fiscais Devolução Vendas – Cancelamento Devolução Cliente ​

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral ​

Localiza notas fiscais de devolução de cliente já emitidas e permite cancelá-las. Utilize esta tela quando for necessário cancelar um documento de devolução de venda registrado anteriormente.

Caminho no Sistema ​

Menu: Vendas > Notas Fiscais Devolução Vendas > Cancelamento Devolução Cliente

Estrutura da Tela ​

Aba: Filtros ​

Reúne os critérios de busca para localizar os documentos de devolução a serem cancelados.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
SérieNãoInforme a série dos documentos de devolução a localizar.
PeríodoNãoInforme a data inicial do período de emissão a considerar.
Período (até)NãoInforme a data final do período de emissão a considerar.
HistóricoNãoInforme o histórico a ser registrado no cancelamento.
Histórico ComplementarNãoInforme um complemento ao histórico, se necessário.

Aba: Documento Devolução Cliente ​

Lista os documentos de devolução encontrados conforme os filtros aplicados.

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
FilialSimFilial em que o documento foi emitido.
Data EmissãoNãoData de emissão do documento de devolução.
Nº DocumentoNãoInforme o número do documento.
DigitaçãoNãoIdentificação da digitação do documento. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Data DigitaçãoNãoInforme a Data de Entrada.
Situação Doc. Elet.NãoSituação atual do documento eletrônico. — Opções: Não Enviada / Enviada - Emissão / Rejeitada / Autorizada / Enviada - Cancelamento / Cancelada / Enviada - Inutilização / Inutilizada / Substituida/Anulada / Denegada / Contingência
Hora AlteraçãoNãoHora da última alteração do registro.
Data AlteraçãoNãoData da última alteração do registro.
IdentificaçãoNãoInforme a Identificação.
Modelo DocumentoNãoModelo do documento fiscal.
RepresentanteNãoRepresentante vinculado ao documento.
VendedorNãoVendedor vinculado ao documento.
SérieSimInforme a série dos documentos de devolução a localizar.
Situação ImpressãoNãoSituação de impressão do documento.
SituaçãoNãoSituação atual do documento. — Opções: Normal / Cancelada
Data de SaídaNãoData de saída registrada no documento.
Data EntradaNãoData de entrada registrada no documento.
ClienteSimCliente vinculado ao documento de devolução.
Valor TotalNãoValor total do documento.
Valor LíquidoNãoValor líquido do documento.
AcréscimoNãoValor de acréscimo aplicado ao documento.
AcréscimoNãoValor de acréscimo aplicado ao documento.
DescontoNãoValor de desconto aplicado ao documento.
DescontoNãoValor de desconto aplicado ao documento.
Perc. AcréscimoNãoPercentual de acréscimo aplicado ao documento.
Perc. DescontoNãoPercentual de desconto aplicado ao documento.
Tipo Devolução VendaNãoTipo de devolução de venda do documento.

Aba: Documentos Encontrados ​

Lista ​

  1. [ID] – Identificador do documento encontrado.
  2. [Representante] – Representante vinculado ao documento.
  3. [Vendedor] – Vendedor vinculado ao documento.
  4. [Série] – Informe a série dos documentos de devolução a localizar.
  5. [Situação Impressão] – Situação de impressão do documento.
  6. [Situação] – Situação atual do documento.
  7. [Data de Saída] – Data de saída registrada no documento.
  8. [Data Entrada] – Data de entrada registrada no documento.
  9. [Cliente] – Cliente vinculado ao documento de devolução.
  10. [Valor Total NF] – Valor total da nota fiscal.
  11. [Valor Líquido] – Valor líquido do documento.
  12. [IDA] – Identificador auxiliar do documento.
  13. [Valor Acréscimo Produtos] – Valor de acréscimo aplicado aos produtos.
  14. [Valor Acréscimo Serviço] – Valor de acréscimo aplicado aos serviços.
  15. [Valor Desconto Produtos] – Valor de desconto aplicado aos produtos.
  16. [Valor Desconto Serviços] – Valor de desconto aplicado aos serviços.
  17. [Percentual Acréscimo Produtos] – Percentual de acréscimo aplicado aos produtos.
  18. [Percentual Desconto Produtos] – Percentual de desconto aplicado aos produtos.
  19. [Tipo Devolução Venda] – Tipo de devolução de venda do documento.

Como Usar ​

  1. Acesse pelo menu: Vendas > Notas Fiscais Devolução Vendas > Cancelamento Devolução Cliente
  2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Série], [Período], [Período (até)], [Histórico], [Histórico Complementar]
  3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Documento Devolução Cliente, Documentos Encontrados
  4. Execute a ação pelo botão Selecionar Notas
  5. Execute a ação pelo botão Cancelar Notas Selecionadas