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EME4 – Remessas – Carregar Itens Pedido Venda para Remessas ​

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral ​

Selecione pedidos de venda já emitidos e gere remessas a partir deles. Utilize esta tela quando precisar transformar pedidos filtrados em remessas em lote.

Caminho no Sistema ​

Menu: Remessas > Carregar Itens Pedido Venda para Remessas

Ações disponíveis ​

  • Filtrar
    Onde usar: Aba "Filtros"
    Descrição: Aplica os critérios informados e exibe os pedidos correspondentes na grade.

  • Gerar Remessa
    Onde usar: Aba "Filtros"
    Descrição: Gera as remessas a partir dos pedidos marcados na grade.

  • Marcar Todas
    Onde usar: Aba "Docto Pedido Venda MS"
    Descrição: Marca todas as linhas listadas na grade.

  • Desmarcar Todas
    Onde usar: Aba "Docto Pedido Venda MS"
    Descrição: Desmarca todas as linhas listadas na grade.

Estrutura da Tela ​

Aba: Filtros ​

Agrupa os critérios de busca para localizar os pedidos de venda que serão carregados na grade.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
AtéNãoInforme a data final do período de busca.
Data Emissão NFNãoInforme a data de emissão da nota fiscal para filtrar os pedidos.
Data Entrada/SaídaNãoInforme a data de entrada ou saída para filtrar os pedidos.
EmissãoNãoInforme a data inicial de emissão do pedido.
Emissão (até)NãoInforme a data final de emissão do pedido.
SituaçãoNãoSelecione a situação dos pedidos que deseja localizar.
Tipo RemessaNãoSelecione o tipo de remessa a considerar no filtro.

Botões disponíveis:

  • Filtrar
    Onde usar: Aba "Filtros"
    Descrição: Aplica os critérios informados e exibe os pedidos correspondentes na grade.

  • Gerar Remessa
    Onde usar: Aba "Filtros"
    Descrição: Gera as remessas a partir dos pedidos marcados na grade.

Aba: Docto Pedido Venda MS ​

Lista ​

  1. [IDA] – Marque os pedidos que devem ser incluídos na geração da remessa.
  2. [Situação Impressão Nota venda] – Indica a situação de impressão da nota de venda do pedido listado.
  3. [Situação NF] – Indica a situação da nota fiscal vinculada ao pedido.
  4. [Data Saída] – Mostra a data de saída registrada no pedido.
  5. [Data Entrada] – Mostra a data de entrada registrada no pedido.
  6. [Valor Total da Nota] – Mostra o valor total da nota associada ao pedido.
  7. [Valor Líquido] – Mostra o valor líquido do pedido.
  8. [Série] – Mostra a série do documento.
  9. [Tipo de Remessa] – Mostra o tipo de remessa vinculado ao pedido.
  10. [Placa Veículo] – Mostra a placa do veículo informada no pedido.

Ações disponíveis:

  • Marcar Todas
    Onde usar: Aba "Docto Pedido Venda MS"
    Descrição: Marca todas as linhas listadas na grade.

  • Desmarcar Todas
    Onde usar: Aba "Docto Pedido Venda MS"
    Descrição: Desmarca todas as linhas listadas na grade.

Como Usar ​

  1. Acesse pelo menu: Remessas > Carregar Itens Pedido Venda para Remessas
  2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Até], [Data Emissão NF], [Data Entrada/Saída], [Emissão], [Emissão (até)], [Situação]
  3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Docto Pedido Venda MS
  4. Quando necessário, utilize Filtrar
  5. Conclua a operação clicando em Gerar Remessa

Observações ​

  • Campos visíveis declarados diretamente no DFM foram incorporados à documentação quando não estavam mapeados pela família XML.