EME4 – Financeiro – Receitas – Manutenção Duplicatas Receitas – Alterar Modalidade Cobrança
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Tela para alterar a modalidade de cobrança de parcelas de duplicatas a receber. Selecione as parcelas na grade e aplique a nova modalidade definida no cabeçalho.
Caminho no Sistema
Menu: Financeiro > Receitas > Manutenção Duplicatas Receitas > Alterar Modalidade Cobrança
Ações disponíveis
Marcar Todos
Onde usar: Tela principal
Descrição: Seleciona todas as parcelas da grade.Desmarcar Todos
Onde usar: Tela principal
Descrição: Remove a seleção de todas as parcelas da grade.Alterar Parcelas
Onde usar: Aba "Cabeçalho"
Descrição: Aplica a alteração de modalidade de cobrança às parcelas selecionadas.
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa as informações de retorno e remessa de pagamento aplicáveis à alteração.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| IDF Ocorrência Retorno Banco | Sim | Informe a ocorrência de retorno do banco. |
| IDF Retorno Pagamento | Não | Informe o retorno de pagamento associado. |
| ** Modalidade Pagamento** | Sim | Selecione a modalidade de pagamento. |
| Oco. Remessa Pag | Sim | Informe a ocorrência de remessa de pagamento. |
Botões disponíveis:
- Alterar Parcelas
Onde usar: Aba "Cabeçalho"
Descrição: Aplica a alteração de modalidade de cobrança às parcelas selecionadas.
Aba: Parcelas
Lista as parcelas disponíveis para alteração com seus dados financeiros e de cobrança.
A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Identificador Movimento Financeiro | Não | Identificador do movimento financeiro da parcela. |
| Comissão Cancelada | Não | Indica se a comissão da parcela foi cancelada. |
| Código Cliente | Não | Código do cliente vinculado à parcela. |
| Cód. Alternativo Cliente | Não | Código Alternativo Cliente. |
| Parcela | Sim | Informe a Identificação da parcela. |
| Situação | Não | Situação atual da parcela. — Opções: Aberto / Parcial / Liquidado / Cancelado / Renegociado |
| Emissão | Não | Data de emissão da parcela. |
| Vencimento Saldo | Não | Data de vencimento do saldo. |
| Valor | Não | Valor original da parcela. |
| Valor Saldo | Não | Valor do saldo em aberto da parcela. |
| Valor em Moeda | Não | Valor da parcela expresso em moeda. |
| Valor Saldo Moeda | Não | Valor do saldo expresso em moeda. |
| Indice Financeiro | Sim | Índice financeiro aplicado à parcela. |
| Pedido | Não | Pedido de origem da parcela. |
| Suspensão | Não | Indica se a parcela está suspensa. — Opções: Liberado / Suspenso |
| Tipo de Cobrança | Sim | Tipo de cobrança da parcela. |
| Provisão Adiantamento | Não | Indica provisão de adiantamento. |
| Agência/Banco Portador | Não | Agência do banco portador da cobrança. |
| Banco Portador | Não | Banco portador da cobrança. |
| Valor Abatimento | Não | Valor de abatimento aplicado à parcela. |
| Impressão Boleto | Não | Indica se o boleto foi impresso. |
| Valor Desconto 2 | Não | Valor do desconto 2. |
| Valor Desconto 1 | Não | Valor do desconto 1. |
| Valor Desconto 3 | Não | Valor do desconto 3. |
| Valor Desconto 4 | Não | Valor do desconto 4. |
| Valor Desconto 5 | Não | Valor do desconto 5. |
| Nosso Número | Não | Informe o nosso numero da parcela do contas a receber. |
| Total Desconto 1 | Não | Total acumulado do desconto 1. |
| Total Desconto 2 | Não | Total acumulado do desconto 2. |
| Total Desconto 3 | Não | Total acumulado do desconto 3. |
| Total Desconto 4 | Não | Total acumulado do desconto 4. |
| Total Desconto 5 | Não | Total acumulado do desconto 5. |
| Valor Acréscimo Saldo | Não | Valor de acréscimo sobre o saldo. |
| Enviado Serasa | Não | Indica se a parcela foi enviada ao Serasa. |
| Nº Documento Origem | Não | Número do documento de origem. |
| Vencimento | Não | Data de vencimento original da parcela. |
| Modalidade Cobrança | Não | Modalidade de cobrança atual da parcela. |
| Forma Cobrança | Não | Forma de cobrança da parcela. |
| Código Barras | Não | Informe o código de barras da parcela do contas a receber. |
| IDF Representante | Não | Representante vinculado à parcela. |
| IDF Grupo Empresarial | Não | Grupo empresarial vinculado à parcela. |
| IDF Histórico Padrão | Não | Histórico padrão vinculado à parcela. |
| Existe Boleto | Não | Indica se há boleto gerado para a parcela. |
Ações
Marcar Todos
Onde usar: Tela principal
Descrição: Seleciona todas as parcelas da grade.Desmarcar Todos
Onde usar: Tela principal
Descrição: Remove a seleção de todas as parcelas da grade.
Ações Especiais
- Alterar Parcelas: salva registro
Como Usar
- Acesse pelo menu: Financeiro > Receitas > Manutenção Duplicatas Receitas > Alterar Modalidade Cobrança
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [IDF Ocorrência Retorno Banco], [IDF Retorno Pagamento], [ Modalidade Pagamento], [Oco. Remessa Pag]
- Revise e complete as informações da aba Parcelas
- Verifique as informações complementares em: Parcelas
- Se necessário, utilize o botão Alterar Parcelas (salva registro)
- Conclua a operação clicando em Alterar Parcelas