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EME4 – Financeiro – Operações Bancárias – Configurações Pagamento Automatizado Unimed ​

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral ​

Registra os parâmetros de geração do arquivo de pagamento automatizado por banco. Utilize esta tela ao configurar como cada banco deve gerar os arquivos de remessa de pagamento.

Caminho no Sistema ​

Menu: Financeiro > Operações Bancárias > Configurações Pagamento Automatizado Unimed

Estrutura da Tela ​

Cabeçalho ​

Reúne os parâmetros principais da configuração de pagamento automatizado.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
BancoNãoSelecione o banco ao qual esta configuração se aplica.
Diretório Geração ArquivoNãoInforme o caminho da pasta onde o arquivo gerado será gravado. — Opções: PATH
Emite AvisoNãoSelecione a forma de emissão do aviso entre as opções disponíveis. — Opções: Não Emite Aviso / Emite Aviso Somente para o Remetente / Emite Aviso Somente para o Favorecido / Emite Aviso para o Remetente e Favorecido / Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente
Calcula Nosso NúmeroNãoIndique se o nosso número deve ser calculado automaticamente. — Opções: Calcula / Não Calcula
Tipo de ServiçoNãoSelecione o tipo de serviço correspondente ao arquivo a ser gerado. — Opções: Bloqueto Eletrônico / Conciliação Bancária / Débitos / Pagamento Dividendos / Consulta de Tributos a pagar / Pagamento Fornecedor / Pagamento de Contas, Tributos e Impostos / Pagamento Salários / Pagamento de honorários / Pagamento de bolsa auxílio / Pagamento Autorizado / Pagamento Credenciados / Pagamento de Remuneração / Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados / Pagamento Benefícios / Pagamentos Diversos

Como Usar ​

  1. Acesse pelo menu: Financeiro > Operações Bancárias > Configurações Pagamento Automatizado Unimed
  2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Banco], [Diretório Geração Arquivo], [Emite Aviso], [Calcula Nosso Número], [Tipo de Serviço]
  3. Confirme clicando em Salvar

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Pré-requisitos ​