EME4 – Financeiro – Agrupamento de Despesas

Configurações

As despesas que são geradas são integradas no Contas a Pagar como Previsão e só serão efetivadas no Agrupamento da Despesa.

O agrupamento de despesas só irá apresentar as despesas em que o Tipo de Documento estiver configurado com o parâmetro conforme imagem abaixo:

Caminho: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Despesas > Fornecedores > Despesas Diversas e Despesas Fiscais
ABA: 
Integração Documento > Contas a Pagar, marcar o parâmetro Gera Faturamento Futuro
 

Lançamento de Despesa

Caminho: Financeiro > Despesas > Fornecedores > Registrar Documentos Diversos
Documentos de um único fornecedor, Conta Financeira (CF) e Centro de custo (CC) diferentes, uma filial diferente das demais.


E necessário registrar um documento de Agrupamento de Despesa também.
Para o teste interno realizamos a parametrização abaixo:

Caminho: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Despesas > Fornecedores > Agrupamento de Despesas

Utilização

Para consultar as despesas

Caminho: Financeiro > Consultar Despesas

Para registrar o pagamento

Caminho: Financeiro > Tesouraria > Registrar Pagamentos