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EME4 – Financeiro – Receitas – Manutenção Duplicatas Receitas – Conceder Descontos Especiais ​

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral ​

Tela para registrar descontos especiais ou acréscimos sobre o saldo de uma parcela de duplicata a receber. Utilize ao conceder ajustes pontuais no valor a receber de uma parcela em manutenção.

Caminho no Sistema ​

Menu: Financeiro > Receitas > Manutenção Duplicatas Receitas > Conceder Descontos Especiais

Estrutura da Tela ​

Cabeçalho ​

Agrupa os dados de identificação da parcela e os valores de desconto, abatimento e acréscimo a aplicar.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
IdentificaçãoNãoInforme a Identificação.
FilialSimInforme a Filial
Sigla Sistema OrigemNãoInforme a sigla do sistema de origem do registro.
ParcelaSimInforme a Identificação da parcela.
Vencimento SaldoNãoData de vencimento do saldo da parcela.
Valor SaldoNãoValor atual em aberto da parcela.
ValorNãoValor original da parcela.
Valor Desc. IncondicionalNãoInforme o valor de desconto incondicional já aplicado.
Valor AbatimentoNãoInforme o valor de abatimento concedido.
Valor Desconto 1NãoInforme o valor do desconto 1.
Valor Desconto 2NãoInforme o valor do desconto 2.
Valor Desconto 3NãoInforme o valor do desconto 3.
Valor Desconto 4NãoInforme o valor do desconto 4.
Valor Desconto 5NãoInforme o valor do desconto 5.
Valor Acréscimo SaldoNãoInforme o valor de acréscimo sobre o saldo.
DataNãoData da operação. Preenchida automaticamente com a data atual. — Valor padrão: Today
Histórico: (300 caracteres)NãoDescreva o histórico da operação, em até 300 caracteres.
% Desconto / AcréscimoNãoInforme o percentual de desconto ou acréscimo a aplicar.
Valor Desconto ou AcréscimoNãoInforme o valor do desconto ou acréscimo.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Comportamentos Automáticos ​

Valores Padrão ​

Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:

  • [Data]: Today

Como Usar ​

  1. Acesse pelo menu: Financeiro > Receitas > Manutenção Duplicatas Receitas > Conceder Descontos Especiais
  2. O sistema preenche automaticamente: [Data]
  3. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Identificação], [Filial], [Sigla Sistema Origem], [Parcela], [Vencimento Saldo], [Valor Saldo]
  4. Confirme clicando em Salvar